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上半年財務總結(jié)(公司)(多篇范文)與上半年財務總結(jié)(公司)匯編-文庫吧在線文庫

2025-11-23 22:34上一頁面

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【正文】 須盡快落實人員。***公司財務科xx年*月8日第四篇:上半年財務總結(jié)(公司)上半年財務(公司)公司領(lǐng)導:一年來,在公司總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理、監(jiān)事會,財務部主任及相關(guān)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在財務部內(nèi)審的崗位上,嚴格按照年初制定的內(nèi)審計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度,確保各項制度深入落實”這一目標,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計。②、對各供電所的收費規(guī)范行為進行了檢查,通過檢查,發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù),及部分收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù),出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象,我們審計組及時向公司領(lǐng)導反映情況,并對相關(guān)供電所和個人進行了經(jīng)濟處罰,收繳處罰金額1萬余元。進一步完善財務管理制度,加強制度執(zhí)行的檢查與指導,狠抓會計基礎(chǔ)與財務管理,對各經(jīng)營單位,綜合部門執(zhí)行公司的財務制度的情況定期檢查,檢查面為100,使財務制度得到貫徹落實。適應改革要求,逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,在成立內(nèi)審崗位后,就根據(jù)工作需要立即制定了年度工作計劃;為了加強供電所財務管理,糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法等違紀違規(guī)問題,保證會計信息真實可靠,制定了供電所財務收支審計工作計劃,為了防止稅務稽查增加稅負,制定了經(jīng)濟業(yè)務審計工作計劃,為了規(guī)范供電所的收費行為,制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計劃;并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些都應該是XX年財務內(nèi)審要重點思考和解決的主題,作為財務人員,我應在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司經(jīng)濟效益等方面還應盡更大的義務與責任。上一頁[1][2]上半年財務總結(jié)(公司)上半年財務總結(jié)(公司)公司領(lǐng)導:一年來,在公司總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理、監(jiān)事會,財務部主任及相關(guān)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在財務部內(nèi)審的崗位上,嚴格按照年初制定的內(nèi)審計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度,確保各項制度深入落實”這一目標,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計。這些基礎(chǔ)的進行,為我們?nèi)甑捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。并對個別財務管理較為混亂供電所進行了專項審計檢查,針對審計中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況,從根本上規(guī)范了供電所的財務行為,杜絕了違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生。適應改革要求,逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任審計。督促各供電所建立健全規(guī)章制度,堵塞管理漏洞、糾正失誤、減少損失,達到加強管理、提高經(jīng)濟效益的目的。努力降低生產(chǎn)成本,減少費用開支,做好開源節(jié)流,提高公司經(jīng)濟效益,使各項費用的開支控制在財務預算范圍內(nèi)。三、XX年財務內(nèi)審設想版權(quán)所有!XX年,是公司面臨形勢最嚴峻的一年,如何使公司能夠進一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本增效,是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題,因此,作為內(nèi)審我們認為必須做好如下幾個方面的:加強內(nèi)部審核,努力作好稅企財務銜接,使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)。③、為了防止稅務稽查增加稅負,財務內(nèi)審對各項經(jīng)濟業(yè)務、各種票據(jù)進行審核,發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手續(xù),需要作納稅申報的,提前申報,需要作調(diào)整的提前調(diào)整,合理規(guī)避了稅負,向公司領(lǐng)導提出綜合建議。下面我從三個方面匯報:版權(quán)所有!一、XX年的主要結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度計劃財務內(nèi)審是一個新設的崗位,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。加強學習,與時俱進,開拓創(chuàng)新,強化監(jiān)督機制,不斷擴大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。③、為了防止稅務稽查增加稅負,財務內(nèi)審對各項經(jīng)濟業(yè)務、各種票據(jù)進行審核,發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手續(xù),需要作納稅申報的,提前申報,需要作調(diào)整的提前調(diào)整,合理規(guī)避了稅負,向公司領(lǐng)導提出綜合建議;全年共審核票據(jù)2萬多張,提供合理化建議16條,抵制不合理開支17萬余元,減少稅負20萬余元。經(jīng)過審計組同志們的共同努力,取得了一定成績,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為公司領(lǐng)導及時提供決策依據(jù)。以上是我一年來的,不妥之處,敬請領(lǐng)導們批評指正。二、中存在的不足XX年財務內(nèi)審取得了一定的成績,然而,在看到成績的同時,我也看到了不足,內(nèi)審有很多應做而未做、應做好而未做好的,審計還不夠深入、細致,還有待在以后的中加以改進,比如在經(jīng)濟業(yè)務審核、各項經(jīng)營費用的控制上,實施財務分析等方面都相當欠缺。下面我從三個方面匯報:版權(quán)所有!一、XX年的主要結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度計劃財務內(nèi)審是一個新設的崗位,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的
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