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20xx鶴壁山城區(qū)總工會部門預(yù)算公開-文庫吧在線文庫

2024-10-25 04:22上一頁面

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【正文】 程設(shè)計0元;政府采購其他服務(wù)0元,比0年增加(減少)0個,2018年政府采購金額共計0元,比0年增加(減少)0元。七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。對刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。1負(fù)責(zé)檢察技術(shù)工作和物證檢驗、鑒定、審核工作。2負(fù)責(zé)本院財務(wù)裝備工作和檢察技術(shù)信息工作。我們嚴(yán)格按區(qū)財政預(yù)算編報要求和內(nèi)容,認(rèn)真完成單位部門預(yù)算的編制和上報工作。收入變化情況說明:由于年初財政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級文明創(chuàng)建獎、在職人員的預(yù)增資、物業(yè)、通訊補助和行政人員的測算考核列入的年初財政預(yù)算,所以較上年財政年初預(yù)算有了大幅度的增長。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明,其中:,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金;,主要包括:辦公費、水電費、維修護費、印刷費等支出。在編車輛15輛,由于車輛都是10年以年的車輛,維修護費相對約高一些,因此按定額18000元/年核定公車運維費。二、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。(三)預(yù)算的主要工作任務(wù)鶴壁市山城區(qū)園林處預(yù)算為機關(guān)本級預(yù)算的匯總預(yù)算。與2017年相比,比上減少9%,占14%。六、名詞解釋(一)財政撥款收入:是指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。(項):是指為保障各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。(二)鶴壁市山城路街道辦事處機構(gòu)設(shè)置情況鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算。其中:,%。主要用于以下方面:,占92%;教育支出0元,占0%;,占4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元,占0%;,占4%。增減變化主要原因:公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年相比沒有變化,主要原因:我單位在2017至2018兩年都沒有安排公務(wù)用車購置費的預(yù)算。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。九、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。較上年減少0元,與上年持平。支出變化情況說明:一是職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高故工資福利支出增加;二是退休人員工資2017年4月份起由社保局代發(fā)故對個人和家庭的補助支出減少;三是加強經(jīng)費支出管理,厲行節(jié)約故商品和服務(wù)支出小幅減少。二、預(yù)算單位構(gòu)成鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算為機關(guān)本級預(yù)算的匯總預(yù)算。(九)“三公”經(jīng)費:是指納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要原因:單位嚴(yán)格經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍,從健全制度入手約束單位管理開支。按照有關(guān)規(guī)定,正確提取和管好用好各項基金,加強固定資產(chǎn)管理。附件:鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018部門預(yù)算 第四篇:鶴壁山城區(qū)園林處2018年部門鶴壁市山城區(qū)園林處2018年部門預(yù)算基本情況說明一、部門基本情況(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能鶴壁市山城區(qū)園林處共有10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),主要包括辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)科、人事科、石林園區(qū)園林所、苗圃、楓嶺公園管理處、綠化隊、監(jiān)察大隊、治安室。七、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有出國費用產(chǎn)生。其中:辦公費100000元;印刷費40000元;郵電費30000元;差旅費100000元;維護費200000元;水電費350000元,物業(yè)管理費100000元。第二部分鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明,與2017年相比,收、%。(三)部門人員構(gòu)成情況2018年部門及歸口預(yù)算管理單位共有編制72人,其中:行政編制56人,事業(yè)編制16人,在職職工72人,離退休17人,遺屬人員1人,實有公務(wù)用車15輛。1協(xié)同機構(gòu)編制部門管理人民檢察院的機構(gòu)設(shè)置及人員編制,制定相關(guān)人員管理辦法。對同級人民法院已經(jīng)發(fā)行法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法向上級人民檢察院提請抗訴。附件:鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018部門預(yù)算表質(zhì)監(jiān)站2018預(yù)算公開報表(上交).xls第三篇:2018鶴壁山城區(qū)發(fā)展和改革委員會部門2018鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門預(yù)算公開目錄第一部分 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門概況一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況(一)部門主要職責(zé)(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況(三)部門人員構(gòu)成情況(四)部門預(yù)算的主要工作任務(wù)二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋附件:鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支情況總表 五、一般公共預(yù)算收支情況總表 六、一般公共預(yù)算支出情況表 七、一般公共預(yù)算基本支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十一、單位基本情況表(1)十二、單位基本情況表(2)十三、區(qū)級預(yù)算項目支出績效目標(biāo)批復(fù)表第一部分鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門概況一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況(一)部門主要職責(zé)鶴壁市山城區(qū)人民檢察是依法履行法律監(jiān)督職能的法律監(jiān)督機關(guān),對區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作,接受區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督,接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。(三)公務(wù)接待費用0元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0元,占0%;教育支出0元,占0%;社會保障和就業(yè)支出0元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元,占0%;住房保障支出0元,占0%。其中:,增長28%。不斷提高站內(nèi)人員自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。(二)鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門機構(gòu)設(shè)置情況鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門預(yù)算為機關(guān)本級預(yù)算。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督,房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程安全監(jiān)督,房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的竣工驗收備案。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。較上年減少0元(與上年持平)。五、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(二)支出預(yù)算總體情況說明,增長86%,其中:,占75%,比去年增長102%;,占9%,比去年減少37%;,占15%,比去年增長866%。(四)鶴壁市山城區(qū)總
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