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20xx年審計統(tǒng)計年終工作總結范文與20xx年審計部年終個人總結大全匯編-文庫吧在線文庫

2024-10-13 14:17上一頁面

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【正文】 理,實行審計全過程質量控制,將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。二、xxx市所執(zhí)行年審的會計師遵守職業(yè)道德基本情況xxx市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職,未獲取任何形式的經濟利益,xxx和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經營關系,審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系。公司對其提出的改進意見已經采納,并已經開始了實施改進。具體審計程序執(zhí)行評價審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上,確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序,為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據。審計委員會與xxx市協(xié)商,確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,客觀公正地看待和處理問題。對于學校的資產構成情況,經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)。我
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