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20xx最新審計部年終工作總結(jié)-文庫吧在線文庫

2025-01-12 04:54上一頁面

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【正文】
 ?、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,完善預、結(jié)算審核流程,保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
  今后打算
  ①堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。
  加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量
  質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。
  完善基建工程審計
  2017年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務(wù)繁重。2017年度完成上年度財務(wù)收支與預算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出建議36項。最新審計部年終工作總結(jié)  審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。
  完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù)
  為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,對2017年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。2017年引進外部力量進行工程造價審核1項。
  延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實
  2017年,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與
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