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正文內(nèi)容

影樓沖印部20xx年工作總結(jié)與往來(lái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié)匯編(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 CD、卡框等;又增加了數(shù)碼輸出、數(shù)碼特效、傳統(tǒng)掃描、數(shù)碼影像檔設(shè)計(jì)等。而且還有一些店是用的重慶特色本,如有這類只能用郵寄方式,時(shí)間上又不能保證;這樣套子就會(huì)在調(diào)度手中停留很長(zhǎng)時(shí)間,造成壓件。但是今年傳統(tǒng)掃描部分的外包,再加上我們是以編號(hào)系統(tǒng)識(shí)別,要求也是寫(xiě)在小樣背后;而旺季門(mén)市書(shū)寫(xiě)的相當(dāng)潦草,使外加工操作人員根本無(wú)法識(shí)別;所以只能掃描回來(lái)后我們自己再進(jìn)行編號(hào)。今年的旺季缺貨現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重。綜上所述,為XX年旺季時(shí)后期所出現(xiàn)的問(wèn)題匯總。不要有的東西寫(xiě)過(guò)來(lái),后期都沒(méi)看到過(guò)。能分組競(jìng)賽的分組,不能分組競(jìng)賽的部門(mén)進(jìn)行個(gè)人競(jìng)賽;以提高效率及質(zhì)量。erp具體操作:現(xiàn)金管理往來(lái)結(jié)算①、 付款單序時(shí)簿(已經(jīng)付款的)發(fā)送應(yīng)收賬款里面②、 收款單序時(shí)簿(確認(rèn)生產(chǎn)單號(hào))發(fā)送應(yīng)收款管理收款收款單維護(hù)確認(rèn)(幣別以及收付款)審核新單(基礎(chǔ)資料、部門(mén)、業(yè)務(wù)員。五金倉(cāng)有手工紙質(zhì)合同(寶珠顏料等);外購(gòu)入庫(kù)單(梁文華的由pmc部門(mén)負(fù)責(zé)人做)。(盤(pán)點(diǎn)之前需把當(dāng)月所有單據(jù)審?fù)?。月末還要注意提取折舊,待攤費(fèi)用的攤銷等,若是新的企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)在第一個(gè)月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用 。最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),短期投資等)負(fù)債(應(yīng)付票據(jù),應(yīng)附賬款等)所有者權(quán)益(實(shí)收資料,資本公積,未分配利潤(rùn),盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,投資收益,主營(yíng)業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤(rùn)表。每天都在和時(shí)間賽跑。二、加強(qiáng)工作水平(1)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)自己財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的水平,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理。(4) 積極配合各部門(mén)工作,提前做好供熱工程的準(zhǔn)備工作。 二、會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作: (1)規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行核查,看賬實(shí)是否相符。 三、財(cái)務(wù)核算與管理工作 (1)按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)堯治河村賓館的門(mén)市部及餐飲部不定時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),核算門(mén)市部及餐飲部的收入、成本及費(fèi)用,以便能夠及時(shí)準(zhǔn)確的掌握其經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)。 努力學(xué)習(xí)盡快把合并報(bào)表的編制原理弄懂,并學(xué)之以用。 五、工作中存在的問(wèn)題:所謂“天下難事始于易,天下大事始于細(xì)”。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過(guò)固定資產(chǎn)管理模塊進(jìn)行報(bào)廢處理或者清理處理。在核算、賬務(wù)處理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。(2)整理XX—XX年憑證并裝訂存檔。(3)通過(guò)給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對(duì)賬目,我們即時(shí)的核對(duì)出多記的水費(fèi),并開(kāi)具出熱費(fèi)專用發(fā)票,合理的計(jì)入成本。每月分析往來(lái)的賬齡和金額,包括:應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收。第二個(gè)分錄:借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,其他業(yè)務(wù)成本等)。一般應(yīng)收、應(yīng)付分開(kāi)為好,但也有放在一起的,要根據(jù)你單位業(yè)務(wù) 具體情況定; 要掌握應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算內(nèi)容,確定各科目核算內(nèi)容,一般本單位銷售貨款在應(yīng)收款中核算,原材料款在應(yīng)付中核算; 要勤與客戶對(duì)賬,要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況; 要善于“理帳、報(bào)賬、用帳”為本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)服務(wù); 財(cái)務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通,有時(shí)內(nèi)部會(huì)有差錯(cuò)發(fā)生的往來(lái)會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算,這項(xiàng)工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù),如果有必要,還會(huì)和對(duì)方單位對(duì)賬,來(lái)核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。與供應(yīng)商對(duì)賬后導(dǎo)出處理,制作“月應(yīng)付賬款明細(xì)賬”“月應(yīng)付賬款匯總表”協(xié)同上級(jí)完成各項(xiàng)對(duì)賬工作。②、月結(jié)付款(
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