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審計工作計劃書20xx與審計工作計劃報告20xx匯編(存儲版)

2024-11-23 01:32上一頁面

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【正文】 能,為集團公司的發(fā)展提供保障。(20xx年5月22日,財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯合發(fā)布了《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(財會[20xx]7號,以下簡稱《基本規(guī)范》)。財務收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經紀律的有效措施,是開展各項審計業(yè)務的基礎。(三) 深入學習并理解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》內容,對本企業(yè)內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。(八) 開展各項常規(guī)規(guī)性審計工作。(三) 結合預算執(zhí)行情況,對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經濟責任和經濟效 益情況進行審計。(九) 對物資采購管理進行審計,特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察。(六) 結合效能監(jiān)察,重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經濟合同事前審計工作,充分發(fā)揮事前審計的預防作用。(二) 計劃安排對現有的內審人員進行二次(每個人一次)脫產審計業(yè)務培訓(為期一周),計劃于xx年6—8月完成。二是有助于全面提升企業(yè)經營管理水平和風險防范能力,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。(三) 參照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》,對本企業(yè)內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。后勤集團(育苑公司)各類收費的依據學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等六、其它相關工作學院內部審計工作,由院監(jiān)察審計室牽頭,抽調相關人員,組成年學院內部審計工作組,工作組依據國家、省、市相關文件和教育部
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