freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

預(yù)算單位部門決算公開(存儲版)

2024-10-25 12:50上一頁面

下一頁面
  

【正文】 部概況(一)部門主要職責(zé)市委組織部是市委的重要職能部門,承擔(dān)著全市各級領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍、人才隊伍、黨的基層組織和黨員隊伍建設(shè)的重要職責(zé)。3.事業(yè)收入0萬元。3.,%,主要原因是職工醫(yī)療保險費用增加。(類),主要用于繳納退休職工費用。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是維修費用減少;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是公務(wù)接待批次減少,費用減少。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,減少辦公經(jīng)費支出。如組織部人才資源專項工作中基本達到支持市人才工作基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市人才工作重要活動等項目預(yù)期效果。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。市委組織部對黨代表活動工作、組織部人才資源專項工作、組織部專項業(yè)務(wù)工作等7個項目進行了績效評價。主要包括各級人才交流、上級檢查巡視等工作任務(wù)。與上年相比,2017“三公”,下降43 %。其中:, 萬元,增長118%;主要原因是人才資源專項經(jīng)費支出增加,遠(yuǎn)程教育設(shè)備運行維護經(jīng)費增加。具體情況如下:1., %。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。第三部分 名詞解釋為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。(三)國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日,茂名市建設(shè)工程監(jiān)督管理局共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;,2017年局機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為5輛,主要用于負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)在建工程質(zhì)量、施工安全進行監(jiān)督管理,對全市燃?xì)庑袠I(yè)進行監(jiān)督管理,目前我局各業(yè)務(wù)用車均為一線現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)法使用。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;,%;,完成預(yù)算2萬元的17%。(類),主要支出人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和項目經(jīng)費,比上年決算數(shù)增加45萬元,%,主要原因是人員經(jīng)費變動。2.上級補助收入0萬元,比上年決算數(shù)比無增減變化。十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購臵費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。四、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),增長7%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年一致;,與上年支出一致;,下降6%。(二)2017財政撥款支出說明 。具體情況如下:(類)行政事業(yè)單位離退休(款),主要用于繳納單位職工的住房公積金,比上年決算數(shù)增加89%,主要原因是上年沒有此項經(jīng)費支出。格式如下:(一)收入總體情況,具體情況如下:1.(其中政府性基金收入0萬元),減少31%。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。從評價情況來看,“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo),績效評價結(jié)果顯示:,績效評價結(jié)果為優(yōu)。(二)政府采購支出情況說明,其中:、政府采購工程支出0萬元、。具體情況如下:(境)費支出0萬元。主要原因 是公積金調(diào)整。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1, 萬元,增長94%;主要原因是專項資金的使用;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與上年保持不變。,主要用于職工社保費支出,增長3%。具體情況如下:1.財政撥款收入1, 萬元,%,主要的原因是省級專項資金的撥付減少?!诙侯A(yù)算單位部門決算公開預(yù)算單位部門決算公開目 錄第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況一、部門職責(zé)清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局:貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī),起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施;編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計劃并組織實施;組織實施森林法,依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。本局在決算中無增加項目績效評價結(jié)果。1.績效管理工作總體情況。2015年局接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待26次,接待人數(shù)共98人。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;,%;,%。其中:, %;主要原因是人員經(jīng)費增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;主要原因是0。4.經(jīng)營收入0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目(詳見附表)。第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表本局應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。主要原因0。二、2015年度財政撥款收入支出總表說明(一)2015年度財政撥款收入說明。與上年相比,2015年度“三公”,%。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。(一)收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬元,其中本年收入1, 萬元。 萬元,下降8%,主要原因是上年有死亡撫恤金。(二)2016財政撥款支出說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計1, 萬元。,主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;,占 %;,%。主要原因是:減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經(jīng)費減少。區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
外語相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1