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20xx初級審計(jì)師考試?yán)碚撆c實(shí)務(wù)專項(xiàng)練習(xí)題(存儲版)

2024-10-17 20:05上一頁面

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【正文】 法紀(jì)審計(jì)。參考教材9頁。二、多項(xiàng)選擇題【正確答案】:ADE【答案解析】:授權(quán)的雙方都必須是審計(jì)機(jī)關(guān),選項(xiàng)B不正確?!菊_答案】:ACD【答案解析】:考核的是社會(huì)審計(jì)的特點(diǎn)。1【正確答案】:CD【答案解析】:獨(dú)立性是審計(jì)的本質(zhì)特征,也是審計(jì)區(qū)別于其他管理活動(dòng)的獨(dú)特之處。下列選項(xiàng)中,在對審計(jì)取證方法按取證順序與記賬程序的關(guān)系分類中,適用于業(yè)務(wù)規(guī)模較大,內(nèi)部控制系統(tǒng)比較健全,管理基礎(chǔ)較好的被審計(jì)單位的方法是()。 1下列審計(jì)取證方法中。、短缺下列選項(xiàng)中,可以使用重新計(jì)算法進(jìn)行審查的有()。答案部分一、單項(xiàng)選擇題【正確答案】:C 【答案解析】:審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)=固有風(fēng)險(xiǎn)*控制風(fēng)險(xiǎn)*檢查風(fēng)險(xiǎn),可接受的檢查風(fēng)險(xiǎn)=6%/(60%*80%)=%【正確答案】:C【答案解析】:詢問必須作成書面記錄,并且由答詢?nèi)撕炞稚w章。逆查法主要適用于業(yè)務(wù)規(guī)模較大,內(nèi)部控制系統(tǒng)比較健全,管理基礎(chǔ)較好的被審計(jì)單位。1【正確答案】:C【答案解析】:按審計(jì)范圍大小的不同審計(jì)可以分為全部審計(jì)和局部審計(jì)。一般適用于業(yè)務(wù)規(guī)模小、會(huì)計(jì)資料較少、存在問題較多的被審計(jì)單位。【正確答案】:BD【答案解析】:重新計(jì)算法適用于以下資料的審查:原始憑證的重新計(jì)算、記賬憑證的重新計(jì)算、賬簿的重新計(jì)算、報(bào)表的重新計(jì)算和其他有關(guān)資料的重新計(jì)算?!菊_答案】:BCE【答案解析】:這個(gè)知識點(diǎn)考查的是分析程序取證方法。%、75%%、65%%、25%%、35%【答案】C:【答案】C:【答案】B多選題凱恩斯認(rèn)為在充分就業(yè)的狀態(tài)下,經(jīng)濟(jì)中存在以下那種失業(yè)依然是合理的()。第五篇:初級審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》考試多選題多項(xiàng)選擇題與國家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)相比,內(nèi)部審計(jì)的特點(diǎn)有()。選項(xiàng)C內(nèi)審機(jī)構(gòu)沒有直接處罰權(quán)限,可以提出建議。國家審計(jì)的審計(jì)程序中,屬于審計(jì)實(shí)施階段工作的有()。如果第一次函證不滿意可以再次寄發(fā)函證。下列關(guān)于函證的表述中,正確的有()。下列審計(jì)質(zhì)量控制措施中,屬于對審計(jì)人員素質(zhì)控制的有()。按照現(xiàn)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,下列屬于內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)權(quán)限的有()。,債務(wù)人應(yīng)將扣除現(xiàn)金后的重組債務(wù)的賬面價(jià)值與轉(zhuǎn)讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)賬面價(jià)值和相關(guān)稅費(fèi)之和的差額,確認(rèn)()。1【正確答案】:ADE【答案解析】:固有風(fēng)險(xiǎn)水平和控制風(fēng)險(xiǎn)水平與取證數(shù)量成同向關(guān)系。重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)是指財(cái)務(wù)報(bào)表在審計(jì)前存在重大錯(cuò)報(bào)的可能性。消極函證所取得的證據(jù)不如積極函證取得的證據(jù)可靠?!菊_答案】:ABD【答案解析】:順查法的優(yōu)點(diǎn)是審計(jì)過程全面細(xì)致,因此審計(jì)質(zhì)量高。因此審計(jì)人員在檢查有形資產(chǎn)之外,應(yīng)對資產(chǎn)的計(jì)價(jià)和所有權(quán)另行審計(jì)?!菊_答案】:B【答案解析】:審計(jì)取證方法按其取證順序與記賬程序的關(guān)系可分為順查法與逆查法。正確的有()。下列關(guān)于外部調(diào)查的說法中,正確的有()。1下列屬于按審計(jì)范圍大小對審計(jì)進(jìn)行具體分類的是()。下列方法中,本身不足以發(fā)現(xiàn)認(rèn)定層次存在的重大錯(cuò)報(bào),也不足以測試內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性,審計(jì)人員還應(yīng)當(dāng)實(shí)施其他審計(jì)程序獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的取證方法是()。1【正確答案】:AD【答案解析】:考核國家審計(jì)的特點(diǎn)。參考教材P18中的相關(guān)介紹。【正確答案】:D【答案解析】:根據(jù)我國的國家審計(jì)的起源問題,宋代設(shè)立審計(jì)司和審計(jì)院,標(biāo)志著我國用“審計(jì)”一詞命名的審計(jì)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生?!菊_答案】:C【答案解析】:審計(jì)人員對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他的經(jīng)濟(jì)資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,確定其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的職能是經(jīng)濟(jì)鑒證的職能。1與社會(huì)審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)相比,國家審計(jì)的特點(diǎn)有()。審計(jì)作用體現(xiàn)在發(fā)揮職能產(chǎn)生的影響方面,可以表述為()。為加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,2003年3月4日審計(jì)署發(fā)布了()。1【正確答案】:ABC【答案解析】:常用的方法有文字說明法、調(diào)查表法和流程圖法。內(nèi)部控制測試在實(shí)質(zhì)性審查之前進(jìn)行。其中建立嚴(yán)格的憑證制度包括上述四項(xiàng)?!菊_答案】:C【答案解析】:控制活動(dòng)是企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,采用相應(yīng)的控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)?!菊_答案】:B【答案解析】:內(nèi)部控制包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通和對控制的監(jiān)督五個(gè)要素。1下列選項(xiàng)中,審計(jì)人員對內(nèi)部控制進(jìn)行調(diào)查后,可以采用的描述內(nèi)部控制的方法有()。,僅限于被調(diào)查事項(xiàng)的范圍下列屬于流程圖法的特點(diǎn)的有()。企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,采用相應(yīng)的控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。,并登記現(xiàn)金日記賬,并批準(zhǔn)注銷客戶的應(yīng)收賬款下列各項(xiàng)中,不屬于控制活動(dòng)的是()。下列不屬于確定實(shí)質(zhì)性審查重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)考慮的問題的是()。1下列各項(xiàng)中,不屬于控制活動(dòng)的是()。下列關(guān)于內(nèi)部控制
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