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財資部工作總結(jié)(存儲版)

2024-09-29 21:06上一頁面

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【正文】 內(nèi)外部的財務(wù)檢查和審計工作。 (十)工作中存在的不足。按照金元集團公司在今年67月分次下達的在集團公司所屬單位內(nèi)開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理的通知要求,財資部分別牽頭組織、配合“小金庫”和“賬外賬”專項自查清理工作,通過兩次的自查清理,結(jié)果為廠級財務(wù)無“小金庫”和“賬外賬”情況,但二級部門共查出“小金庫”萬元,不符合財務(wù)制度管理的押金共萬元。11月中旬對庫房物質(zhì)進行了盤點清查。財資部工作總結(jié) 2009年即將過去,現(xiàn)將一年來財資部工作情況作簡要回顧,并對20XX年打算向廠里匯報。通過年初組織全廠規(guī)模的固定資產(chǎn)清理工作,使廠里對固定資產(chǎn)實際情況有了全面、準(zhǔn)確的了解,摸清家底,并對清查中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報上級主管單位。 (六)在全廠范圍內(nèi)積極開展“小金庫”和“賬外賬”自查清理工作。 (九)12月份財資部將按照集團公司2009年會計年報會的精神,認(rèn)真搞好2009年的財務(wù)決算準(zhǔn)備工作,配合預(yù)
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