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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 控制體系。1.長(zhǎng)二、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況公司認(rèn)識(shí)到,再好的制度如果不貫徹執(zhí)行,第一,使好的制度成為一紙空文,白白消耗了制度制定成本;第二,會(huì)形成壞的風(fēng)氣,使得政令不暢,公司執(zhí)行力下降。外部檢查財(cái)務(wù)管理方面,集團(tuán)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、地方政府、稅務(wù)部門等要進(jìn)行大量的檢查,有效督促了內(nèi)控制度的貫徹落實(shí),并提出了很好的意見(jiàn)建議。隨著各項(xiàng)整合工作的逐步推進(jìn)和理順,公司會(huì)盡快建立健全相關(guān)職能部門。綜上所述,公司已建立了比較完善的財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度,并得到了有效的貫徹執(zhí)行,符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司及大礦的要求,財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性,公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制活動(dòng)涵蓋了每一個(gè)工作環(huán)節(jié),具有較為科學(xué)合理的決策、執(zhí)行和監(jiān)
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