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xx銀行案防內(nèi)控工作總結(jié)(存儲版)

2025-05-01 12:03上一頁面

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【正文】 育,改善工作生活條件,促進守押人員的工作責任心,從物質(zhì)保障和思想防線兩方面切實抓好案件防控工作。各條線管理部門加強與網(wǎng)點、業(yè)務主管部門的信息溝通。進一步加強 案件防控信息數(shù)據(jù)上報的質(zhì)量和及時性,杜絕統(tǒng)計信息不完整、不準確的情況,提高工作質(zhì)量,保證信息的真實性和準確性。 2.認真落實《關于在全省建行開展員工不良行為排查工作》建鄂函 [XX 年 ]231 號的通知精神,在支行開展了全方位對員工不良行排查工作,以提高員工防范道德風險和業(yè)務操作風險的能力,對員工不良行為排查率為 100%。 (二)明確責任,各盡其職,各負其責 “一把手”負總責,親自過問、主動協(xié)調(diào)、直接參與;在此基礎上,逐一分解細化整改措施,逐項明確牽頭、協(xié)辦和督辦部門,各部室加強溝通,充分信息共享,形成了各部室齊抓共管、全部整體聯(lián)動的格局。著重抓好防范挪用資金購買股票、彩票、參與賭博、炒期貨、炒賣房屋、經(jīng)商辦企業(yè)以及利用職務之便、工作之便收受賄賂、向客戶索要財物、好處費等問題。當然,也存在極個別網(wǎng)點負責人由于業(yè)務工作繁忙,對排查工作沒有足夠重視,沒有正確處理好業(yè)務發(fā)展與不良行為排查工作的關系,思想認識不足,在組織員工學習、傳達上級行文件精神上, 沒有做好記錄,排查表、互查表上交不及時等問題,影響了支行匯總統(tǒng)計工作。至此監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題逐月減少,基層機構關鍵操作風險點防范意識和操作風險管理工作得到有效提高。通過對支行網(wǎng)點每月二次的 現(xiàn)場檢查,有效的減少了網(wǎng)點差錯,規(guī)范了網(wǎng)點的操作,降低了風險。針對兩行制度理解和執(zhí)行中的差異,制訂了大額 現(xiàn)金支付報備流程、單位賬戶管理流程、同城票據(jù)小清算業(yè)務流程、資金調(diào)度業(yè)務流程、教育儲蓄稅務上報業(yè)務流程、現(xiàn)金單證配送業(yè)務流程、應急、查詢、錯賬報調(diào)業(yè)務流程、單位對帳業(yè)務流程、****上交流程等 11 個業(yè)務統(tǒng)一文件,及時解決了網(wǎng)點制度執(zhí)行中的難題。以上工作的改進,特別是部分網(wǎng)點 執(zhí)行零外幣庫存,要求各網(wǎng)點改進現(xiàn)有現(xiàn)金管理思路,做好現(xiàn)金備付計劃預測,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金預約制度,提高現(xiàn)金使用效率。 3.切實加強我行營業(yè)觀點技防設備的管理、維護工作 安全保衛(wèi)部通過對營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控錄像的隨機回放檢查,一方面促進網(wǎng)點對技防設備的清潔、維護保養(yǎng),一方面通過對監(jiān) 控資料回放調(diào)閱,復制拷貝發(fā)現(xiàn)日常安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和不規(guī)范行為,有針對性的加以指導、整改,防患于未然,杜絕操作風險的形成和案件的發(fā)生。支行要求各基層網(wǎng)點充分認識開展關鍵風險點監(jiān)控檢查工作的重要性,切實落實監(jiān)控檢查職責,防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”,確保監(jiān)控檢查工作取得實效。 3.加強業(yè)務學習,進一步提高案件防控水平。機構網(wǎng)點因整改落實不到位,造成風險隱患的,要從重處理責任人 第三篇:內(nèi)控案防工作總結(jié)三季度 內(nèi)控案暗防工作總結(jié) 為積極響應區(qū)分行有關嚴把內(nèi)控安全的要求,我網(wǎng)點認真學習相關文件,切實落實分行精神,定期組織員工學習分析各類違法犯罪案件,從中吸取經(jīng)驗教訓。對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化,明確管理責任人及責任,組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法,使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。也希望全體員工本著勝不驕,敗不餒的精神,繼續(xù) 將石油支行在內(nèi)控案防上取得成績推廣到其他日常工作中。 通過自查,對于各社(部)財務方面存在的問題: (一)憑證管理不合規(guī)。 正陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 二 0 一一年九月二十二日 第五篇:內(nèi)控案防心得 “嚴守制度,保護自我”內(nèi)控案防學習心得 眾所周知,內(nèi)部控制是銀行為 實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。 以上周全行的內(nèi)控案防培訓會議為契機,緊接著本周我所在的象山丹南支行也開展了一次專題研討會,就會議的主題再次討論,分析工作中存在的不 足和問題,分享心得體會,副行長帶領全體員工再次對一個迷戀彩票導致價值觀偏移和暴富心理膨脹最終走向鐵籠的案例展開學習,告戒我們在工作中風險存在于方方面面,切勿將信任代替監(jiān)督。按規(guī)定程序辦理業(yè)務做到一筆一清,加強學習,特別是加強規(guī)章制度的學習,熟悉和掌握規(guī)章制度的要求,提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。這一點丹南的陸珊珊姐姐就做的很到位,每當我有什么沒做到位比如箱子敞開沒有關上鎖上的時候她看到后都會馬上告戒我,批評我的風險意識和自我保護意識。使我行員工熱愛自己所從事的職業(yè)。 象山丹南支行周宇 。要樹立制度面前人人平等的信念,不再是惟命是從。在日常工作中,勇于勸阻,必要的時候檢舉,將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。培訓雖已結(jié)束,但內(nèi)控只會越來越嚴,想要實現(xiàn)零案件的目標,重塑寧波分行的美好形象,全行必須上下聯(lián)合起來,個人、團體、組織齊心協(xié)力共同努力。曙曙老師研究案件發(fā)生大致有三類:“柜面操作沒有嚴格履行崗位職責或業(yè)務技能不足”、“客戶經(jīng)理違誠信,繞開控制,違規(guī)操作”、“客戶營銷或服務不謹慎導 致投訴”,通過對相關案例的分享,結(jié)合“機會”與結(jié)果模型,深入剖析案件發(fā)生的原因,存在的漏洞即所謂的案件發(fā)生的“機會”在哪里,是誰,又是如何產(chǎn)生這些機會以及帶來的嚴重后果。 針對上述存在的問題,聯(lián)社主要從以下幾個方面加強工 作。 三、自查自糾階段 在全面部署和組織推動的基礎上,聯(lián)社確定了本社內(nèi)控相對薄弱、案件風險比較突出的重點機構和業(yè)務環(huán)節(jié),按照“邊學邊查邊改”的原則,加強自查自糾工作。 近三個季度石油支行認真貫徹落實區(qū)分會議精神,總結(jié)經(jīng)驗教訓,在內(nèi)控案防上取得顯 著進步,首先,在二季度全轄組織的“內(nèi)控案防知識競賽”中,石油支行全體參賽人員積極參與,經(jīng)過一番激烈的拼搏,最終取得了團體第二的好成績,受到領導的廣泛好評。簽訂案防責任狀,明確負責人為案防第一責任人履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢 查職責、獎懲職責,經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。 5.加強案件防控及整改,保證整改工作落到實處。及時將檢查發(fā)現(xiàn)的問題向有關部門進行反饋,起到督促整改,促進業(yè)務管理再上臺階。 案件防控工作是一項長期、艱巨的任務,我行安全保衛(wèi)部將進一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),進一步 細化防范管理手段,加大工作力度和深度,切實做好防范案件和風險,為我行各項業(yè)務工作的持續(xù)開展保駕護航。通過安全檢查及時發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患,其落腳點就是放在對存在問題的督促整改上,及時堵塞管理和操作中的漏洞,增強安全系數(shù),杜絕 案件的發(fā)生。將原網(wǎng)點現(xiàn)金庫存支行按核定一次改為每季度核定,大大提高了對網(wǎng)點現(xiàn)金庫存調(diào)整需求的反應速度,適應業(yè)務發(fā)展。 2.夯實會計管理基礎,切實防范風險 一是夯實基礎,梳理風險控制措施。 支行在制定相關規(guī)定的同時,也進一步加強檢查力度,每月由支行督導人員檢查一次,檢查覆蓋面達到 100%;并組織各網(wǎng)點柜員(會計)主管每月進行交叉檢查。支行風險管理部在營業(yè)網(wǎng)點兼職風險經(jīng)理監(jiān)控檢查的基礎上,還重點監(jiān)控檢查了 44 個營業(yè)網(wǎng)點。排查期間,支行按要求設立排查(舉報)信箱,明確雙人負責,并公布排查(舉報)電話及聯(lián)系人。部門、網(wǎng)點平常也較注重員工的思想狀況,與他們交心談心,溝通思想,同時,在工作上幫助他們,生活上關心他們,為員工排憂解難,使員工感到支行集體這個大家庭的溫暖。成立了由蔣勇行長任組長、辦公室、人力資源部、監(jiān)察合規(guī)部等部門負責人組成的排查領導小組,并對排查工作做出安排部署?,F(xiàn)匯報如下: 一、基本情況 XX 年年以來,支行黨委高度視案 件防控工作,充分依靠員工的智慧和力量,集思廣益,結(jié)合實際工作查找問題,重點對各項規(guī)章制度進行梳理,查缺補漏、剔舊補新,使制度與實際工作相符;對內(nèi)管內(nèi)控、工作落實和業(yè)務流程等層面存在屢查屢犯的問題進行認真分析梳理,分類匯總,通過查找基礎管理工作中深層次的問題和漏洞,剖析根源,制定方案及時整改。堅決克服“管理疲勞”、“見怪不怪”的現(xiàn)象,對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視,堅決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情況發(fā)生。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,要求各網(wǎng)點要高度重視,認真對待。從上半年營業(yè)網(wǎng)點預案演練的情況來看,我行各項應急處置預案均能切實指導網(wǎng)點針對突發(fā)事處亂不驚,有條不紊的做好處置工作。 六、安全保衛(wèi)部案件防控工作做法及具體措施 1.認真做好營業(yè)網(wǎng)點安全檢查工作 為規(guī)范兩行合并后的安全保衛(wèi)工作,安全保衛(wèi)部迅速制定《營業(yè)網(wǎng)點安全管理規(guī)章制度》,進一步明確營業(yè)網(wǎng)點安全檢查制度及檢查內(nèi)容,切實貫徹“誰檢查、誰負責”的原則,督促營業(yè)網(wǎng)點負責人和安全員按照營業(yè)場所安全管理檢查內(nèi)容 40 條進行逐條對照檢查,并認真做好檢查記錄。 三是加強現(xiàn)金管理,杜絕風險隱患。逐步建立從業(yè)務部門提出需求、落實指標到集體決定的規(guī)范化集中采購程序。對發(fā)現(xiàn)問題的網(wǎng)點現(xiàn)場簽 發(fā)《基層機構關鍵風險點監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題通知書》,要求 3 個工作日內(nèi)由問題網(wǎng)點將整改結(jié)果回復風險管理部,同時抄送業(yè)務歸口管理部門,協(xié)同監(jiān)察合規(guī)部實行條線配合、跟蹤整改;對無法整改或不是人為原因造成的違規(guī),由問題網(wǎng)點書寫情況說明,同時遞交業(yè)務歸口管理部門確認情況屬實后,由業(yè)務歸口管理部門和經(jīng)營部門共同整改。 三、關鍵風險點監(jiān)控檢查情況 為了加強基層機構關鍵環(huán)節(jié)操作風險管理,進一步完善風險控制體系,全面提高網(wǎng)點工作效率和抵御風險能力,防止出現(xiàn)因“管理疲勞”產(chǎn)生的操作風險和案件,根據(jù)《關于監(jiān)控檢查基層機構關鍵風險點的通知》 (建總函 [XX 年 ]132 號 )、《關于加強基層機構關鍵風險點監(jiān)控檢查工作有關事項的通知》 (建總函 [XX 年 ]590 號 )文件要求,在現(xiàn)有業(yè)務經(jīng)營管理部門加強內(nèi)控管理的同時,支行建立了專、兼職風險經(jīng)理對基層機構關鍵風險點監(jiān)控檢查制度。通過這次排查,使全行員工提高了思想認識,自覺做到有章必循,違章必糾,增強了員工防范道德風險的能力。 一是緊密結(jié)合支行實際,注重工作措施的針對性,重視工作方法的有效性,抓住自查、互查、民主測評和綜
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