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正文內(nèi)容

審計報告寫作格式與審計整改現(xiàn)狀調(diào)查報告匯編-免費(fèi)閱讀

2025-11-22 01:09 上一頁面

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【正文】 ,做到整改內(nèi)容、整改時限心中有數(shù),掌握審計整改跟蹤檢查的主動權(quán),確保審計整改及時、到位。(三)創(chuàng)新審計整改跟蹤檢查工作方式,改進(jìn)審計工作,提升審計質(zhì)量,提高審計整改科學(xué)行和可執(zhí)行性。一是及時總結(jié)分析審計整改工作情況。(二)在明確責(zé)任的基礎(chǔ)上,建立健全審計整改跟蹤檢查制度,理順審計整改跟蹤檢查運(yùn)行機(jī)制,確保跟蹤檢查取得實效。這些規(guī)定都明確了被審計單位是落實審計整改的直接責(zé)任主體,并負(fù)有向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)報告整改落實情況的法定義務(wù)。二、改進(jìn)審計整改工作的建議(一)明確審計整改的責(zé)任主體和職責(zé)分工,審計機(jī)關(guān)、被審計單位及相關(guān)監(jiān)督管理部門各負(fù)其責(zé)。,一些被審計單位存在應(yīng)付整改檢查,蒙混過關(guān)的思想。審計整改既是被審計單位的工作,也是審計機(jī)關(guān)的工作,它是審計監(jiān)督工作的重要組成部分,審計機(jī)關(guān)的責(zé)任是監(jiān)督促進(jìn)被審計單位進(jìn)行整改,并給予適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)和幫助。在審計過程中,又去倉庫調(diào)查了鐵桶管理情況,發(fā)現(xiàn)鐵桶進(jìn)出無嚴(yán)格的管理制度,鐵桶到處亂扔,遺失無人過問,名副其實的“桶糊涂”。該廠應(yīng)在七月份從生產(chǎn)費(fèi)用中沖回。財務(wù)帳面費(fèi)用發(fā)生和結(jié)構(gòu)均在6月30日,二張結(jié)算憑證均在6月30日同時做。該廠應(yīng)于七月底組織有關(guān)人員進(jìn)行全面盤點,調(diào)整帳面。這是一種極不正常的現(xiàn)象。盤點得認(rèn)真些,在產(chǎn)品就準(zhǔn)確些。上報后財務(wù)科發(fā)覺漏報了二車間自動線內(nèi)未出的產(chǎn)品,于是第二次補(bǔ)報19.76萬元。材料費(fèi)用的高低對于產(chǎn)品成本和企業(yè)利潤的大小有重要的影響。后來又發(fā)現(xiàn)財務(wù)帳面材料結(jié)存數(shù)是86噸,供應(yīng)科帳面結(jié)存由原218噸改為36噸。(二)資金管理、財務(wù)收支審計(包括專項工程核算審計、費(fèi)用審計、債權(quán)債務(wù)審計)。財務(wù)科現(xiàn)有人員七人,除兩名正副科長外,出納一人,記明細(xì)帳二人,管資金、銀行托收一人,結(jié)算成本一人。結(jié)尾,因為審計報告是上呈文,所以正文后往往以“以上意見當(dāng)否,請審定”為結(jié),也可以不寫。按不同的標(biāo)準(zhǔn),審計報告可分為不同的種類,這里,我們主要按審計的目的和對像把審計報告分為財務(wù)審計報告、經(jīng)濟(jì)效益審計報告和財經(jīng)紀(jì)律審計報告三種。財務(wù)審計報告也稱財務(wù)報表審計報告,主要是對企事業(yè)單位的憑證、帳目、會計報表、成本核算、產(chǎn)品核算、費(fèi)用等方面進(jìn)行審計后寫出的書面報告;經(jīng)濟(jì)效益審計報告是指對某企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益實現(xiàn)的途徑和完成情況、實現(xiàn)程度進(jìn)行審計后寫出的書面報告;財經(jīng)紀(jì)律審計報告是指對行政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位違反財經(jīng)紀(jì)律的行為進(jìn)行審計后寫出的書面報告。附件,通常是審計中掌握的不便寫入正文的有關(guān)證據(jù),如憑證、證詞、帳簿中的材料等,一并附在審計報告后,以備查用。該廠1993年1—6月份資金平衡表附列于后。四、審計發(fā)現(xiàn)的問題審計工作從1993年7月10日起,至7月20日止,已經(jīng)檢查完畢。僅一個六月份主要材料結(jié)存數(shù)就有218噸、56噸、86噸、36噸這四個數(shù)字。該廠材料管理混亂、材料購入無計量驗收制度,發(fā)出無領(lǐng)料手續(xù),月末已領(lǐng)未用材料沒有假退料,原材料堆場無人管,材料結(jié)存、帳實脫節(jié),應(yīng)立即切實整頓,建立并健全原材料的收、發(fā)、存各項制度。此后財務(wù)仍發(fā)覺數(shù)據(jù)不可靠,下去檢查核對,工人想起自動線旁的在產(chǎn)品漏點2.29萬元,第三次在產(chǎn)品調(diào)整為57.29萬元。如果漏點幾噸,大家心中也無數(shù)。經(jīng)查問,據(jù)生產(chǎn)科反映這紅字中有借用現(xiàn)象。健全產(chǎn)成品收、發(fā)、存核算。又如液壓拌粉機(jī)、載重汽車四月份就完工,至今費(fèi)用還未結(jié)轉(zhuǎn)。(3)6月21日銀付137憑證向解民百貨商店購置十只熱水瓶金額250元,直接進(jìn)費(fèi)用賬戶。該廠財務(wù)科應(yīng)在七月份對應(yīng)收應(yīng)付帳戶進(jìn)行一次清理,調(diào)整帳面。一、當(dāng)前審計整改工作現(xiàn)狀、存在的問題和原因分析隨著審計工作的不斷深入和審計整改工作力度的不斷加大,大多數(shù)被審計單位已經(jīng)能夠正確對待審計工作,重視審計發(fā)現(xiàn)的問題和審計建議,通過強(qiáng)化審計整改的組織領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和合作機(jī)制,改進(jìn)機(jī)構(gòu)運(yùn)作和管理方式,建立健全內(nèi)部管控制度,細(xì)化分解審計整改責(zé)任,建立審計整改反饋報告制度,并定期開展審計整改排查等方
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