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20xx年審計年終工作總結(jié)-免費閱讀

2024-11-19 22:52 上一頁面

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【正文】 對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
  對學(xué)校的各項支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。
  內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
  通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況?,F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下:
  一、概況
  我是在2020年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作。
  三、存在問題與今后打算
  存在問題
 ?、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務(wù)審計2人,工程審計1 人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。為集團(tuán)降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。特別是xx公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù)。根據(jù)集團(tuán)公司2020年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就2020年度審計工作總結(jié)如下:
  一、完成主要工作
  2020年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。在我局投資審計的起步階段,專業(yè)審計力量不足,人少事多的矛盾突出。按照《審計法》、《xx省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機(jī)關(guān)的部署,我局把政府投資審計的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。
  繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點,完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計。三是完成局機(jī)關(guān)工會的換屆選舉工作,積極維護(hù)好干部職工的精神和物質(zhì)利益。二是強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。全年上報專題呈閱件6件,其中縣主要領(lǐng)導(dǎo)作出批示的4件,為我縣加強(qiáng)宏觀調(diào)控做出了貢獻(xiàn)。對審計查出的違法違規(guī)行為,依法給予處理處罰上,加大回訪工作力度,跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況,做好后續(xù)審計工作。
  圍繞我縣經(jīng)濟(jì)工作中心,精心制定審計計劃,繼續(xù)堅持“全面審計,突出重點”的方針,切實做到全面審計、不留死角,深入審計、不走過場,重點審計、注重質(zhì)量,及時審計、提高時效,嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準(zhǔn)則,認(rèn)真履行審計職責(zé),做好每個項目計劃的組織實施。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用,通過對行政部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)的財務(wù)收支和農(nóng)綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督,開展中外合資合作企業(yè)財務(wù)、農(nóng)電運(yùn)營利潤、三峽移民安置資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調(diào)查,在加強(qiáng)單位財務(wù)管理、改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。全年實際完成41個項目,%,其中:常規(guī)審計項目33個,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目2個,審計調(diào)查項目6個。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來,如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下:
  違規(guī)金額4207萬元,其中
  ①應(yīng)交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元),已全部上繳入庫,比去年598萬元增加505萬元,%。
  三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階。
  堅持開拓創(chuàng)新,推進(jìn)審計事業(yè)改革,嚴(yán)格審計執(zhí)法。
  堅持拓展成果,加大審計宣傳力度,增強(qiáng)審計職能。五是加強(qiáng)審計統(tǒng)計分析,完成專題調(diào)查報告6篇。出臺了《永春縣審計局機(jī)關(guān)工作人員績效考評實施方案》,建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標(biāo)準(zhǔn),實行定量考評與定性考評相結(jié)合的辦法,推進(jìn)審計機(jī)關(guān)效能建設(shè),進(jìn)一步調(diào)動機(jī)關(guān)工作人員的積極性和創(chuàng)造性,不斷提高勤政為民的質(zhì)量和水平。四是努力完善辦公設(shè)備,添置了一批電腦計算機(jī),舉辦計算機(jī)審計技術(shù)培訓(xùn)班,提升微機(jī)審計工作水平。
  繼續(xù)以增強(qiáng)審計職能擴(kuò)大審計覆蓋面為重點,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。經(jīng)縣政府的同意,首先制訂和頒發(fā)實施了《xx縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政xx32號),使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依,并更切合我縣實際。我局按照(績政xx32號)文件規(guī)定,堅持政府投資的國家審計原則。
  預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
  預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在
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