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醫(yī)院小金庫自查自糾報告集錦-免費閱讀

2024-10-25 07:03 上一頁面

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【正文】 第五篇:小金庫自查自糾報告“小金庫”自查自糾工作報告根據(jù)省廳《關(guān)于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關(guān)要求,我中心結(jié)合實際,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作。對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍,通過自查,公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定實施方案高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督我學(xué)區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,主意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉他作用。清查結(jié)果在局機關(guān)干部職工大會上進行了通報。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。二是要加強管理,強化監(jiān)督,標本兼治、糾建并舉,鞏固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制,從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,未發(fā)生坐支行為。通過檢查,工會資金使用嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,公司特殊資金管理清晰,不存在管理隱患。(三)與紀檢監(jiān)察、財務(wù)監(jiān)督工作相結(jié)合,加大自查自糾工作力度。(一)認真學(xué)習文件精神,提高對專項治理工作的認識。今后,我部將進一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。四、整改建章,規(guī)范完善在專項治理工作期間,學(xué)校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組,指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。并設(shè)立舉報電話。是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強反腐倡廉建設(shè)的重大舉措。我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。我局嚴格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習考證中。二是我局自20XX年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2***團醫(yī)院治理“小金庫”工作自查報告為嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。對存在問題的科室,由相關(guān)部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。三、加大宣傳,明確治理檢查意義向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。第一篇:醫(yī)院小金庫自查自糾報告集錦醫(yī)院小金庫自查自糾報告集錦1醫(yī)院小金庫自查報告一、高度重視,認真安排部署。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹落實黨的xx大精神及中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20XX-20XX年工作規(guī)劃》的要求。財務(wù)科按照要求認真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。第一:根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設(shè),遏制和防治腐敗,規(guī)范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務(wù)人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。二、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負責指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。六是財政票據(jù)管理情況。第二篇:“小金庫”自查自糾報告“小金庫”自查自糾報告按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項治理文件精神,天津分院認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾狀況總結(jié)如下:一、高度重視,提高認識我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。我公司按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內(nèi)容。小金庫專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負責同志共同參與。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我校小金庫專項治理工作的順利開展。第四篇:小金庫自查自糾報告篇一:公司“小金庫”自查自糾情況匯報公司“小金庫”自查自糾情況匯報公司紀檢監(jiān)察部:按照國務(wù)院國資委深入開展“小金庫”專項治理工作的文件精神和中國節(jié)能實施方案的總體要求和部署,我公司高度重視,認真組織,結(jié)合自身具體情況,在公司系統(tǒng)深入開展了“小金庫”自查自糾專項治理工作。專項治理工作開展以來,公司多次召開專題會議,傳達學(xué)習“小金庫”專項治理工作文件精神,把“小金庫”治理工作作為當前的一項重點任務(wù)來抓,要求公司各部門領(lǐng)導(dǎo)要領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性和自覺性,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待“小金庫”治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。公司遵循“統(tǒng)籌兼顧,整體推進”的原則,把“小金庫”治理工作一方面與規(guī)范津貼補貼、規(guī)范經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管等工作相結(jié)合,另一方面與財務(wù)監(jiān)管、審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)察等日常工作相結(jié)合,形成整體合力。(四)建立舉報登記和查處督辦制度,切實做好治理工作監(jiān)督檢查。對自查和治理中發(fā)現(xiàn)的管理和制度上的問題,各下屬公司深入剖析原因,制定整改措施,落實整改責任,明確整改時限,確保整改到位。三是要不斷強化責任意識、大局意識,不斷加強黨風廉政建設(shè),不斷增強貫
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