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3經濟責任審計年終工作總結-免費閱讀

2025-08-26 00:54 上一頁面

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【正文】 (三)建立健全審計結果運用的有效運行機制,經濟責任審計聯席會議各成員單位對審計發(fā)現的突出問題應共商有效解決的措施及辦法,要把被審計單位的審計整改落實情況納入年終考核評優(yōu)事項。在這種情況下,審計機關只能在實際工作中,依據被審計單位的實際情況,自行確定重大經濟決策的標準,從而開展審計工作,這種做法易導致不同地區(qū)間黨政主要領導干部經濟責任界定標準參差不齊。 按照《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領 導人員經濟責任審計規(guī)定》的要求,領導干部應當先審計后離任的原則并沒有得到有效貫徹落實,大部分是先離任后審計;雖然推行了任中審計制度,但任中審計所占比重低,先離任后審計的做法使審計結果嚴重滯后,影響了審計監(jiān)督作用的有效發(fā)揮,并在一定程度上影響了審計結論的執(zhí)行。通過培訓和考試等手段來提升審計人員的業(yè)務水平和綜合素質。 近年來,經濟責任審計工作結合財政預算執(zhí)行 審計、專項資金審計等項目,加強對被審單位涉稅行為的審計監(jiān)督。今年以來,審計部門根據經濟責任審計工作聯席會議制度的要求,加強與紀委、組織部門的溝通,邀請紀委、組織部派專人參加審計進點會,通過這種方式,可以增強審計的威懾力。其中:有 7 個單位會計核算不規(guī)范;有 6 個單位超過規(guī)定范圍和限額使用現金;有 5 個單位未按預算資金用途使用資金;有 5 個單位固定資產管理不規(guī)范;有 5個單位漏繳稅款;有 2 個單位違規(guī)簽訂土地使用出租合同;有 1個單位工程勘察設計未按規(guī)定招標。針對存在 的問題,提出規(guī)范財政財務收支行為的建議 51 條。今年已經完成的 16 個經濟責任審計項目中,有 5 個重點審計項目,專門邀請了紀委、組織部派人參加,并在進點會議上做
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