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會(huì)計(jì)學(xué)第二部分-免費(fèi)閱讀

2025-08-28 13:51 上一頁面

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【正文】 (二)資料:某工業(yè)企業(yè)將賬簿記錄與記賬憑證進(jìn)行核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的賬簿記錄有誤:1.開出現(xiàn)金支票500元,支付企業(yè)管理部門日常零星開支,原編記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用 500貸:庫存現(xiàn)金 5002.結(jié)轉(zhuǎn)本月實(shí)際完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本69,000元,原編記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄為:借:產(chǎn)成品 96 000貸:生產(chǎn)成本 96 0003.購入材料一批,貨款3,5 000元未付,原編記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄為:借:材料采購 35 000貸:銀行存款 35 0004.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3 800元,原編記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用 3 800貸:其它應(yīng)付款 3 8005.結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中生產(chǎn)工人工資為15 000元,管理人員工資為3 000元原編記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄為:借:生產(chǎn)成本 1500 管理費(fèi)用 300貸:應(yīng)付職工薪酬 1800(三) 要求:指出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬錯(cuò)誤,應(yīng)采用什么的更正錯(cuò)賬方法予以更正。8.月末將主營業(yè)務(wù)收入、投資收益、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入轉(zhuǎn) “本年利潤”賬戶。1.銷售A產(chǎn)品10臺(tái),每臺(tái)售價(jià)8 000元,計(jì)80 000元,增值稅13 600元,款項(xiàng)尚未支付。(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)按重量在甲、乙材料之間分?jǐn)偅?.上列甲、乙兩種材料均驗(yàn)收入庫,按實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。(三)要 求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。4 .5月末安裝完畢交付使用。2.購入甲材料200噸,每噸150元,計(jì)30 000元,增值稅51 000元,以銀行存款支付。(三)要 求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。5.按規(guī)定計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅800元和教育費(fèi)附加200元。12.按規(guī)定應(yīng)支付給投資者利潤5 000元。 要求:計(jì)算當(dāng)月①營業(yè)利潤; ②利潤總額 ③凈利潤 答:營業(yè)利潤;=2萬+。將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶。4.銷售丙材料1 000千克,收入6 000元,增值稅1 020元,價(jià)款收到存入銀行。8結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本, 8臺(tái)B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為9 000元。】 貸:固定資產(chǎn)清理 3800習(xí)題二 (一)目的:綜合練習(xí)工業(yè)企業(yè)供應(yīng)過程、銷售過程。第三模塊 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核算四、業(yè)務(wù)核算題 習(xí)題一 (一)目的:練習(xí)制造企業(yè)固定資產(chǎn)的核算。(5*12)=200】 貸:累計(jì)折舊 2006借:固定資產(chǎn)清理 7 200 累計(jì)折舊 4800【=200*24】 貸:固定資產(chǎn) 12 000借:銀行存款 42 00 貸:固定資產(chǎn)清理 4200借:固定資產(chǎn)清理 800 貸:銀行存款 800 借:營業(yè)外
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