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正文內(nèi)容

廣東省教育系統(tǒng)財務(wù)收支審計辦法-免費閱讀

2025-07-07 14:22 上一頁面

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【正文】 第十二條 對負(fù)債進(jìn)行審計的主要內(nèi)容: (一 )對各項負(fù)債包括借入款、應(yīng)付或暫存款、應(yīng)繳款項、代管款項等,是否按照不同的性質(zhì)分別進(jìn)行管理,管理是否合法、合規(guī); (二 )對各項負(fù)債是否及時處理,是否按照規(guī)定辦理結(jié)算,并在規(guī)定期限內(nèi)歸還或上繳應(yīng)繳款項。 第四條 對財務(wù)管理制度進(jìn)行審計的主要內(nèi)容: (一 )財務(wù)管理的內(nèi)部控制制度是否建立健全并行之有效; (二 )財務(wù)管理體制、財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、財會人員的配備是否符合國家和上級主管部門的規(guī)定并適應(yīng)本部門、單位業(yè)務(wù)的 需要; (三 )會計核算是否符合會計法規(guī)和制度的規(guī)定。 第五條 對會計憑證審計的主要內(nèi)容: (一 )記賬憑證 是 否附列全部經(jīng)過審核的原始憑證,金額是否一致; (二 )原始憑證反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否真實、合法; (三 )會計分錄是否正確,摘要是否清晰、明了,憑證填寫格式是否符合規(guī)定要求 。 第十三條 對 財務(wù)決算進(jìn)行審計的主要內(nèi)容: 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 5 頁 (一 )年度決算和財 務(wù)報告編制的原則、方法、程序和時限是否符合財務(wù)制度的規(guī)定和上級主管部門的要求; (二 )年度決算和財務(wù)報告的內(nèi)容是否完整,填列的數(shù)字是否真實,有無遺漏、隱瞞或弄虛作假等情況; (三 )年度決算和財務(wù)報告所列各項收入和支出是否合法、合規(guī),有無
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