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20xx財政資金使用情況報告-免費閱讀

2025-06-22 18:45 上一頁面

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【正文】 收支平衡情況:,其中:,債務(轉(zhuǎn)貸)。%。%。收支相抵,凈結(jié)余為零。%。增長21%。各位代表,20XX年財政工作任務十分艱巨,讓我們在縣委的正確領導下,深入貫徹落實中央、省委、市委和縣委的決算部署,保持戰(zhàn)略定力,增強發(fā)展動力,發(fā)揚苦干實干精神,奮發(fā)進取,扎實工作,努力完成各項財政工作任務,為加快建設同步小康的美麗沿河做出新的貢獻!【20XX財政資金使用情況報告2】我受行署的委托,向本次會議報告20XX年地區(qū)財政預算執(zhí)行情況和20XX年地區(qū)財政預算草案,請予審議,并請其他列席會議的同志提出意見。二要勇創(chuàng)新。三要清理消化財政借款,全面盤活行政事業(yè)單位財政存量資金。進一步加大政策支持力度,有針對性地向上申報和爭取一批技術(shù)改造項目,支持企業(yè)技術(shù)改造、購買設備,引進新技術(shù)、新工藝,推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。落實穩(wěn)定和擴大就業(yè)的政策措施,支持公共就業(yè)服務體系特別是基層公共就業(yè)服務平臺建設,加大就業(yè)困難群體幫扶力度。按照公共財政的要求,切實加大對民生建設的投入,推動社會和諧穩(wěn)定。加強稅收征管,堅持依法征稅、應收盡收,堅決打擊各種偷、逃、抗、騙稅等違法行為。保穩(wěn)定運轉(zhuǎn)項目和保民生項目年中主要通過壓縮行政運行經(jīng)費、爭取上級補助、增加一般公共預算收入等渠道解決。一般公共預算收支平衡情況:全縣一般公共預算收入38700萬元,上級補助收入254672萬元,調(diào)入資金4000萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入1000萬元,當年收入合計298372萬元。全縣一般公共預算收入安排38700萬元,%。強化對項目建設資金撥付的審核和分析測算,進一步提高資金使用效率。出臺了《沿河土家族自治縣公務卡制度改革試點實施方案》(沿府辦發(fā)〔20XX〕89號)。針對存量資金類別多、資金管理分散、形不成合力的問題,對各類存量資金采取清理收回等方式統(tǒng)籌整合,集中財力、集聚資源支持重點項目和民生項目支出。20XX年用于保障性住房建設資金25129萬元,撥付壩坨新區(qū)工程款14460萬元,文化廣場建設資金2876萬元,糧站片區(qū)開發(fā)和景觀橋建設置換資金1251萬元,城北片區(qū)開發(fā)基礎設施建設資金789萬元,月亮巖片區(qū)綜合開發(fā)基礎設施建設資金607萬元。三是全力支持養(yǎng)老保險體系進一步完善。財稅部門把組織收入作為全部工作的重中之重,早安排、早部署、抓落實、抓督查,層層分解任務指標。其中:稅收收入占比為74%,較上年提高7個百分點,財政收入質(zhì)量進一步提高。我縣烏江彭水電站裝機容量為175萬千瓦,烏江沙沱電站裝機容量為112萬千瓦,均適用該政策。非稅收入完成9526萬元,%,減少3955萬元(詳見附表一),同比下降的主要原因是省級重大項目稅收(如高速公路、甘溪水庫等)歸省級所有。一、20XX年財政預算執(zhí)行情況(一)一般公共預算執(zhí)行情況20XX年全縣財政總收入在政策性退稅14863萬元后,仍然完成70168萬元,%,%,減收2354萬元。全縣一般公共預算支出296729萬元,上解上級支出912萬元,政府債券還本支出200萬,當年支出總計297841萬元,收支相抵,當年赤字2516萬元,加上2015年決算批復赤字6313萬元,全縣財政滾存赤字8829萬元。當年基金預算支出18295萬元,上解地方水利建設基金支出3萬元,支出總計18298萬元,收支相抵,當年赤字73萬元,加上2015年基金決算批復結(jié)余297萬元,基金預算滾存結(jié)余244萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。財政在支持改革、促進發(fā)展、保持穩(wěn)定和化解政府性債務風險方面的任務十分艱巨,財政收支矛盾依然突出,財源建設任務較重。撥付城鄉(xiāng)低保補助金22874萬元。一是大力支持城市建設。一是嚴格預算約束,提高資金使用效益。四是分步實施財政預決算信息公開。一是加強了政府性債務管理和融資平臺管理。積極開展項目績效自評和部門預算專項資金執(zhí)行情況檢查,穩(wěn)步推進行政事業(yè)單位賬務系統(tǒng)建設,預算單位財務規(guī)范和預算執(zhí)行力得到提升。全縣一般公共預算支出安排297462萬元,比上年實績增加733萬元,%(詳見附表五)?;鹬С鲱A算按照自求平衡的原則,相應安排支出15980萬元(詳見附表六)。
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