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系統(tǒng)集成類公司適用的質(zhì)量記錄表格-免費閱讀

2025-07-06 15:27 上一頁面

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【正文】 謝謝合作! 此致。 12 項目調(diào)測試計劃 編號 : ZT27 項目名稱 項目經(jīng)理 調(diào)測試負責(zé)人 調(diào)測試計劃編制人 計劃調(diào)測試內(nèi)容 計劃調(diào)測試時間段 測試依據(jù)(參考資料 /文檔) 項目負責(zé)人審批 /日期: 用戶方負責(zé)人確認 /日期: 13 系統(tǒng)驗收報告 編號: ZT28 年 月 日 合同號 最終用戶( )對整體系統(tǒng)測試驗收,該驗收起始于( ),結(jié)束于( )。 對于有特殊要求的顧客,必須對產(chǎn)品要求進行評審,填寫《顧客要求確定評審表》評審能滿足要求后,再簽訂合同。 2 緊急放行申請 單 編號: ZT39 年 月 日 放行產(chǎn)品 名稱 追 溯 標(biāo) 識 數(shù)量 申請部門 部門負責(zé)人 /日期 申請放行理由 申請人: 年 月 日 檢驗員意見 簽字: 年 月 日 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 簽 字: 年 月 日 1 合 格 供 方 名 錄 編號 ZT40 序號 供 方 名 稱 供應(yīng)物資名稱 列入日期 供方提供產(chǎn)品分類( A、 B、 C) 備 注 編制 /日期: 總經(jīng)理批準(zhǔn) /日期: 1 供方能力調(diào)查評價表 編號 ZT41 年 月 日 供方 單位 供方 地址 電話 傳真 郵編 企業(yè) 負責(zé)人 職工人數(shù) 工程技術(shù)人員 總數(shù) 檢驗人員 總數(shù) 主要生產(chǎn)(經(jīng)營)產(chǎn)品 評價準(zhǔn)則 1.是否通過 ISO 9000 質(zhì)量體系認證: □ 通過 □ 未通過 2.生產(chǎn)、設(shè)備能否滿足需要: □能滿足 □不能滿足 3.提供樣件測評結(jié)果及結(jié)論(可附測試報告): □合格 □ 不合格 4.小批量試用后測試結(jié)果及結(jié)論(可附測試報告): □合格 □ 不合格 5.其他: 1. 1..質(zhì)量體系認證 產(chǎn)品鑒定證書 國家授權(quán)檢測機構(gòu)頒發(fā)的產(chǎn)品檢測證書 生產(chǎn)許可證書 工商營業(yè)執(zhí)照 其他 評價 結(jié)論: □ 能滿足要求 □ 不能滿足要求 □ 待整改后重新評價 市場 部 /簽字: 技術(shù)部 /簽字: 工程部 /簽字 行政部 /簽字 管理者代表 /簽字 總經(jīng)理批準(zhǔn): 備注: 1 顧客財產(chǎn)記錄表 編號 ZT42 序號 顧客財產(chǎn)名稱 顧客指定的用途 數(shù)量 驗證結(jié)果 使用部門 /人 備注 (驗證)情況記錄: 簽名 /日期:: 備注 1 特殊過程確認表 編號 ZT43 特殊過程名稱 所在部門 確認時生產(chǎn)的產(chǎn)品 確認時間 確認內(nèi)容: 人員資格確認意見: 人員姓名: 確認 需再培訓(xùn) 需補充 設(shè)施或設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量: 認可 需修理 需增加 確認意見 確認人: 日期: 再確認評價意見 (需要時) 確認人: 日期: 批準(zhǔn) /日期: 1 檢驗、測量和試驗設(shè)備 、 計量器具 臺帳(含校準(zhǔn)計劃) 編號: ZT44 20xx 年 3 月 10 日 序號 名 稱 型號 規(guī)格 制造廠 出 廠 編 號 檢定結(jié)果和 使用范圍 有效期 證書編號 下次校準(zhǔn)時間 20xx年 20xx年 20xx年 1 2 備注: 審核實施計劃 編號 ZT45 審核目的 審核范圍 審核準(zhǔn)則 審核日期 年 月 日至 年 月 日 管代批準(zhǔn)日期 編制人 組長: 組 員: 審核部門 組 別 時間 第一組 第二組 備 注 月 日 首次會議 審核組會議 月 日 審核組會議 末次會議 7 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號 ZT46 日期: 受審核部門 部門負責(zé)人 審核組長 審 核 員 審核日期 陪同人員 標(biāo)準(zhǔn)條款號 審核項目 審核記錄 GB/1900120xx 手冊 /程序文件條款號 不符合項報告 編號 ZT47 年 月 日 受 審 核部門 審核時間 和地點 審核員 陪同人員 嚴(yán)重 程度 □ 嚴(yán)重 □一般 審 核 依 據(jù) □ IS0 9001:20xx □ 法律法規(guī) □ 質(zhì)量手冊 □ 程序文件 □ 合同 □ 其他 不符合項事實描述: 上述事實不符合: 審核員簽字: 審核組長簽字: 受審核方代表簽字: 不符合項原因分析 : 發(fā)生部門: 糾正 糾正措施 預(yù)定完成日期: 受審核方代表: 糾正措施驗證:(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果) 糾正是否到位: □是 □ 否 原因分析是否正確:□是 □ 否 糾正措施是否實施:□是 □ 否 糾正措施是否有效:□是 □否 需要說明的內(nèi)容: 審核員 /日期:
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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