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財務部出納年度工作總結2000字-預覽頁

2024-12-04 22:54 上一頁面

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【正文】 和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理?! ∪⑵渌ぷ鳌 ∮庸旧鲜胸攧諏徲?,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。今后需要加強理論學習,進一步提高工作效率。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。在20xx年的歲末,回首過去幾個月的工作,我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經(jīng)驗教訓,太多為公司而付出的榜樣需要學習。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認,然后財務再查驗審核票據(jù),最后總經(jīng)理簽字審查。其次,財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質、產(chǎn)品規(guī)格等。首先,我把銷售產(chǎn)品分類,一部分在A公司入賬,一部分在B公司入賬;其次,核對xx開的是否正確,銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次,核對無誤后,我會給金店開具收款收據(jù),結清當日銷售款;最后,按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,這項工作主要是為了及時帶給給領導需要的數(shù)據(jù),它能夠安供應商、借款方式、時期等方式分別列出,以便不同部門的領導需要了解各類的銷售狀況。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,我在此期間出現(xiàn)過紕漏,差點使各位員工不能按時收到工資,之后我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程,下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理,避免再次發(fā)生同樣的錯誤?! 】偨Y過后我回顧了檢查自身存在的問題:  我認為我的業(yè)務水平有待提高,缺乏學習的緊迫感和自覺性?!酒摹控攧詹砍黾{年度工作總結2000字  不知不覺一年了,這段時間給我的感覺是時間過得非??欤H切的領導,親切的同事,讓我感覺非常的溫馨,溫馨的工作環(huán)境,溫馨的工作氣氛。作為一名財務工作人員,一名出納,我非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執(zhí)行?! 栏癖WC現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰?! ‰S時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票?! ‘斎?,一年的工作要用文字寫完,肯定是不太完善,特別是做出納,本身就是做一些日常性的事務,而且涉及到一些保密制度,所以我就總結到這里,以后工作上有有待提高的地方,請領導和同事多指導,爭取在新的一年里,把工作做得更細,更完善,不出癖漏。我可以通過購買理財產(chǎn)品,利用閑余的資金。
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