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最新審計工作總結范文與最新審計年度工作總結匯編-預覽頁

2024-11-22 23:53 上一頁面

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【正文】 文4篇。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產的保值增值。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。認真貫徹落實三個代表重要思想,進一步搞好內審工作,按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量,防范風險的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。,經常性的和省內外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在xx大精神指導下,努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足,結合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想,聯(lián)系本單位的實際情況,努力使工作再上新臺階!最新審計年度工作總結審計年度工作總結20**年,是公司審計部的開篇之年?,F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結如下:一、切實做好各項外審的迎審工作,維護企業(yè)信譽和利益經歷了20**年國家鐵路審計風暴的洗禮,全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。為了更好地履行工作職責,規(guī)范公司審計工作流程,提高審計工作效率,我們學習借鑒了兄弟單位的審計工作經驗,結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規(guī)定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度,下達了《20**年審計工作計劃》,作為審計工作開展的指導方向。(重點審計項目的審計情況概述)四、以完工項目終結審計為依托,提高項目管理水平對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣,提高項目經濟效益。審計部根據年度計劃安排,對單位進行了財務收支審計。從審計結果看,公司財務預算的執(zhí)行總體上是好的,整個預算執(zhí)行是可控的。九、服務于企業(yè)管理,完成領導交辦的其他工作在做好審計工作的同時,審計部還根據公司領導要求,積極配合參與了其它管理工作。二是配合上級審計部對公司上半年財務預算執(zhí)行情況的審計,按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫工作。財務監(jiān)察主要任務包括會計法、企業(yè)會計準則執(zhí)行情況。按季度撰寫財務監(jiān)察報告,匯報生產、經營任務完成情況、預算完成情況、期末資產質量分析和綜合指標完成情況等。三是審計挖潛深度不夠,審計工作主要還停留在會計賬目的表
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