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20xx內(nèi)部審計個人工作總結范文-預覽頁

2024-11-20 02:30 上一頁面

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【正文】 1個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構,并配備了內(nèi)審人員。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,邀請省、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,通過細致深入的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強內(nèi)控制度建設,規(guī)范財政財務管理行為,構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。審計結果報告上報后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。請財政局認真總結借鑒,就相關問題研究對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進增收節(jié)支,降低行政成本。對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?,主要做了以下幾個方面:
  按照年初工作計劃,認真開展財務審計。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與有關單位領導溝通,做到即知即改。
  離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),是促進黨風廉政建設的一項重要制度,也是對領導干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,實事求是地進行披露,提出整改意見,并督促整改。在基建工程審價中,鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,踏勘現(xiàn)場、仔細測量,做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調(diào)。其中委托社會中介機構外審項目XX個,送審價為XX萬元,審定價為XX萬元,核減金額XX萬元,核減率XX%。為了全面落實整改任務,根據(jù)擬定的整改分工,鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關單位審計整改情況,及時向鎮(zhèn)領導匯報。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,在10月份也進行了一次檢查。5月,對鎮(zhèn)工會2020年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計。通過審計,進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高。
  2020年審計工作總體思路:進一步加強政治理論和業(yè)務學習,不斷提高審計人員綜合素質(zhì)。2020年主要工作設想如下:
  繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。通過審計,要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,建立健全內(nèi)控制度,倡導勤儉節(jié)約,促進增收節(jié)支,防止損失浪費。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,上門實地測量,積極維護集體利益。
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