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20xx試用期個人總結(jié)-預覽頁

2024-11-19 00:08 上一頁面

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【正文】 部控制審計、XX公司財務收支及內(nèi)部控制審計、XX經(jīng)理的離任審計等審計工作任務并與所在公司領導及財務人員進行溝通交流。
  現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進一步完善。
  三、下一步的工作計劃
  下一步審計工作的總體目標:以工作計劃為核心,積極主動地開展業(yè)的各項審計工作。
  建立健全全面預算管理體系
  構建符合公司實際情況的全面預算管理體系,組織編制年度全面預算,以年度預算目標對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動要素進行控制并對相關事項進行預警。合理平衡稅負,減少涉稅風險,為企業(yè)的長期發(fā)展壯大提供合適的稅務監(jiān)管環(huán)境。同時,為國家、社會作出了巨大的貢獻,贏得了社會的廣泛認可,多次獲得國家跟當?shù)卣C發(fā)的各項殊榮。
  八月份參與采購部機物料及包裝物的審計工作,通過對倉庫數(shù)據(jù)、實物查驗,以及對采購部各類原始憑證的逐項核查,了解到采購部的工作流程及審批制度、權限,對各項物的單價及庫存情況作了詳盡的了解與表格對比分析。但也存在著許多缺點與不足:在日常工作中有時不夠細心、干練,對工作的專業(yè)性還不夠,感覺自己知識潰缺(如棉紡業(yè)專業(yè)知識和相關審計專業(yè)知識)。同時,為了我們的內(nèi)審工作能為公司發(fā)揮更好的監(jiān)督效應,我一定會更加努力!努力!!再努力!!!
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