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醫(yī)院小金庫自查自糾報告集錦-預覽頁

2024-10-25 07:03 上一頁面

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【正文】 真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。三、加大宣傳,明確治理檢查意義向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。四、精心組織,積極開展自查自糾工作。對存在問題的科室,由相關(guān)部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。經(jīng)過認真自查自糾,全院機關(guān)、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務科管理。2***團醫(yī)院治理“小金庫”工作自查報告為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。二是我局自20XX年成立以來,財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日?;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》管理,我局設置會計賬簿,會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務人員目前都無從業(yè)資格證在學習考證中。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎上,進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭財務管理工作水平。要求我公司務必認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措。把小金庫治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。并設立舉報電話。按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。四、整改建章,規(guī)范完善在專項治理工作期間,學校治理小金庫工作領(lǐng)導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。篇2根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了小金庫專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領(lǐng)導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:一、健全組織,強化領(lǐng)導為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的小金庫專項治理領(lǐng)導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。今后,我部將進一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。本次專項治理工作涉及公司本部和所屬的7家全資、控股子公司,涵蓋全部表內(nèi)表外公司、賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn),確保自查工作面達到100%。(一)認真學習文件精神,提高對專項治理工作的認識。(二)加強專項治理工作的組織領(lǐng)導,建立層層落實機制。(三)與紀檢監(jiān)察、財務監(jiān)督工作相結(jié)合,加大自查自糾工作力度。從業(yè)務收入、費用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手,進行了認真的梳理和檢查,努力做到不留死角,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題。通過檢查,工會資金使用嚴格執(zhí)行財務管理制度,公司特殊資金管理清晰,不存在管理隱患。同時認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,未發(fā)生坐支行為。對于“小金庫”的治理工作,公司將作為一項長期的工作來抓。二是要加強管理,強化監(jiān)督,標本兼治、糾建并舉,鞏固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機制,從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。清查結(jié)果在局機關(guān)干部職工大會上進行了通報。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督我學區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組,設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,主意發(fā)揮網(wǎng)絡舉他作用。我學區(qū)財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,作業(yè)本費等收入、支出全部納入財政所法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:一、加強組織領(lǐng)導,制定實施方案高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。同時,組織所屬單位對公司《公司等單位財務人員違法違紀案件的通報》進行了學習,以強化“小金庫”專項治理工作,進一步加強關(guān)鍵崗位的管理,健全制度及內(nèi)控機制,全面提高企業(yè)財務風險防范意識和抗風險能力,增強反腐倡廉的意識和決心。對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍,通過自查,公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。二、提高認識,加強宣傳我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。第五篇:小金庫自查自糾報告“小金庫”自查自糾工作報告根據(jù)省廳《關(guān)于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關(guān)要求,我中心結(jié)合實際,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作。
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