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20xx南京信息中心部門決算公開-預(yù)覽頁

2025-10-24 04:28 上一頁面

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【正文】 委取得的軟課題研究經(jīng)費(fèi)5萬元;。8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元,主要為南京市信息中心上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的智慧南京高性能三維數(shù)據(jù)處理平臺(tái)等資金。主要原因是項(xiàng)目支出減少。社會(huì)保障和就業(yè)支出:,主要用于事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出,與上年相比增加 萬元, %。,主要用于行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等支出,與上年相比增加 萬元, %。主要為南京市信息中心本年度預(yù)算調(diào)整安排的政務(wù)外網(wǎng)提升工程、智能門戶三期等項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。與上年相比,財(cái)政撥款收、%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少 萬元,減少 %。其中:(一)一般公共服務(wù)(類)。(二)科學(xué)技術(shù)指出其他科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員提租補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)充醫(yī)療年初不安排預(yù)算,預(yù)算執(zhí)行過程中追加經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為 萬元,支出決算為,完成年初預(yù)算的 %。六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明南京市信息中心2015年度財(cái)政撥款基本支出,其中:(一) 萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 南京市信息中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 萬元,其中:(一)人員經(jīng)費(fèi) 萬元。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明南京市信息中心2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出 萬元,占“三公” %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 %。其中:(1)公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元。其中:(1)外事接待支出 0 萬元。南京市信息中心2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因精減辦會(huì),節(jié)約會(huì)議支出。2015 年度全年組織培訓(xùn) 8 個(gè),組織培訓(xùn) 455 人次。(二)政府采購支出決算情況說明2015年度政府采購支出總額 萬元,其中:政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。九、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項(xiàng)):反映社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。如信息化項(xiàng)目建設(shè)和維護(hù)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。包括:,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。,為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出?!?,主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出。具體包括: ,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等?!?,主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。……(四)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門(單位)2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”,各分項(xiàng)支出情況如下:(境)費(fèi)用****萬元,本單位組織出國(境)團(tuán)組**個(gè),參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組**個(gè),本單位全年因公出國(境)累計(jì)**人次。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 ****萬元,為以前尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。科學(xué)技術(shù)支出****萬元,主要用于部門開展***研究的課題支出?!?***萬元,為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。(六)開展金融對(duì)外交流與合作。2017年12月財(cái)政供給統(tǒng)撥共30人,其中:在職人員19人,退休人員11人。主要變動(dòng)情況:增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入,用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),推進(jìn)“引金入汕”工程,積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。5.。,%,主要變動(dòng)情況:不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù),積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。,與上年決算數(shù)持平。其中:,%;主要變動(dòng)情況:不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù),積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。(二)具體情況說明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境),%;,%;,%。,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,新購置公務(wù)用車0輛;,2017年局公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于機(jī)要、通信。主要增減變動(dòng)情況:新增1名公務(wù)員。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。尉氏縣供銷社屬參照《公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位,編制人數(shù)為23人,其中:參公編制20人,事業(yè)自籌編制3人;實(shí)有在職人數(shù)16人,離退休24人。;經(jīng)營支出0元,占 0%。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類),%;社會(huì)保障(類),%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類),占 %。其中歸口管理的行政離退休(項(xiàng)),完成年初預(yù)算的100%。其中,行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),完成年初預(yù)算的100%。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明供銷社2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為600元,支出決算為500元,%,主要原因:我縣財(cái)力比較緊張,年初安排的標(biāo)準(zhǔn)較低。(二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。決算數(shù)比2016年減少7250元,%,主要原因:上上級(jí)部門在我縣召開現(xiàn)場會(huì)一次。,比 ,%,主要原因:我局大興艱苦奮斗之風(fēng),廣大職工干部從節(jié)約一張紙、一度電、一滴水開始,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),強(qiáng)化日常監(jiān)督,公用經(jīng)費(fèi)逐年下降。尉氏縣供銷社無公務(wù)用車。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指供銷社機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。沒有下屬單位。2016年收入總計(jì) ,與2015年相比,增長86%;,增長76%?;?本支出中,人員經(jīng)費(fèi) ,占 %;公用經(jīng)費(fèi) , %。與2015年相比,增長76%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會(huì),增加工作經(jīng)費(fèi)1300萬元。,完成年初預(yù)算的66%。,完成年初預(yù)算的104%。,完成年初預(yù)算的100%。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費(fèi)。七、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年“三公”,%。其中:因公出國(境), %;, 萬元,%;,增長22%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)11人次。,主要用于公務(wù)接待人員的餐費(fèi)。主要原因是增加交通補(bǔ)貼、未休假工資報(bào)酬、績效獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資補(bǔ)助金等。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。八、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。十二、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
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