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財務(wù)處工作職責(zé)(8)-預(yù)覽頁

2025-08-27 06:52 上一頁面

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【正文】 管天明辦公軟件的管理、憑證的整理裝訂。 負(fù)責(zé)抓好行政管理、政治思想工作,協(xié)調(diào)各崗位的工作,關(guān)心群眾,調(diào)動全員積極性。 組織領(lǐng)導(dǎo)各種財務(wù)會計報表的編制,做到數(shù)字真實,內(nèi)容完整,說明清楚,編報及時。組織全校財會人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),負(fù)責(zé)會計人員的考核,會同人事部門制定財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃,參與研究會計人員的任用、調(diào)配、技術(shù)職稱的聘任。 組織并參與年度和專項會計報表的編制,做到數(shù)字真實,內(nèi)容完整,說明清楚,編報及時。 協(xié)助處長審批學(xué)校教職工差旅費、小孩學(xué)費、醫(yī)藥費以及各部門正常辦公經(jīng)費開支審批工作。 負(fù)責(zé)每天會計憑證的稽核工作,保證記帳憑證內(nèi)容完整,手續(xù)齊全,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,會計分錄符合制度規(guī)定,項目、部門無誤,并利用微機及時記帳。 負(fù)責(zé)各種會計數(shù)據(jù)的綜合處理與查詢工作。資產(chǎn)監(jiān)督主管 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的協(xié)調(diào)管理,并負(fù)責(zé)組織制定相關(guān)的財產(chǎn)監(jiān)管措施。收費主管崗位熟悉掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)和收費對象,及時與教務(wù)處、直屬分校、開放教育學(xué)院、學(xué)生處等單位聯(lián)系,確保學(xué)校各種收費按時足額收取。 負(fù)責(zé)教職工、電大分校、各廳局及辦學(xué)點往來帳的清理及催交工作,包括各項收費的登記、查詢、核實和催交工作。協(xié)助收費主管抓好學(xué)校各種收費及管理工作。 負(fù)責(zé)年末結(jié)帳、轉(zhuǎn)帳工作,并參與下年度的新帳建立工作。 相互復(fù)核記帳憑證,復(fù)核人員必須認(rèn)真審核每一張原始憑證的合理性、合法性和有關(guān)人員的簽章,審核記帳憑證的格式要求,日期、附件張數(shù)、會計科目、金額、部門、項目等內(nèi)容的完整性,確保規(guī)范、正確無誤后打印出記帳憑證。 現(xiàn)金出納崗位(支出) 嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理執(zhí)行條例》等有關(guān)財務(wù)制度和規(guī)定,根據(jù)制單會計打印的現(xiàn)金收付憑證,進行復(fù)核并辦理收付款。根據(jù)現(xiàn)金收付憑證隨時登記現(xiàn)金日記帳,要求字跡清楚,內(nèi)容完整,符合記帳要求,當(dāng)天的記帳憑證必須當(dāng)天登記完畢并結(jié)出余額。根據(jù)人事部門通知,掌握工資變動情況,編制工資發(fā)放清冊,工資分類統(tǒng)計表,會同銀行辦理工資卡轉(zhuǎn)存手續(xù)。付款后,在記帳憑證上加蓋“付訖”戳記和私章。匯款單及解入支票應(yīng)及時送交銀行,并從銀行取回托收、匯款等單據(jù)。對人和氣,禮貌服務(wù),有特殊情況照顧辦理。根據(jù)銀行收款憑證隨時登記銀行日記帳,要求字跡清楚,內(nèi)容完整,符合記帳要求,當(dāng)天的記帳憑證必須當(dāng)天登記完畢。 根據(jù)審核無誤的原始憑證,按規(guī)定的會計科目,編制記帳憑單,并按記帳憑單的格式要求,日期、附件張數(shù)、會計科目、金額等都要填寫完整。 妥善保管好總公司會計憑證、帳冊、報表等檔案資料,及時整理裝訂、立卷歸檔、妥善保存、注意保密。協(xié)助處長對內(nèi)、對外聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)好教育廳、財政廳、物價局、稅務(wù)局等部門的工作。負(fù)責(zé)本處室的考勤記錄工作。 嚴(yán)格按記帳規(guī)則和要求及時登記收入明細(xì)分類帳,要求內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚。 9 /
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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