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20xx年大學審計工作總結-預覽頁

2024-11-15 13:31 上一頁面

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【正文】 的出發(fā)點和落腳點,自覺的將審計工作做為 學校管理鏈條中的一環(huán),不斷強化審計工作對學校宏觀管理的服務功能,我們緊緊圍繞學校的中心工作和學校領導關注的重點、管理的難點、教職工關心的熱點問題及重大經(jīng)濟活動,合理安排項目,并有針對性地確定了一些相對具有宏觀意義和代表性的項目開展專項審計工作。全年審計資 金總額 39,471 萬元,實現(xiàn)直接經(jīng)濟效益 1,035萬元。全年共完成各類審計項目 46 項,其中,經(jīng)濟責任審計 6 項、財務收支、經(jīng)濟效益審計 5項、專項審計調查 1項、基建、修繕工程審計 34 項,完成各類經(jīng)濟合同審簽 74 項,提交審計報告 46 份。 第一、圍繞中心、服務大局,提高審計工作的有效性。通過專項調查,對規(guī)范學校財務管理,降低學校風險和保證經(jīng)濟活動的健康持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。 一是不斷規(guī)范經(jīng)濟責任審計。尤其在加強干部隊伍管理、促進和提高管理水平,依法行政等方面發(fā)揮了重要作用。 XXXX 年共完成基建、修繕工程項目 34 項,審計資金總額 28048 萬元,審減工程造價并為學校節(jié)約經(jīng)費 1035 萬元。同時,嚴格各類經(jīng)濟合同的審簽工作, XXXX年共完成合同審簽 74 份。建立和完善以財務審計為基礎,以內部控制評價和DOC 格式,方便 您的 復制修改刪減 效益審計為重點,以促進提高管理水平、提高資金使用效益、防范經(jīng)濟風險為目的的內部審計新格局。一是,加強業(yè)務培訓。積極探索內部審計與大學發(fā)展的關系及高等學校內部審計 的行業(yè)規(guī)律,把握內部審計發(fā)展趨勢,并以此為指導,全面推進學校內部審計工作。通過參與研究,大家的學習熱情更加高漲,開拓了視野,對審計工作的健康發(fā)展起到了積極的推動作用。
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