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審計學(xué)原理補修課輔導(dǎo)-預(yù)覽頁

2025-06-16 07:11 上一頁面

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【正文】 000 280 000 216 000 64 000 直接 工資 12 000 128 000 140 000 125 000 15 000 制造 費用 8 000 92 000 100 000 90 000 10 000 合計 70 000 450 000 520 000 431 000 89 000 經(jīng)審查 12月底在產(chǎn)品盤存數(shù)應(yīng)為 60件 , 加工程度應(yīng)為 80% 。 三、審計組織與審計人員 ? 國家審計機關(guān) ? 民間審計組織 ? 內(nèi)部審計機構(gòu) ? 簡述我國審計組織體系 四、審計準(zhǔn)則和審計依據(jù) ? 審計準(zhǔn)則 ? 審計依據(jù) 五、審計程序 ? 審計程序 ? 準(zhǔn)備階段 ? 實施階段 ? 終結(jié)階段 六、審計證據(jù) ? 含義與分類 ? 審計證據(jù)的形成過程 七、內(nèi)部控制制度 ? 內(nèi)部控制 ? 調(diào)查與描述 ? 測試與評價 符合性測試與實質(zhì)性測試的關(guān)系 。 符合性測試主要以建立內(nèi)部控制的原則為依據(jù) , 可以在期中進行;實質(zhì)性測試的依據(jù)是公認(rèn)會計原則, 主要在期末進行 。符合性測試表明的內(nèi)部控制的控制能力越強,實質(zhì)性測試的范圍就越小。 其審計已按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則要求,實施了必要的審計程序,在審計過程中未受阻礙和限制。 經(jīng)濟效益審計 :是指旨在評價被審計單位經(jīng)濟活動的經(jīng)濟性、效率性及效果性的審計。 控制風(fēng)險:是指被審計單位財務(wù)活動中的某些錯誤或舞弊未被內(nèi)部控制制度發(fā)現(xiàn)和防止,最后進入會計報表而導(dǎo)致會計報表失真的可能性。 1審計證據(jù):是證明被審計單位經(jīng)濟活動真相的一切憑據(jù),是審計人員形成審計意見、出具審計報告的客觀根據(jù)。 六、符合性測試與實質(zhì)性測試的聯(lián)系與區(qū)別 業(yè)務(wù)題 一 、 原材料項目的審計 二 、 審計方法的具體運用 , 如調(diào)節(jié)法等 三、成本審計 同學(xué)們 ,再見 ! Tel:5900210( 宅)
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