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石化產(chǎn)品網(wǎng)絡交易平臺項目可行性研究報告-預覽頁

2024-09-24 10:37 上一頁面

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【正文】 樣的特點:市場全球化、成本低廉化、資源集約化等優(yōu)勢。據(jù)調(diào)研顯示,目前國內(nèi)網(wǎng)絡交易平臺中,采用電子盤交易模式的約占 52%,倉單模式的約占 31%,預約模式的約占 17%。然而,龐大的需求并未成為價格談判的砝碼,反而成為供應方要價的理由。使企業(yè)經(jīng)營活動更加有序。積極發(fā)展電子商務、網(wǎng)絡購物、地理信息等新型服務業(yè)態(tài)。拒不完全統(tǒng)計,2009 年長三角地區(qū)燃料油和液化品消耗量為 3500 萬噸,約占全國 54%,XX省域內(nèi)交易量約為 450 萬噸。為此,完善的以石化電子商務為核心、物流為支撐、金融及信息等配套服務為保障的大宗商品“三位一體”服務體系,將進一步促進產(chǎn)業(yè)升級和提升城市的綜合競爭力。著力構(gòu)建大宗商品交易平臺,引導發(fā)展流通加工、分撥配送、國際采購、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等增值服務,帶動物流金融等業(yè)務發(fā)展?! 」粳F(xiàn)有員工近千人,平均年齡 26 歲,92%為大專以上學歷,擁有一支由博士、碩士、學士組成的層次合理的技術(shù)開發(fā)隊伍。公司先后承擔“XX省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃項目”、“省經(jīng)貿(mào)委推進流通企業(yè)電子商務進程項目”、“XX市第一批高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目” 及國家發(fā)改委電子商務專項等重點項目的建設?! ? 項目設計原則  我們對國內(nèi)外領(lǐng)先的電子商務平臺進行了深入的分析、評測,同時對國內(nèi)網(wǎng)絡交易服務提供商及網(wǎng)絡企業(yè)用戶進行了客觀的調(diào)查研究,在此基礎上我們認為石化產(chǎn)品網(wǎng)絡交易系統(tǒng)需要符合以下設計原則:  高可靠性: 網(wǎng)絡交易系統(tǒng)采用分布式體系結(jié)構(gòu),負載動態(tài)均衡,可以為電子市場提供連續(xù)穩(wěn)定的服務。  標準性:網(wǎng)絡交易系統(tǒng)整個系統(tǒng)的設計均采用了具有高標準性的技術(shù)并遵守相關(guān)的法律及規(guī)范(《中華人民共和國合同法》、《電子簽名法》等)?! ⌒畔⒎掌脚_包含信息采集發(fā)布、信息交互兩方面內(nèi)容。利用多層結(jié)構(gòu)中間件平臺、應用服務器、數(shù)據(jù)服務器各層的集群,使網(wǎng)絡交易管理系統(tǒng)形成多層集群結(jié)構(gòu),一方面利用集群的擴展能力保證系統(tǒng)擁足夠的擴展能力適應市場的發(fā)展需要。企業(yè)組織機構(gòu)設置如下圖:  以下是本項目的組織結(jié)構(gòu):   項目組織人員情況  項目初期人員規(guī)劃為 50 人,其中總經(jīng)理及總經(jīng)辦各 1 人,營運部 10 人,事業(yè)部 20 人、財務部 4 人、信息部 4 人,市場研發(fā)部 5 人,客戶服務部 5 人。公司將隨著市場的開發(fā)逐步增加主機、電腦等硬件及相關(guān)軟件投入。  9 項目的盈利模式  本平臺將發(fā)展成為集網(wǎng)絡交易、網(wǎng)絡貿(mào)易融資、物流一體化的電商平臺?! ?3)網(wǎng)絡推廣費  在擁有一定數(shù)量的交易會員后,平臺本身將成為優(yōu)質(zhì)推廣媒介,平臺可憑此獲取一定的廣告收入。此外,公司網(wǎng)絡交易平臺亦是推廣媒介,可獲得少量的廣告收入,預計每年廣告收入不低于 50 萬。   財務效益分析  (1)銷售收入  單位:萬元  項目        第一年  第二年   第三年  第四年  第五年  交易服務收入    1200   2400    3600   5400   8100  貿(mào)易融資服務收入  600   1200    1800   2700   4050  在線推廣收入    50    50     50    50    50  收入合計      1850   3650    5450   8150   12200  (2)總成本費用  單位:萬元 成本項目  第1年   第2年    第3年  第4年  第5年  金額  1       員工薪酬      400      660   870   1150   1518  2        電費        10      15   20    25    30  3        水費        3       5    7    9    11  4       折舊及攤銷     200      200   200   200    200  5       辦公用品費      10      15   20    25    30  6       設備維護費      20      20   20    20    20  7     網(wǎng)絡費及通訊費      25      40   50    60    70  8       勞動保護費      5       8   10    12    15  9       業(yè)務培訓費      40      20   20    20    20  10       業(yè)務招待費      50      75   100   125    150  11        差旅費       50      75   100   125    150  12       車輛使用費      30      33   36    40    44  13        修理費       30      33   36    40    44  14        保安費       12      13   15    16    18  15        房租        30      33   45    50    55  16        其他        50      55   61    67    73  17        營業(yè)稅       93      183   273   408    610  總成本合計         1058   1483    1883   2392   3058   經(jīng)營利潤  單位:萬元  項目      第一年     第二年     第三年    第四年   第五年  營業(yè)利潤    792      2167      3567     5758    9142  凈利潤     594      1625      2675     4318    6857   財務盈利能力分析  (1)投資回收期  投資資金回收統(tǒng)計表  單位:萬元  總投資 4000 萬元  年度          現(xiàn)金凈流量      回收額     未回收額  第一年         594         594      3406  第二年         1625         1625      1781  第三年         3567         1781      0  在包含前第一年建設期的情況下,投資回收周期為 年  (2)投資利潤率  本項目前 5 年的平均稅后利潤為 16069/5=3214,則前 5 年的平均稅后利潤率為 %。   技術(shù)風險  本項目作為電子商務項目,取決于本公司以及用戶端的網(wǎng)絡系統(tǒng)、電腦硬件、軟件的效率和持續(xù)運作能力。但行業(yè)發(fā)展總體仍處于初級階段,公司無法保證在相關(guān)規(guī)章制度中不存在漏洞或者與實際不符合的情況,從而對公司在經(jīng)濟及名譽上造成潛在
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