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審計部經(jīng)理述職報告范本-預(yù)覽頁

2024-12-07 04:35 上一頁面

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【正文】 發(fā)揮出潛能,提升團隊的競爭力?! ∪粘3笞詫W(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外,從20__年下半年開始,確定每周四下午為部門集中學(xué)習時間,學(xué)習內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團、和國家制度,同時總結(jié)審計經(jīng)驗和不足,探討提升審計工作方法,暢談感受,周四學(xué)習制度化、常態(tài)化。完成專項經(jīng)營審計項目9個,發(fā)現(xiàn)存在的問題95個,提出審計建議58條。經(jīng)濟本質(zhì)安全是一個全新的課題,公司把這個任務(wù)交給我們,是對我們的信任和重托,對我們寄予了厚望?! 榇?,一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握。這句話對我觸動很大?! ≡俅问翘岣呗殬I(yè)道德水準,包括鞏固其思想防線,加大審計工作的現(xiàn)場檢查力度,建立被審計單位對審計人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度,加大審計工作底稿的審核,防止隱瞞問題?! 《且c基層多交流,切實解決一些基層存在的困惑?! ∽詈螅抑倚母兄x各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我一年來工作的支持??梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。  嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核  今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評?! ?yīng)收賬款的回收工作進展順利  按照工作計劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作?! 《?、工作中存在的不足  審計工作還存在盲點,如對經(jīng)濟合同的審查。但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項工作至今也沒有開展起來,形成了審計工作的一個盲點。針對工作中反映出的三性,我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)  審計的職能有待加強  回顧一年來我們的審計工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少?! ”静块T的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極  審計部成立之初,從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,這項工作開展得還是比較順利的。__年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù),并要與計劃消耗數(shù)量相比較,找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護?! ∪暧媱澃才艃纱螌镜氖袌鰻I銷情況進行核查,重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù)。在審計工作中,我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律,嚴格執(zhí)法,模范遵守審計紀律,維護了良好的審計形象?! ?二)精心準備,較好地完成了省廳下達的專項審計調(diào)查任務(wù)  按照省審計廳的要求,我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)__年年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查。二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃,稅款繳納和實際列支期限不相一致?! ?三)集中精力,全力以赴完成了對山西蘭花集團__、__年年度的資產(chǎn)、負債、損益審計  山西蘭花集團是我市一家大型國有控股公司,國家大型一類企業(yè),公司現(xiàn)有分(子)公司44家,現(xiàn)有干部職工2萬余名,年產(chǎn)值超百億元?! ≡趯嵤徲嬤^程中,我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,認真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的主旨,把幫、促企業(yè)強化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點和落腳點,要求審計人員在嚴格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。
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