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20xx年度內(nèi)部審計工作計劃書范文-全文預(yù)覽

2024-12-05 23:13 上一頁面

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【正文】 發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強內(nèi)部審計工作的意見》精神,積極謀劃審計工作的進(jìn)一步發(fā)展,不斷探索新的審計工作模式和工作方法,為防范學(xué)院經(jīng)濟(jì)風(fēng)險服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務(wù),為建設(shè)廉潔高校、簡樸高校、法治高校提供有力支持?! 、酃こ添椖康目⒐そY(jié)算審計  近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計,因此,主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計?! 、艑ο聦倨髽I(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計):  通過對下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營業(yè)績審計,出具審計報告,提交集團(tuán)公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。  以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計重點,提高審計工作效率,保證審計工作質(zhì)量,有針對性的提出審計意見,促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動正常運行。2021年度內(nèi)部審計工作計劃書范文  【篇一】2021年度內(nèi)部審計工作計劃書范文  一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作總體思路:  今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是:由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟(jì)合同審計等并重?! 、苾?nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價,主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門,
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