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銀行審計個人總結2篇與銀行審計員個人年終總結匯編-全文預覽

2024-11-23 00:00 上一頁面

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【正文】 問題并提出整改的意見,為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。另一方面,從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。XX年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期,在總行匆匆的培訓后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實,學到了很多的業(yè)務知識和道理,這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標奮斗。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。內審在各部門自查的基礎上,組織人員進行了再檢查。強化整改意識,主動查找風險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。(三)積極開展審計發(fā)現問題“回頭看”活動在行長親自督導下,我支行由內審牽頭,認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細“亡羊補牢”工作,強化了整改落實,鞏固了審計監(jiān)督成效。并能根據上級局的內控要求,結合自身特點,對各項內控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法,建立了《內控督導檢查辦法》。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。銀行審計個人總結2篇與銀行審計員個人年終總結匯編第 10 頁 共 10 頁銀行審計個人總結2篇銀行審計個人工作總結(一)根據中支內審工作部署,XX年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主?,F將工作總結如下:(一)積極開展內部審計調查工作我們根據本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。從調查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內控管理制度,業(yè)務授權分責明確。今年我們通過審計調查,共發(fā)現了違規(guī)現象20余項,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。要求有關部門進一步落實責任,制定切實可行的措施。并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。嚴格督促,實現整改目標。銀行審計個人工作總結(二)逝者如斯,轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年,在這半年里,我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。當時的我真的是茫然無措,審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),從內心多多少少總有幾分畏懼,我反復的思量,一方面我相信這
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