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事務所審計助理個人工作總結與事務所審計員個人工作總結匯編-全文預覽

2024-11-21 23:44 上一頁面

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【正文】 序,為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況精心編制審計工作計劃在本年度審計過程中,審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃,為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價,審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系。分別于XX年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作。事務所審計員個人工作總結20xx年度財務決算報告進行了審計工作,主要是對公司年度經(jīng)營情況報告(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權益變動表以及財務報表附注)進行審計評價,出具了無保留意見的審計報告,同時對年度募集資金的使用情況,控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內(nèi)部控制制度進行了檢查。比業(yè)務,促辦理事項“零差錯”。這就要求在日常工作中,須總結每個企業(yè)的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。保證每個項目專人跟進,不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。根據(jù)領導的部署,xxxx年由我和孟工搭檔工作。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時間,另一方面也細化了編制流程,能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式。一、主要工作截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告?,F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結,并從中找
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