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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)[范文]-全文預覽

2024-10-28 13:59 上一頁面

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【正文】 刪除,但不能刪除自己。點擊“是”后再按第2章所講方法(2.3 免抵退申報系統(tǒng)的進入)錄入“用戶名”和“密碼”按“確定”即可重新進入系統(tǒng)?!捌聊惶崾尽焙汀绊戔徳O置”:企業(yè)可根據(jù)自行任意選擇。注意一定要進行系統(tǒng)重入,否則修改信息將不會生效。1“稅務機關(guān)代碼”:所有企業(yè)該欄錄入“330602”即可。但是,新發(fā)生出口業(yè)務的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務之日起12個月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進項稅額只能是作留抵,即該企業(yè)在2003年1月還屬于新發(fā)生出口業(yè)務時期內(nèi)的,該欄應錄入為“4”?!巴硕惖怯涀C號”:錄入《退稅登記證》或《出口退稅認定表》上的15位退稅登記證號。“用戶名稱”:根據(jù)企業(yè)《稅務登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。)3.2 系統(tǒng)配置設置與修改 系統(tǒng)使用之前,首先需要進行系統(tǒng)配置,進入系統(tǒng)菜單的“系統(tǒng)維護”中“系統(tǒng)配置設置與修改”,點擊系統(tǒng)工具欄中的“修改”按鈕,系統(tǒng)將顯示如圖3_2所示界面:表格各欄內(nèi)容的錄入現(xiàn)規(guī)定如下:“企業(yè)代碼”:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報關(guān)單位注冊登記證明書》上編號確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。按“確定”鍵即可進入如圖2_3所示畫面,在此畫面上輸入“當前所屬期”,按“確定”鍵即可進入系統(tǒng)。(6)如選擇“修復”,顯示如圖1_12(7)如選擇“刪除”,在圖1_13中選擇“確定”,進行刪除,如圖1_14:(8)系統(tǒng)修復/刪除操作完成,如圖1_14:系統(tǒng)的升級第一步 數(shù)據(jù)備份方法1:在windows資源管理器中對系統(tǒng)安裝文件夾進行備份并記住備份文件夾(此方法僅限 于能熟練操作windows的用戶)方法2:進入系統(tǒng)在菜單中選擇“系統(tǒng)維護”系統(tǒng)參數(shù)設置與修改記住系統(tǒng)備份路徑(最好記到紙上)返回系統(tǒng)維護菜單系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份第二步 卸載舊系統(tǒng)在windows控制面板中卸載(刪除)“”,依(系統(tǒng)修 復/刪除(卸載)以及軟件的重新安裝)方法完成卸載操作第三步 安裝新系統(tǒng)依(第一次安裝)方法安裝新版本系統(tǒng)。3)然后出現(xiàn)如圖1_11所示的對話框,請仔細閱讀屏幕上的提示,選擇適合您的項目。第三步:刪除舊系統(tǒng)的安裝文件夾,如:C:,刪除的時候請注意檢查此文件夾下有無其他軟件或有用的文件。(6)顯示如圖1_6窗口,修改本系統(tǒng)的程序組。如圖1_4:(5)如要自定義安裝路徑,如圖1_5所示。(1)系統(tǒng)自動解壓,如圖11:(2)出現(xiàn)安裝畫面,點“下一步”按鈕。(13)第十步之“數(shù)據(jù)一致性檢查”,一般正常情況下出現(xiàn)的提示應為“本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常錯誤”,生成匯總申報數(shù)據(jù),打印紙質(zhì)資料,送稅務局審核。(11)第八步,點擊“增值稅申報表項目錄入”出現(xiàn)錄入窗口,基本上要手工錄入,累計數(shù)系統(tǒng)會自動計算,注意事項:A:“不得抵扣稅額”,從匯總表自動計算的“不得抵扣稅額”取數(shù)。(6)稅務局對碰以后,對對碰結(jié)果將提示企業(yè)如何修改明細數(shù)據(jù),企業(yè)不能將對碰后的信息讀入企業(yè)的申報系統(tǒng),以免造成不必要的重復工作。(5)第三步之“數(shù)據(jù)一致性檢查”A:點擊“數(shù)據(jù)一致性檢查”后出現(xiàn)文本查看器,顯示本次檢查情況,對于簡單的數(shù)據(jù)邏輯錯誤,能檢查出來,如重號,同一張報關(guān)單對應兩個核銷單,上次數(shù)據(jù)錯誤等。B:對方登記冊號:為轉(zhuǎn)入手冊號碼,一般在報關(guān)單上記錄入“轉(zhuǎn)入C530XXXXXXXX手冊”(4)第一步之“進料加工手冊核銷錄入”,輸入序號,進料登記冊號后系統(tǒng)會自動彈出“實際進料總值”、“實際出口總值”等。F:原幣幣別:應以實際結(jié)算幣別為準,就是以出口發(fā)票上開具的幣別為準,當期出口發(fā)票應與出口賬上外幣金額一致,人民幣確認表與免抵退稅申報明細表允許有幾分錢之差(匯總申報與逐筆錄入之差)。B:出口日期:以出口報關(guān)單退稅聯(lián)上注明的出口日期為準。B、2005年當期錄入的進口報關(guān)單的料件總價與免稅進料確認表(帳上取數(shù))總價存在差額的,應當錄入一條數(shù)據(jù)進行調(diào)整,使得報關(guān)單的料件總價與免稅進口料件確認表總價保持一致,其中的報關(guān)單號虛擬錄入。E:原幣到岸價:以進口報關(guān)單上記錄的原幣金額為準。A:所屬期:如200501,序號:為0001,順序往下編號,如0002,此號不能重復,所屬期標識:2005。A:進料登記冊號:為虛擬號,“C”+ 所屬期號,如200501期為“C200501” B:序號:為0001(每次只編一個進料登記冊號)C:復出口商品碼:為企業(yè)主要出口商品海關(guān)代碼。)(9)稅務機關(guān)代碼:74,稅務機關(guān)名稱:國稅平湖分局。(4)用戶名稱:為營業(yè)執(zhí)照上登記的企業(yè)全稱。(三),第一次操作的企業(yè)應將企業(yè)的信息初始化,點擊菜單“系統(tǒng)維護”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)配置設置與修改”,進入“系統(tǒng)信息配置窗口”,點擊“修改”圖標,修改企業(yè)信息。(二)、進入“確認當前所屬期”窗口,輸入當期要進入的所屬期。另外,可以通過“在線交流”論壇,討論相關(guān)退稅中遇到的問題。根據(jù)注意事項的相關(guān)內(nèi)容,在打印出的表單中蓋章,交到退稅科,由退稅機關(guān)辦理退庫。封底(專用紙)稅務局得到退稅的批復之后,會將數(shù)據(jù)上傳到稅網(wǎng),同時系統(tǒng)自動發(fā)送電子郵件。進料加工還要打?。??!跋?qū)А钡谑?“免抵退稅正式申報”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改,直至沒有錯誤。(相關(guān)政策規(guī)定請查看出口退稅網(wǎng)“最新政策”中,20060106發(fā)布的“京國稅發(fā)[2006]4號”文件和20061027 發(fā)布的“國稅函[2006]904號”文件?!跋?qū)А钡谒牟?“預審反饋疑點調(diào)整”—“稅務機關(guān)反饋信息處理”,點“是”。根據(jù)疑點描述,返回申報系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預申報,直至沒有疑點?!跋?qū)А钡谌?“免抵退稅預申報”—“生成明細申報數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預申報數(shù)據(jù)。)點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。有進料加工業(yè)務的企業(yè),備案當月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向?qū)А钡谝徊?“免抵退明細數(shù)據(jù)采集”—“進料加工手冊登記錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。稅務機關(guān)代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。退稅登記日期:《出口退稅認定表》上簽發(fā)的日期錄入。如果企業(yè)全稱超過15個中文時,企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更,請及時與進出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應的變更手續(xù)。下載“ 打開桌面上的“”,用戶名輸入sa,密碼為空,確定。遠程申報屬于收費項目,遠程申報系統(tǒng)是大連龍圖公司開發(fā),授權(quán)中成海華稅務師事務所進行維護管理。于是該條記錄將自動生成在本月所屬期免抵退出口貨物明細中,且以負數(shù)金額形式出現(xiàn)。(九)當月免抵退申報期內(nèi)未收齊退稅申報單證,在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報中該如何處理?納稅人當月免抵退申報期內(nèi)未收齊退稅申報單證,可通過生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)“向?qū)А薄诙健懊獾滞硕惷骷殧?shù)據(jù)采集”——出口貨物明細申報錄入“單證不齊標志”項目設置信息。目前深圳國稅生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報采用隔月申報方式,當月應申報上月已確認出口的數(shù)據(jù)。解決方法:將下載并解壓的代碼庫文件存放于C盤的根目錄下,再進行安裝就可以了?!按a讀入”功能模塊,選擇下載解壓縮后的商品代碼庫文件(),點擊“確定”后讀入。并選擇 “是”,選項以替換舊版本,并清空代碼中的原數(shù)據(jù),然后讀入。其中,進料登記冊號:虛擬為C+申報屬期;復出口商品碼:擴展碼按所列示的征退稅率定,只需錄入一個主要商品代碼。圖3系統(tǒng)參數(shù)設置與修改界面(三)數(shù)據(jù)錄入(如圖4)。進入界面,選擇所屬期,所屬期是指為申報所屬期(注:不是當時申報的日期,是所屬期)圖1 系統(tǒng)登錄界面(二)系統(tǒng)配置 選擇系統(tǒng)維護菜單,點擊系統(tǒng)配置設置與修改(如圖2所示)。(二)生產(chǎn)企業(yè)當月無“免、抵、退”稅出口銷售的,必須向主管稅務機關(guān)進行“免、抵、退”稅零申報,如有免稅購進原材料的,并入以后第一個有“免、抵、退”稅出口銷售的月份進行申報。第一篇:生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)[范文]生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)『采集日期』 20111206一、系統(tǒng)簡介二、軟件操作(一)系統(tǒng)登錄(二)系統(tǒng)配置(三)數(shù)據(jù)錄入(四)收齊前期單證(五)生成預審軟盤(六)預審反饋情況處理(七)如有進料的企業(yè)要出具進料加工免稅證明,在第七步進行操作(如圖8)。溫馨提示:(一)生產(chǎn)企業(yè)在貨物出口并按會計制度的規(guī)定在財務上做出口銷售后,在增值稅法定納稅申報期內(nèi)辦理增值稅日常申報,在增值稅日常納稅申報次月的15日前辦理“免、抵、退”稅申報。二、軟件操作(一)系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄用戶名為sa,密碼為空(如圖1所示)。其中,應注意“功能配置”和“業(yè)務方式”等設置(如圖3所示)。圖4 向?qū)Ы缑妗斑M料加工手冊登記錄入”(如企業(yè)貿(mào)易方式均為一般貿(mào)易,無需錄入相關(guān)進料加工的模塊)?!按a讀入”功能模塊,選擇下載解壓縮后的商品代碼庫文件(),點擊“確定”后讀入?!a維護——標準海關(guān)商品碼模塊。(五)用戶在更新生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)商品代碼庫時提示“命令中含有無法識別的短語或關(guān)鍵字”該如何處理?造成出現(xiàn)錯誤提示的原因是:納稅人在下載并解壓代碼庫文件后,習慣性地將該文件存放于“桌面”或“我的文檔”,在真正運行、安裝代碼庫時,由于路徑過于冗長,導致電腦出現(xiàn)該錯誤提示。(七)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中“所屬期”該怎么填寫?所屬期為納稅人申報出口業(yè)務實際的稅款所屬期,采用六位阿拉伯數(shù)字用年月表示。比如:若申報當月為2011年6月,所屬期應為“201104”,對應的進料登記冊號應填寫“C 201104”。(十)納稅人本期申報時發(fā)現(xiàn)前期申報的免抵退數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)該如何在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中處理?納稅人應在當月免抵退申報時通過生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)“向?qū)А薄诙健懊獾滞硕惷骷殧?shù)據(jù)采集——生成出口貨物沖減明細”選擇索引窗口中需要沖減的明細記錄,點擊“沖減出口”按鍵。(十二)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是否支持遠程申報?目前,深圳市內(nèi)已開通生產(chǎn)企業(yè)出口退稅遠程預申報,遠程正式申報尚未開通。第二篇:1。點菜單“系統(tǒng)維護”—“系統(tǒng)配置”—“系統(tǒng)配置設置與修改”,點“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有:企業(yè)代碼:根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報關(guān)單位注冊登記證明書》上編號確定,錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼(10位數(shù))。用戶名稱:根據(jù)企業(yè)《稅務登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。退稅登記證號:錄入《出口退稅認定表》上的11位退稅登記證號。分類管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“B”。修改完畢,點“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進入。(無進料加工的企業(yè)從此步做起。首先要建立四個文件夾:YSH生成預申報數(shù)據(jù) FK下載反饋文件MX生成明細申報數(shù)據(jù) HZ生成匯總申報數(shù)據(jù)“向?qū)А钡谌?“免抵退稅預申報”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù),直至沒有錯誤。點“數(shù)據(jù)管理”,如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”,則點開后,點“查看內(nèi)容”,可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點。“向?qū)А钡谒牟?“預審反饋疑點調(diào)整”—“撤銷已申報數(shù)據(jù)”,確定。在申報系統(tǒng)中,點“基礎數(shù)據(jù)采集” —“企業(yè)經(jīng)營情況”—“出口貨物單證備案目錄錄入”,點“增加”按鈕,根據(jù)相關(guān)單證的編號,錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)?!跋?qū)А钡诰挪?“免抵退申報匯總表錄入”—“免抵退申報匯總表錄入”,按“增加”按鈕,所有欄次即可自動生成,無須手工錄入,保存。零申報打印的報表為:1.“出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份,2.“出口貨物免、抵、退申報匯總表附表”一式三份。,到退稅機關(guān)正式申報退稅單證齊全時報送的資料(一)企業(yè)申報軟盤,(二)打印出的報表,(三)所屬期已申報的增值稅申報表原件(加蓋征稅所公章),(四)原始憑證,裝訂順序為:1)封面(A4牛皮壓花紙)2)經(jīng)征稅部門審核簽章的當期增值稅納稅申報表 3)增值稅納稅申報表附列資料4)加蓋企業(yè)簽章的北京市外商投資企業(yè)專用發(fā)票(出口專用)和形式發(fā)票(內(nèi)資企業(yè)僅裝訂形式發(fā)票外商投資企業(yè)兩項均要裝訂)5)銀行結(jié)匯水單(僅限于按日結(jié)匯企業(yè))6)加蓋海關(guān)驗訖章的出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)7)運輸費、保險費、傭金等原始憑證或單據(jù)的復印件(僅限于CIF價報關(guān)出口的貨物)8)外銷合同(加蓋公章的復印件)9)有進料加工業(yè)務的企業(yè)還應裝訂10)加蓋退稅部門簽章的生產(chǎn)企業(yè)進料加工料件申報明細表 11)加蓋退稅部門簽章的生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易免稅證明 12)有委托代理出口業(yè)務的企業(yè)還應裝訂 13)代理出口貨物協(xié)議書或合同(復印件)14)加蓋退稅部門簽章的代理出口貨物證明 15)出口貨物銷售明細帳 16)封底(A4牛皮壓花紙)單證不齊及零申報時報送的
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