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正文內(nèi)容

出口退稅申報(bào)系統(tǒng)常見問題解答(生產(chǎn)企業(yè))-全文預(yù)覽

  

【正文】 成功的注冊(cè)到您的操作系統(tǒng)或申報(bào)系統(tǒng)中的文件被破壞引起的。您可以到我們網(wǎng)站的“下載中心”里下載“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng) 版補(bǔ)丁”安裝即可。?答:關(guān)聯(lián)號(hào)在一個(gè)退稅不能重復(fù)。答:進(jìn)貨明細(xì)表有數(shù)據(jù),但是無(wú)法打印,顯示“當(dāng)前沒有可打印數(shù)據(jù)”?!俺霈F(xiàn)無(wú)法創(chuàng)建文件”的提示,請(qǐng)問該如何解決?答:當(dāng)出現(xiàn)上述提示時(shí),用戶應(yīng)逐一檢查:是否有足夠的磁盤空間;是否將備份路徑指定為申報(bào)系統(tǒng)的安裝路徑。?答:小規(guī)模企業(yè)可根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的實(shí)際要求來(lái)進(jìn)行操作。,并重新進(jìn)行預(yù)審,為何總是提示預(yù)審出錯(cuò)?答:預(yù)審出錯(cuò)的主要原因是用同一申報(bào)數(shù)據(jù)了做了兩次預(yù)審,這時(shí)系統(tǒng)就會(huì)提示出錯(cuò)。?答:打印機(jī)的驅(qū)動(dòng)錯(cuò)誤,需要重新安裝下打印機(jī)驅(qū)動(dòng)。,那進(jìn)貨明細(xì)表和出口明細(xì)表中的“申報(bào)批次”是否一定要填寫?答:申報(bào)批次也需要錄入“01”,并且應(yīng)與匯總表中的申報(bào)批次一致。,出口貨物明細(xì)中的退稅率為什么會(huì)出現(xiàn)小數(shù)?答: 出口貨物明細(xì)中的退稅率是根據(jù)進(jìn)貨而生成的,一種情況是您的數(shù)據(jù)錄入的有問題,請(qǐng)您仔細(xì)的檢查您的數(shù)據(jù);另一種情況是您的合同備案的數(shù)據(jù)和沒備案的數(shù)據(jù)錄入在同一關(guān)聯(lián)號(hào)下了,請(qǐng)您把備案的數(shù)據(jù)和沒備案的數(shù)據(jù)錄入到不同的關(guān)聯(lián)號(hào)下。“無(wú)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),無(wú)法確認(rèn)正式申報(bào)”?答:首先檢查進(jìn)貨與出口明細(xì)表中的數(shù)據(jù)是否設(shè)置了審核認(rèn)可標(biāo)識(shí),且標(biāo)識(shí)都為“R” ;再進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查、換匯成本檢查、數(shù)據(jù)一致性檢查,若檢查中沒有提示錯(cuò)誤則可生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)審。,錄入完出口明細(xì)數(shù)據(jù)后,其中的“實(shí)退稅數(shù)量”、“出口進(jìn)貨金額”、“退增值稅額”、“平均單價(jià)”等項(xiàng)目為什么沒有自動(dòng)的生成?答:在錄完出口明細(xì)后,要進(jìn)行“數(shù)據(jù)加工處理”中的“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”、“換匯成本檢查”、“預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查”等操作,之后出口明細(xì)會(huì)自動(dòng)生成上述數(shù)據(jù)。我是一家外商投資企業(yè),在國(guó)內(nèi)采購(gòu)設(shè)備?!俺隹谶M(jìn)貨金額”與進(jìn)貨明細(xì)中“進(jìn)貨金額”不符?答:這種問題主要是由于多張出口報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)存在多張進(jìn)貨發(fā)票,因而造成系統(tǒng)在計(jì)算出口單價(jià)與進(jìn)貨單價(jià)不一致,但總金額是保持一致的。?答:一種可能是電腦本身的防火墻和殺毒軟件引起的,需要關(guān)閉防火墻和殺毒軟件;另一種可能是下載的申報(bào)系統(tǒng)不完全,請(qǐng)重新下載(必須使用下載軟件)。?答:無(wú)可打印數(shù)據(jù)是因?yàn)樯陥?bào)年月和當(dāng)前所屬期不一致,修改一致即可;打印匯總表時(shí)需要在報(bào)表設(shè)置的界面打印,不要在預(yù)覽的界面就可以了。預(yù)申報(bào)后打印時(shí)很多企業(yè)能看見數(shù)據(jù)但是總是提示“沒有打印數(shù)據(jù)”!此問題就是申報(bào)數(shù)據(jù)的“申報(bào)年月”與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)的“所屬期”不符。?答:需要在“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”中更改企業(yè)的基本信息。,但忘了在認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)行納稅申報(bào),此筆貨物出口后能否退稅?答:對(duì)內(nèi)外銷分開核算的外貿(mào)出口企業(yè),其購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票,要及時(shí)到征稅機(jī)關(guān)認(rèn)證,目前要求 30 天以內(nèi),在該貨物出口后可用于辦理出口退稅。,在錄入出口貨物明細(xì)時(shí),系統(tǒng)不顯示退稅率?答:錄入出口貨物明細(xì)時(shí),系統(tǒng)的退稅率為灰色,在進(jìn)行“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成退稅率。退運(yùn)貨物如屬出口退稅貨物,出口貨物發(fā)貨人還應(yīng)向海關(guān)交驗(yàn)主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)出具《出口商品退運(yùn)已補(bǔ)稅證明》,憑以辦理退運(yùn)手續(xù)?!跋到y(tǒng)配置設(shè)置與修改”為灰色?答:您必須用管理員的身份進(jìn)入才可以,退稅系統(tǒng)默認(rèn)的管理員用戶名是“sa”。104.“數(shù)據(jù)一致性檢查”都檢查什么?答:主要是對(duì)數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系進(jìn)行檢查,比如報(bào)關(guān)單號(hào)碼,單證不齊標(biāo)志等。2.“征稅稅率” “退稅率”指選定的復(fù)出口商品的征稅稅率與退稅率。,一塊拿到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核?答:不可以,由于新的免低退稅的政策規(guī)定對(duì)于免低退稅申報(bào)的流程十分嚴(yán)格,?答:不可以,海關(guān)商品碼是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)碼庫(kù)。由于出口貨物明細(xì)表字段較多,建議使用橫排方式查看,方法是點(diǎn)擊“增加”按鈕左邊的“橫排/縱排”按鈕進(jìn)行“橫排”、“縱排”的切換,如果您已處于“橫排”狀態(tài),編輯窗口的字段會(huì)分兩列顯示。“該手冊(cè)已登記”而無(wú)法保存記錄?答:在本套系統(tǒng)中,進(jìn)料加工手冊(cè)只能錄入一次,不能錄入第二次,若碰到這種現(xiàn)象,請(qǐng)?jiān)凇熬C合數(shù)據(jù)查詢”下面的“免抵退基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢(全部)”中查詢是否有這條手冊(cè)號(hào)?!爱?dāng)期出口明細(xì)/前期單證收齊”項(xiàng)有什么特點(diǎn)?答: 版中較以前版本中增加了“出口貨物免、抵、退申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì)/前期單證收齊)”這一打印功能項(xiàng)。?答:海關(guān)手冊(cè)變更可以不錄入系統(tǒng),待手冊(cè)核銷時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行重新計(jì)算。,而預(yù)審反饋信息中為什么會(huì)出現(xiàn)“無(wú)此報(bào)關(guān)單”的錯(cuò)誤信息?答:由于新的免抵退稅過程中規(guī)定,企業(yè)申報(bào)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)需要同海關(guān)的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),而海關(guān)電子數(shù)據(jù)從海關(guān)總署經(jīng)國(guó)家稅務(wù)局到地方稅務(wù)局需要一定的時(shí)間,這樣就會(huì)出現(xiàn)企業(yè)的黃聯(lián)報(bào)關(guān)單已經(jīng)取得,而海關(guān)的電子信息還沒有轉(zhuǎn)到市國(guó)稅局的情況,這是企業(yè)申報(bào)的數(shù)據(jù)在稅務(wù)機(jī)關(guān)掌握的海關(guān)信息中就無(wú)法找到,進(jìn)而出現(xiàn)“無(wú)此報(bào)關(guān)單信息”的疑點(diǎn)。,關(guān)鍵字唯一性檢測(cè)已有相同的關(guān)鍵字存在?答:系統(tǒng)中已經(jīng)存在相同的記錄,刪除以前的記錄即可?!盁o(wú)此商品碼”。,錄入原幣匯率該怎么錄入?答:原幣匯率是指 100 外幣兌換人民幣金額,如原幣是美元?jiǎng)t原幣匯率填 827.***等。(進(jìn))出口應(yīng)怎樣處理?在(進(jìn))出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入界面中,對(duì)于報(bào)關(guān)單的錄入規(guī)則是這樣的:前 9位為報(bào)關(guān)單號(hào),第十位為零,后兩位為報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào)。: “報(bào)關(guān)單號(hào)不足 12位,第十位不為 0”?答:對(duì)于申報(bào)數(shù)據(jù)量較大的企業(yè),如果報(bào)關(guān)單沒有能夠及時(shí)得到,或得到的不是報(bào)關(guān)單退稅專用聯(lián),因而造成不能確定正確的出口報(bào)關(guān)單號(hào)時(shí),企業(yè)可虛擬錄入一個(gè)報(bào)關(guān)單號(hào),待報(bào)關(guān)單收齊后在進(jìn)行沖減、重新錄入正確的。本月發(fā)生退運(yùn)在錄入負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減時(shí),出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)該怎么錄入?答:你可以錄入一個(gè)虛擬的出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)進(jìn)行申報(bào)即可。若不能把退稅系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作,那么只能拷貝出口電子化管理系統(tǒng)文件夾下的退稅申報(bào)系統(tǒng)下的 IN_PORT 文件夾,然后卸載申報(bào)系統(tǒng)重新安裝,再把 IN_PORT 文件夾,拷貝回到出口電子化管理系統(tǒng)文件夾下的退稅申報(bào)系統(tǒng)下,即可。答:因?yàn)樵? 版中一部分商品代碼已經(jīng)更新,例如原先有一海關(guān)編碼為 39269090 為非基本碼,需在后加 1 改成 392690901才是基本碼,現(xiàn)升級(jí)代碼庫(kù)后 392690901 代碼已無(wú),而 39269090 是基本碼但在現(xiàn)在做一致性檢查時(shí)就提示原先多個(gè)月的 392690901 代碼在代碼庫(kù)中不存在,或原來(lái)有商品代碼并且已經(jīng)錄入現(xiàn)在更新后提示“無(wú)此商品代碼”“此商品代碼為非基本商品代碼”等提示,企業(yè)可以忽略不記,并不影響免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)。?答:是手動(dòng)錄入,期末留抵稅額等于應(yīng)抵扣稅額減去實(shí)際抵扣稅額。該免抵退稅必須逐月申報(bào),不能同時(shí)錄入幾個(gè)月的申報(bào)數(shù)據(jù)。當(dāng)月單證信息不齊時(shí),信息不齊銷售額是否計(jì)算免抵退稅不得免征抵扣額?答:?jiǎn)巫C不齊不參與免抵退 計(jì)算。出口貨物發(fā)生退貨,該怎么錄入?在“出口貨物明細(xì)表里”錄入負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。,但有幾張報(bào)關(guān)單到現(xiàn)在單證還沒有收齊,在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行手冊(cè)核銷是否會(huì)影響退稅額?答:手冊(cè)核銷一般指本手冊(cè)發(fā)生最后一筆出口業(yè)務(wù)以后,在向海關(guān)正式核銷以前在申報(bào)系統(tǒng)中錄入手冊(cè)核銷記錄,剛才你說(shuō)的情況可以進(jìn)行核銷不影響退稅額。首先撤銷申報(bào)的明細(xì)數(shù)據(jù),再將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng)中,用反饋信息來(lái)更新系統(tǒng)中的信息不齊標(biāo)志,通過“反饋信息處理”菜單下的“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢”→“出口信息不齊情況查詢”功能來(lái)查看電子信息不齊的數(shù)據(jù)。,但等了十分鐘都停不下來(lái),這是為什么?答:如果用戶把備份的路徑指向本軟件的安裝目錄,導(dǎo)致了死循環(huán),是不能自動(dòng)停下來(lái)的,只能按 Ctrl+Alt+Delete 鍵強(qiáng)行退出。,無(wú)法輸入多個(gè)發(fā)票號(hào)碼?答:遇到這種情況,企業(yè)只需要輸入一張主要出口發(fā)票的號(hào)碼,金額要輸入所有相關(guān)發(fā)票的合計(jì)數(shù)。在輸入報(bào)關(guān)單號(hào)碼時(shí)輸入一個(gè)不能與其他報(bào)關(guān)單重號(hào)的虛擬報(bào)關(guān)單號(hào)碼,以后當(dāng)單證收齊后再做沖減修改,將原記錄沖減掉,再輸入含有正確的報(bào)關(guān)單信息的出口明細(xì)數(shù)據(jù)。,《明細(xì)表》各項(xiàng)目沒有數(shù)據(jù),怎么辦?答:如果本月未發(fā)生出口業(yè)務(wù),不需要打印《明細(xì)表》,只打印《匯總表》即可。“收齊出口單證”如何操作。(復(fù)印件)的情況怎么處理?答:當(dāng)月可先按發(fā)票數(shù)輸入,拿到報(bào)關(guān)單后再做沖減。對(duì)出口單正不齊的待核銷時(shí)一次性出具免稅證明。,申報(bào)時(shí)并不知道報(bào)關(guān)單號(hào),出口日期怎么錄?答:企業(yè)應(yīng)該盡量通過報(bào)關(guān)員或報(bào)關(guān)行盡早取得報(bào)關(guān)單,出口日期一般指貨物的離境日期。:不能存取文件?答:這可能是用戶同時(shí)打開了兩個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)窗口,只要關(guān)閉一個(gè)即可解決問題。注:必須進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查,才會(huì)檢查出有關(guān)錯(cuò)誤。進(jìn)行一致性檢查時(shí)報(bào)錯(cuò),需要在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—》收齊出口單證中進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于上述情況可以在出口貨物明細(xì)表中通過篩選按鈕將同一報(bào)關(guān)單號(hào)篩選出來(lái)看是什么原因造成單證收齊標(biāo)志不一致,然后將其改為都是單證齊全或都是不齊。 6個(gè)月或沒有進(jìn)行申報(bào)會(huì)視同內(nèi)銷處理,它是以哪個(gè)日期為計(jì)算依據(jù)?答:它是指報(bào)關(guān)單上的出口日期(一般指離境日期),所以企業(yè)財(cái)務(wù)人員在申報(bào)過程中要仔細(xì)不要漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)。當(dāng)出口銷售額乘征退稅率之差小于免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。,如何錄入商品代碼?答:對(duì)于有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的出口企業(yè)在做“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”時(shí),只能填寫一個(gè)復(fù)出口商品代碼,一般情況可選擇占該手冊(cè)權(quán)重最大的商品代碼錄入。,錄入提示無(wú)此商品碼?答: 出現(xiàn)這個(gè)問題是由于您在系統(tǒng)維護(hù)→代碼維護(hù)→海關(guān)商品碼中既讀入了 ,請(qǐng)您按照正確的步驟升級(jí),在代碼維護(hù)中讀入 并做自用商品。模擬出具進(jìn)料加工免稅證明沒有變化?答:系統(tǒng)按照登記時(shí)的退稅率出具的,待手冊(cè)核銷時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。補(bǔ)救方法是將最原始的錯(cuò)誤的不齊的單證和沖減的不齊的單證全部收齊即可。)。?答:借:生產(chǎn)成本——一般貿(mào)易貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)?單證齊全的紅沖方法:這個(gè)方法很簡(jiǎn)單,在“生成出口貨物沖減明細(xì)”中選擇要沖減的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊紅字按紐“沖減出口”,即可進(jìn)行沖減。第一篇:出口退稅申報(bào)系統(tǒng)常見問題解答(生產(chǎn)企業(yè))出口退稅申報(bào)系統(tǒng)常見問題解答(生產(chǎn)企業(yè))生產(chǎn)企業(yè),但在匯總表中沒有數(shù)據(jù)?答:匯總表中的數(shù)據(jù)需要單證齊全并且信息齊全才能體現(xiàn)。,如何處理?答:海關(guān)進(jìn)料手冊(cè)已經(jīng)到期,但還有進(jìn)料和出口發(fā)生時(shí),繼續(xù)輸入相關(guān)數(shù)據(jù),忽略手冊(cè)到期的提示,到手冊(cè)要核銷時(shí),手冊(cè)會(huì)將所有數(shù)據(jù)進(jìn)行核銷。將生成的沖減數(shù)據(jù)中的單證不齊標(biāo)志去掉(必要)(注:最新的 版本會(huì)自動(dòng)去掉該標(biāo)志。有很多用戶在發(fā)現(xiàn)單證不齊的信息有錯(cuò)誤后,隨即就修改,而且“收齊錯(cuò)誤的不齊的單證”和“將生成的沖減數(shù)據(jù)中的單證不齊標(biāo)志去掉”均沒有操作,導(dǎo)致在收齊時(shí)發(fā)生不能申報(bào)的錯(cuò)誤。出口貨物離岸價(jià)(FOB)以出口發(fā)票上的離岸價(jià)為準(zhǔn);(2)若以其他價(jià)格條件(如 CIF、C&F)成交的,應(yīng)扣除按會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許沖減出口銷售收入的運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、傭金等。 C盤中的所有文件都備份了?答:申報(bào)系統(tǒng)是不允許安裝到盤符的跟目錄下,請(qǐng)您安裝到 C或 D 盤的子目錄下即可。?答:企業(yè)財(cái)務(wù)人員可以在下個(gè)月調(diào)整增值稅納稅申報(bào)表的銷售收入。,為什么?答:這種情況有兩種可能:,致使審核時(shí)無(wú)報(bào)關(guān)單信息。?答:免抵退不得免征和抵扣稅額最小為 0。?06 年匯總表中不免抵扣稅額與增值稅有差額,但是在 07 年不顯示差額?答:06年的數(shù)據(jù)不節(jié)轉(zhuǎn)到07 年中,因此就沒有差額。第三步:在 5 月當(dāng)月“出口貨物明細(xì)表”中錄入一筆單證齊全的正確的記錄。“****同一報(bào)關(guān)單單證收齊標(biāo)志不一致”是什么原因?答:出現(xiàn)上述疑點(diǎn)是指一個(gè)報(bào)關(guān)單可能有多條記錄,但單證收齊標(biāo)志是不一致的。例如: 報(bào)關(guān)單號(hào)為: 123456789012在第一條記錄中單證收齊標(biāo)志包含”B”,第二條記錄報(bào)關(guān)單號(hào)相同但單證收齊標(biāo)志中不包含”B”。或在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—》收齊出口單證中刪除相應(yīng)記錄。當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額填 0 即可。小規(guī)模納稅人只免稅不退稅。,當(dāng)月出口單證不齊的單證不能出具免稅證明,怎么辦?答:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按單證齊全及信息齊全的出口開具進(jìn)料加工免稅證明。這主要是為查看當(dāng)月的信息收齊情況,及用稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息來(lái)更新系統(tǒng)中的不齊信息。 13,手冊(cè)有效期很長(zhǎng),但是現(xiàn)在的退稅率降低到11,而模擬出具進(jìn)料加工免稅證明還是以 13計(jì)算?答:由于進(jìn)料加工手冊(cè)已經(jīng)在稅務(wù)局登記,不能修改,因此只能在核銷此手冊(cè)時(shí)來(lái)調(diào)整您的數(shù)據(jù)。如果以前沒有將不齊單證的編號(hào)錄入,需要在這里將單證的編號(hào)錄入,按“保存”按鈕即可。?答:此問題各地的業(yè)務(wù)處理方法可能不同,我們?cè)诖颂峁┮粋€(gè)解決方案,但實(shí)際解決方法還要征求當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的意見。灰色區(qū)域內(nèi)的數(shù)據(jù)是當(dāng)預(yù)審、正式審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成的,你無(wú)需要做任何更改。因此在核銷進(jìn)料加工手冊(cè)時(shí),只要確認(rèn)錄入正確的手冊(cè)號(hào)碼,系統(tǒng)即可自動(dòng)生成進(jìn)料加工手冊(cè)核銷明細(xì)。?答: 主要是通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息來(lái)查看信息收齊的情況。對(duì)于這類企業(yè),用戶通過“系統(tǒng)維護(hù)”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”功能將“計(jì)稅計(jì)算方法”改為4—免抵不退,待一年后再將“計(jì)稅計(jì)算方法改為 1免抵退。匯率以被沖減所屬期匯率為準(zhǔn)。,反饋疑點(diǎn)為“手冊(cè)料件進(jìn)貨數(shù)量大于出口數(shù)量”為什么?答:一般情況為企業(yè)在錄入來(lái)料加工手冊(cè)進(jìn)口數(shù)據(jù)時(shí)將商品數(shù)量或商品代碼錄入錯(cuò)誤造成的,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)原始記錄;還有一種情況是稅局工作人員在登記時(shí)錄入錯(cuò)誤。 月份以前的數(shù)據(jù)要不要一一錄入,以使全年累計(jì)相符?答:2002 年11 月份的數(shù)據(jù)要不要錄入,請(qǐng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局聯(lián)系?!氨驹聠巫C不齊出口銷售額與申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)不符”的現(xiàn)象?答:這是由于用戶在生成匯總申報(bào)表后發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,改動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后,對(duì)增值稅和匯總表沒有更新造成的,解決的辦法是更新增值稅申報(bào)表和匯總表數(shù)據(jù),推薦的方法是將兩個(gè)表的數(shù)據(jù)全部刪除,重新錄入。 版升級(jí)到 版后,在做一致性檢查時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤。后在生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào)新系統(tǒng)中,找到“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下的“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)”
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