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20xx二年級數(shù)學上冊第九單元教案分析(北師大版)-全文預(yù)覽

2025-06-01 22:10 上一頁面

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【正文】 照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,當好公司參謀。第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。第二條公司財務(wù)部門的職能是:認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。  4.反饋  三、實踐應(yīng)用  練一練: ?。?題  提出哪些數(shù)學問題?  2.第2題  提出問題,獨立完成,老師指導(dǎo)?! 〗虒W準備:、實物投影?! ?.數(shù)學思考、解決問題:讓學生在具體情境中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題,培養(yǎng)學生提問題的能力,發(fā)展學生的應(yīng)用意識,讓不同學生都能學到所需要的數(shù)學知識,讓思維敏捷的學生能拓展應(yīng)用知識,培養(yǎng)學生初步的數(shù)學思想。7  3.括號里最大能填幾?  8(  )﹤70  6( ?。┅?9  9( ?。?  (  )9﹤ ?。ā 。?﹤6 ?。ā 。┅?8  四、教師小結(jié)  板書設(shè)計  練一練  括號里最大能填幾?  8(  )﹤70  6( ?。┅?9  9( ?。? ?。ā 。?﹤ ?。ā 。?﹤6 ?。ā 。┅?8  教學反思  今后教學中,我不能只停留于本,而應(yīng)該多方位的為學生的學習考慮,用多種方式讓學生加深對知識的理解。8  6247。  每間住幾只小兔  3  8  房子數(shù)    4    6  2.  81247。  8只小松鼠分組做游戲,每組只數(shù)要相同?! 〗虒W反思  本節(jié)學生學得積極、主動,圓滿完成學習任務(wù)?! ?.解決長頸鹿用63塊小木板造了幾間房子?  用乘法口訣求商,這是上一個情景的延伸?! 〉谝环N方法:學生用1個點子表示1只小鳥,42個點子表示42  只小鳥,根據(jù)“6只小鳥住一間房子”這一條,每6個一圈,這樣圈下去,一共可以圈7次,可知需要為42只小鳥準備了7間房子。  教學重點  經(jīng)歷提出并解決出發(fā)問題的過程,進一步體會除法的意義,體驗除法運算方法的多樣性,掌握69的乘法口訣求商的方法  教學難點  能綜合運用所學知識分析、解決一些簡單的實際問題,初步發(fā)展分析問題和解決問題的能力?! ?感受除法與生活的密切聯(lián)系,能運用所學的知識分析、解決一些簡單的實際問題,初步發(fā)展分析和解決問題的能力。第九條如經(jīng)費開支審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。員工加班后,可以補休而不領(lǐng)加班費,但須辦理補休的登記手續(xù)。第七條加班費的規(guī)定本公司實行綜合計算工時工作制。公司統(tǒng)一提取的工會經(jīng)費和福利、獎勵基金,由財務(wù)部統(tǒng)一集中管理,有關(guān)開支規(guī)定另行制定。業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門經(jīng)理加簽證實,再報財務(wù)經(jīng)理審核,然后由總經(jīng)理審批,方能付款報銷。出差人員在外住宿超過兩天,如有特殊情況未住飯店(如住朋友、親戚家),可以給予每人標準規(guī)定的未住宿補助。出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費,電話費和傳真費必須在住宿發(fā)票和賬務(wù)清單中單列。其他雜費如存包裹費、電話費,雜項費用控制在人均每天10元內(nèi),憑單據(jù)報銷。7公司人員參加在外地召開的各類會議,除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明,可回公司按出差標準領(lǐng)取伙食費補助;住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標準執(zhí)行外,其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用。公司人員調(diào)動工作,核發(fā)差旅費以其調(diào)入地區(qū)執(zhí)行標準計發(fā)。具體對下列情況均以有關(guān)規(guī)定執(zhí)行如下:乘坐火車,從晚上8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。各部門負責人應(yīng)嚴格控制外出人員,并考慮完成任務(wù)的期限,確定出差日期。借款出差人員回公司后,三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,報賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款,財務(wù)部門有權(quán)通知行政部在當月工資中扣回。第二條借款及報銷審批程序出差人員借款,必須先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”,寫明出差時間、地點,借款金額原則按“往返車費+(住宿費+生活補助)*預(yù)計出差天數(shù)”計算借款金額,填寫好該憑證后,先經(jīng)部門經(jīng)理同意,再由財務(wù)經(jīng)理批準,最后經(jīng)總經(jīng)理審批后,方予借支,前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符,就應(yīng)回過頭來對帳簿記錄與會計憑證進行核對,以保證帳證相符。如待攤、預(yù)提費用應(yīng)按規(guī)定標準予以攤銷提取。必要時,詳細注明余額組成內(nèi)容,在舊帳的最后一行數(shù)字下面注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣。不需要加計發(fā)生額的帳戶,應(yīng)隨時結(jié)出余額,并在月份、季度余額下端劃單紅線,在年度余額下端劃雙紅線。紅字沖帳除了用于更正的錯誤外,還可以用于下列事項:經(jīng)濟業(yè)務(wù)完成后,發(fā)生退回或退出;2經(jīng)濟業(yè)務(wù)計算錯誤而發(fā)生多付或多收;3帳戶的借方或貸方發(fā)生額需要保持一個方向;4其它必須沖銷原記數(shù)字的事項。更正后應(yīng)在摘要中注明原記帳憑證的日期和號碼,以及更正的理由和依據(jù)。記帳發(fā)生錯誤,用以下方法更正:記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有錯誤,應(yīng)先更正或重制記帳憑證。每一筆帳須記明日期、憑證號碼和摘要,經(jīng)濟事項的摘要不能過分簡略,以保證第三者能看清楚。登記帳簿時用鋼筆或碳素筆寫。記帳憑證匯總表的編制方法是:根據(jù)一定時期的全部記帳憑證,按照相同科目歸類,定期匯總每一會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額,填寫在科目憑證匯總表的相關(guān)欄內(nèi),以反映全部會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額。第二條會計科目的運用及帳戶的設(shè)置、按《企業(yè)會計制度》執(zhí)行,不得任意更改或自行設(shè)置,個別因公司業(yè)務(wù)需要新增會計科目時,須報批準。銷售部門收到匯款通知時,也要及時送交出納,以便及早落實回款。因特殊情況需提前支付者,得由經(jīng)辦部門另行簽呈財務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批準后,再予以支付。第十一條本公司各項支出的付款日期如下:國內(nèi)采購貨品的付款,每月2日集中付款一次,但以原始憑證經(jīng)核準后于付款日前日送達財務(wù)部門者為限。2會計審核傳票時,應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅收法律及公司規(guī)定的手續(xù)。原始憑證的審核:國內(nèi)采購、工程發(fā)包款:應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證,以及收到貨物、設(shè)備的驗收單并附請購單經(jīng)有關(guān)部門經(jīng)理簽章證明及核準,公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準后,送交財務(wù)部門開具支票或匯票。出納人員對各項貨款及費用的支付,應(yīng)將本支票或現(xiàn)金交付受款人或廠商,本公司人員不得代領(lǐng),如因特殊原因必需由本公司人員代領(lǐng)者,需經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核準。第九條本公司支付款項的付款程序,悉依照下列步驟辦理。會計憑證的核準:會計應(yīng)負責審核原始憑證的各項經(jīng)濟內(nèi)容,對不能確定的事項報財務(wù)經(jīng)理審核。前述款項可由經(jīng)辦人員直接向出納簽收,但必須于支付后7日內(nèi)向會計辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)。2過節(jié)費和補貼:過節(jié)費在節(jié)日前一周內(nèi),補貼在月底支付。第十四條業(yè)務(wù)部門于收到貨款后,應(yīng)將其中所收貨款如
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