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審計工作心得體會五篇-全文預(yù)覽

2025-04-05 06:05 上一頁面

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【正文】 計先進工作者。合肥供電公司審計部組織實施的固 定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等 8 篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎 1 篇,三等獎 2篇,優(yōu)秀獎 5 篇。 CIA 是國際內(nèi)部審計專家的標志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。 20__年 5 月,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,共有 260 余人參加了培訓,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。一年來,市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,嚴格按照合同法規(guī)定,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、 嚴格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟合同 342 份,金額達 萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風險。通過審計,強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,促進了黨風廉政建設(shè)。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計 13 個村居 20__年 16 月份財務(wù)收 支情況進行了審計。 三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。合肥電信分公司審計部 20__年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到 100%審計,截止到 11 月底統(tǒng)計,共審計認定通信工程項目 4299 項,工程送審總金額 萬元,審減 萬元。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,成立了獨立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可 循,成效顯著。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。 對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,加強督促力度,確保審計意見落到實處,務(wù)求取得審計實效。 繼續(xù)加強對基建工程項目審計。 繼續(xù)搞好財務(wù)審計。 20__年審計工作總體思路:進一步加強政治理論和業(yè)務(wù)學習,不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設(shè),當好領(lǐng)導的眼睛,不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),有效開展各項審計。通過審計,進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。 依法履行經(jīng)審職責,加強工會經(jīng)費審計。為了全面落實整改任務(wù),根據(jù)擬定的整改分工,鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況,及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,供他們參考,并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。今年以來,鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價 __個,送審價為 __萬元,審定價為 __萬元,核減工程造價__萬元,核減率為 __%。 開展基建工程審價,加強固定資產(chǎn)投資管理,提高資金使用效率,最大限度地節(jié)約建設(shè)資金,這是內(nèi)審工作的一項重要工作。在離任審計中,我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作,審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。從今年一季度起,財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審,鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。 為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況,加強檢查督促 ,鎮(zhèn)審計室于今年 12 月,對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20__年度財務(wù)收支情況進行了全面審計。 今后進一步加強學習和培訓,把審計工作做得更好。 全面審計,突出重點。 并對學生生活費給予了補助。 各項支出均屬合理。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。在今后的內(nèi)審工作中要依照依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新的工作方針,不斷改進工作方法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。嚴把審計評價及建議關(guān)。嚴把審計報告關(guān)。在內(nèi)部審計工作中,重點注意了嚴把審計程序關(guān)。審計工作心得體會五篇 審計工作心得體會五篇 繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計。按照年初制定的工作目標,在 __年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等 12個單位進行了內(nèi)部審計工作。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行,審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。注意重點審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準確,適用法律、法規(guī)、規(guī) 章正確、具體、有效,處理處罰意見適當。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。 二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù),及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。 對學校的各項支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。 對學校收費情況進行了重點審計,未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,學校收費合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。 在具體審計工作中堅持原則,實事求是,客觀公正地看待和處理問題。 嚴格審計質(zhì)量管理,實行審計全過程質(zhì)量控制,將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和
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