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最新鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計工作總結報告(實用8篇)-全文預覽

2025-08-08 23:37 上一頁面

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【正文】 :主要工作內容:一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。設想從20xx年起,對所有單位進行一次排摸,按照一定時間有計劃地進行輪流審計。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,財務制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,客觀公正地進行審計評價。在今后的工作中,我們決心進一步加強學習,不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學,學用結合,認真總結,查找不足,不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求,進一步規(guī)范操作程序,堅持依法審計,及時完成各項工作任務。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,我們都出具了審計意見書。今年3月18日,經(jīng)xx審計組再次回訪檢查驗收一次通過。20xx年下半年,xxxx審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計。在基建工程審價中,鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,踏勘現(xiàn)場、仔細測量,做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調。今年以來,鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任、xx物業(yè)公司經(jīng)理、xx敬老院院長、xx村委會主任、xx經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進行了離任審計。從今年一季度起,財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審,鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審?;仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?,主要做了以下幾個方面:為及時了解掌握各單位財務收支和經(jīng)濟活動情況,加強檢查督促,鎮(zhèn)審計室于今年12月,對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計。一方面嚴格要求自己,以身作則、率先垂范,帶頭遵守黨委、政府制定的各項規(guī)章制度,堅持執(zhí)行財經(jīng)管理紀律;另一方面嚴格要求自己的親屬和身邊的工作人員,堅決做到不義之財不收、不正之風不沾、不法之事不干,自覺接受各方面的監(jiān)督,做好表率。另一方面在大額資金審批使用上,嚴格執(zhí)行審批程序。(二)認真執(zhí)行《廉政準則》和《領導干部廉潔自律“十不準”》,不斷筑牢拒腐防變的思想防線。(一)認真學習黨風廉政知識,進一步強化責任意識。在安全生產(chǎn)上,突出做好了重點行業(yè)、重點單位、重點時期的安全生產(chǎn)專項整治,探索建立了鄉(xiāng)、村、企業(yè)三級聯(lián)動的安全防范網(wǎng)絡,四年來無重大安全責任事故發(fā)生。合理安排預算資金,強化預算約束意識,杜絕隨意突破預算現(xiàn)象,按照“保重點、壓一般”的原則,妥善安排了支出,確保全鄉(xiāng)各項事業(yè)的正常運轉。鞏固了基礎財源,扶持了骨干稅源,培植了后續(xù)財源,夯實稅收增長基礎。對未到期合同,加強兌現(xiàn)力度;對已到期合同,繼續(xù)順延或另行發(fā)包,在正式簽訂合同之前,需經(jīng)鄉(xiāng)村合同領導小組成員審核鑒定,防止違法和顯失公平的合同的簽訂,使集體利益受損。在招商引資上項目工作上,始終把其做為頭等大事來抓,積極采取有力措施,拓寬融資渠道,引進民間資本,盤活存量資產(chǎn)。在種植業(yè)上,以調整結構為主線,以農(nóng)民增收為目的,先后新建并擴大了朝陽棚室蔬菜、朝陽食用菌、西太山葡萄套種園蔥、雞興青玉米效益園區(qū)8個,推廣農(nóng)業(yè)科技示范項目12個;在養(yǎng)殖業(yè)上,新建并完善了朝陽、西太、紅太仁和、東太四大標準化養(yǎng)牛小區(qū),新上并擴建了紅勝養(yǎng)雞小區(qū)、前進養(yǎng)豬小區(qū)、養(yǎng)豬小區(qū)。到20xx年末,全鄉(xiāng)社會總產(chǎn)值完成92,126萬元,同比增長12%;社會增加值完成26,287萬元,同比增長12%;農(nóng)業(yè)產(chǎn)值完成7364萬元,同比增長5%;招商引資引進到位資金6,250萬元,新上項目11個,技改項目3個;財政稅收工作創(chuàng)歷史新高,共完成稅收1,414萬元,同比增長21%;農(nóng)民人均純收入達到3,718元,%。經(jīng)常深入農(nóng)村一線,調查研究、走訪慰問,了解農(nóng)民的所需、所盼,獲取開展工作的第一手資料;第三,抓住各種有利時機,加強業(yè)務理論學習。下面,將我四年來的思想、工作、作風建設和廉政自律方面的情況述職如下,請予審議。繼續(xù)做好財政專項資金的審計監(jiān)督工作,確保財政資金依法依規(guī)合理使用。積極做好內審工作。二是內部審計人員素質不高,年齡老化,知識結構單一,綜合素質和業(yè)務能力有待提高,與新時代內審工作面臨的形勢以及對內審工作的要求不相適應,制約了內審工作的質量。七、做好村級財政專項扶貧資金、村級組織運轉經(jīng)費等各種村級專項資金的審計監(jiān)督及各類問題的整改工作。四、配合會計師事務所做好村書記主任一人兼11個村村主任辭職后的經(jīng)濟責任審計工作。擬安排井岡山市“一城帶兩鎮(zhèn)”工程結算審計、井岡山火車站進出口公路建設工程竣工決算審計、井岡山火車西站廣場及綠化等工程結算審計、井岡山市革命圣地暨農(nóng)村公路建設工程竣工決算審計、井岡山市羅浮片區(qū)石市口棚戶區(qū)改造項目(一期)工程竣工決算審計、井岡山市瓷城工業(yè)園區(qū)污水處理場配管網(wǎng)工程結算審計及其他井岡山市重點工程已竣工的建設項目的決算審計,全年根據(jù)各部門單位申報及時完成。通過科學安排,統(tǒng)籌兼顧,與其他審計項目穿插進行,所有經(jīng)責審計項目計劃在今年10月底完成。以客觀評價被審計領導干部任職期間經(jīng)濟責任履行,促進被審計領導干部守法守紀守規(guī)盡責為目標。以規(guī)范人防工程易地建設費的收取、管理和使用,發(fā)揮人防工程易地建設工程在平戰(zhàn)時期的作用。重點檢查穩(wěn)增長政策措施中明確的重點任務完成、重要政策執(zhí)行、重大建設項目進展、重點資金落實和使用、推進簡政放權落實等情況,重點揭露政策措施落實中存在的不作為,慢作為、亂作為、假作為問題。農(nóng)村義務教育薄弱學校改造資金管理使用情況專項審計。城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。全國統(tǒng)一組織,8月至10月實施。重點關注羅浮管委會單位資金和財務管理、專項資金分配和使用情況,執(zhí)行政府采購制度情況,公務支出預算管理情況、會議和培訓管理情況、公務接待管理情況、公務用車配置和管理使用情況,中央八項規(guī)定精神、國務院“約法三章”要求、黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例及國內公務接待管理規(guī)定等制度貫徹落實情況,“三公經(jīng)費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構設置、編制使用和樓堂館所建設管理情況等。以促進規(guī)范預、決算編報和管理,盤活財政資金存量,優(yōu)化財政資金增量,調整財政支出結構,提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀問題為目標。20__年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算級次管理及財政財務收支情況審計。以促進規(guī)范預、決算編報和管理,盤活財政資金存量,優(yōu)化財政資金增量,調整財政支出結構,提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀問題為目標。市地方稅務局20__年度收入預算執(zhí)行情況審計(稅收征收管理情況審計)。著力促進提高公共資金績效,圍繞新修訂的《預算法》重點關注全口徑預算管理、支出預算和政策的執(zhí)行、政府性債務管理、決算的真實性、預決算公開等情況,促進健全政府預算體系,推動深化預算管理制度改革。審計項目安排突出民生,關注公共服務、公共政策和公共財政資金,圍繞社會關注的熱點難點等民生資金為重點,加強社保、資源環(huán)保、農(nóng)業(yè)、教育等涉及人民群眾切身利益的專項資金審計,維護人民群眾最關心、最迫切、最現(xiàn)實的利益。重點安排主要領導干部經(jīng)濟責任審計,加強對領導干部權利運用的審計監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計工作總結報告篇一20__年度審計項目計劃安排的主要原則:一是堅持圍繞中心、突出重點的原則。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應該怎么制定呢?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。統(tǒng)一組織領導,統(tǒng)一工作方案,集中全局力量做好預算執(zhí)行情況審計工作。三是堅持突出民生資金和項目,深化專項資金審計的原則。二、審計項目計劃(一)本級預算執(zhí)行情況審計20__年市本級財政預算執(zhí)行情況審計。4月至7月實施,7月底提交審計報告。市直單位20__年預算執(zhí)行及財政財務收支情況審計。各審計組結合離任審計項目,4月至7月實施,7月底提交審計報告。井岡山管理局部分局直單位近三年財務情況審計。羅浮管委會近三年財務審計。以摸清基金籌集、管理、使用和保值增值等情況,揭示虛報冒領、擠占挪用、擅自降低收費和繳費基數(shù)等影響基金安全和可持續(xù)性的問題,關注影響?zhàn)B老保險制度公平性的問題,推動完善相關政策制度。由省審計廳統(tǒng)一組織實施,8月至10月實施。根據(jù)吉安市審計局投資科統(tǒng)一部署,20__年2月實施,3月份提交審計報告。1落實中央和省委、省政府出臺的一系列穩(wěn)增長等政策措施情況的跟蹤審計。1政府人防工程易地建設費的收取、管理和使用情況審計。(三)領導干部經(jīng)濟責任審計1鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直行政事業(yè)單位等主要領導離任審計及任中審計。同時,還有商務局及司法局兩位主要領導的任中審計。重點關注立項報批程序、征地拆遷及補償、招投標和承發(fā)包、資金籌措和使用、項目建設管理和工程驗收等事項,關注項目建設前期準備情況,項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制和合同制執(zhí)行情況,工程進度和計量支付及質量控制情況等。三、按照區(qū)審計局要求,配合財政所做好往來款項的核銷工作。六、協(xié)調農(nóng)委、建委、婦聯(lián)、扶貧辦等部門做好利奇馬臺風水毀修復、殘垣斷壁、愛心小路、貧困戶房屋修繕及粉刷等鎮(zhèn)級重點項目的核實驗收工作。二、存在問題及不足一是內審機構人員偏少,導致內部審計工作無法正常開展。三、2021年工作打算2021年,我們將進一步加強學習,不斷提高自身素質;堅持邊干邊學,學用結合,認真總結,查找不足,不斷提高審計工作質量和審計效率;嚴格按照內審工作要求,進一步規(guī)范操作程序,堅持依法審計,客觀獨立地開展內部審計工作,及時完成各項工作任務,做到堅持原則、廉潔自律、勤勉盡責、保守秘密、誠實服務。積極配合上級審計部門做好村居審計工作,積極探索國家審計、內部審計及委托審計相融合的審計模式,做到村居審計全覆蓋,進一步加強農(nóng)村財務管理。在這四年
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