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20xx年應(yīng)收會計工作總結(jié)300字應(yīng)收會計工作總結(jié)個人總結(jié)(精選五篇)-全文預(yù)覽

2025-08-06 20:54 上一頁面

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【正文】 耗。梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金,完善借款手續(xù)。對于20xx年上半年度的工作,我主要做以下總結(jié):在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,酒店板塊對財務(wù)工作流程進行了梳理,明確了崗位職責(zé)。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),短期投資等)負債(應(yīng)付票據(jù),應(yīng)附賬款等)所有者權(quán)益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用,主營業(yè)務(wù)成本,投資收益,主營業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用 。應(yīng)收會計工作總結(jié)300字 應(yīng)收會計工作總結(jié) 個人總結(jié)篇二往來會計就是負責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù),一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付款”的核算。具體如下:因現(xiàn)在賬目核算系統(tǒng)無法啟用,全手工工作量大,申請增加人手,分工努力做到應(yīng)收工作的及時完成。每天對前一天的前臺傳送數(shù)據(jù),刷卡,掛賬、儲值消費、美團的審核,確保各類應(yīng)收賬的及時核對,對賬單的完整性,數(shù)據(jù)的準確性、掛賬單位的無誤性進行全面的提升。做到了每天手工更新余額,方便了前臺,收銀,銷售的查閱對數(shù)據(jù)核對。當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進行到一定階段或告一段落時,需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,肯定成績,找出問題,歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),提高認識,明確方向,以便進一步做好工作,并把這些用文字表述出來,就叫做總結(jié)。對現(xiàn)單位的協(xié)議單位的儲值賬戶進行了核對,現(xiàn)目前儲值單位有83家,對這83家的帳戶余額進行了全面的總核對??蛻魧~時間和發(fā)票的開據(jù)也做到了當(dāng)月的清算時間結(jié)算的明確。對于來年的指望和計劃,我覺得我會盡量完善我自己的工作上的缺點,按時按量完成上級給我的任務(wù),也希望能夠多向其他周事學(xué)習(xí)他們的工作方式和具體崗位的操作。及時積極的開展關(guān)聯(lián)部門的信貸會議,溝通好應(yīng)收工作的對接。具體內(nèi)容:每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務(wù)決定 。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應(yīng)交稅金應(yīng)交所得稅,借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關(guān),但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調(diào)
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