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醫(yī)院財務(wù)工作制度:內(nèi)部審計工作制度---全文預(yù)覽

2025-04-15 01:22 上一頁面

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【正文】 、資料。   (7)開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調(diào)查工作。   (3)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動。   (3)院長在管理權(quán)限范圍內(nèi),授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)  ?。?   (1)年收入3000 萬元以上或擁有300 張病床以上的醫(yī)療機構(gòu),應(yīng)當設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,配備專職審計人員   (2)可以根據(jù)需要,設(shè)置獨立的內(nèi)部審計部門,配備專職審計人員,也可以授權(quán)本單位其他部門履行審計職責(zé),配備專職或者兼職審計人員   (3)內(nèi)部審計部門負責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5 年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。   :   (1)內(nèi)部審計部門和審
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