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4農(nóng)村商業(yè)銀行股金管理制度_(文件)

2025-08-24 04:03 上一頁面

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【正文】 的有效性, 第 6 頁 共 6 頁 提出完善本行風險管理和內(nèi)部控制的意見; ,確立本行的關(guān)聯(lián)方,接受一般關(guān)聯(lián)交易備案,審查審批重大關(guān)聯(lián)交易,控制關(guān)聯(lián)交易風險; 、監(jiān)督本行關(guān)聯(lián)交易的控制情況以及董事、高管人員、關(guān)聯(lián)人執(zhí)行本行關(guān)聯(lián)交易控制制度的情況,并向董事會匯報; 。 第十六條風險管理職責分工 (一)董事會職責 、風險管理政策、風險限額和重大風險 第 5 頁 共 6 頁 管理制度; ,明確風險偏好并設定可承受的風險水平; ; 、計量、監(jiān)測和控制風 險,并對經(jīng)營管理層執(zhí)行風險管理政策情況實施評價; 。各條線風險管理部門應指定人員具體負責風險識別、評估、監(jiān)測和報告工作,確保風險得到及時識別和控制。 (五)本行合規(guī)與風險管理部門是本行各類風險的統(tǒng)一管理部門,負責組織建立和實施本機構(gòu)風險管理體系,并與業(yè)務部門保持獨立。 (二)本行監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、經(jīng)營管理層風險管理的履行情況;監(jiān)督風險制度的實施,督促被認定的風險薄弱環(huán)節(jié)得到及時整改。 第十四條
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