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2025-03-10 13:21 上一頁面

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【正文】 出新的銷售價格方案。供應管理部必須重新審核產(chǎn)品采購價格。 仍然按原采購基準價格執(zhí)行 供應管理部根據(jù)所發(fā)生的導致采購價格變動的因素,分析對產(chǎn)品成本及采購價格的影響,撰寫申請報告,并向營銷總監(jiān)提出召開供應管理委員會會議的建議。財務部門要對產(chǎn)品采購價格進行備案,以作為對采購合同價格審核的依據(jù),保證公司的利潤實現(xiàn)。經(jīng)供應管理委員會審核通過后,供應管理部要根據(jù)財務部成本會計的要求提交該產(chǎn)品成本核算所需的其他詳細信息, 要保證按照新制定的基準價格簽訂采購合同,實現(xiàn)產(chǎn)品毛利率。 供應管理部人員要收集產(chǎn)品原材料價格變化情況、供應商生產(chǎn)、技術(shù)等改進信息。 采購基準價格修訂流程(技術(shù)品管部) 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 申請價格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復核信息 有效性 市場運作部 市場價格波動 產(chǎn)品工藝和材料情況是導致采購基準價格修訂的原因之一。財務部門要對產(chǎn)品采購價格進行備案,以作為對采購合同價格審核的依據(jù),保證公司的利潤實現(xiàn)。 審核市場價格,確定最低銷售價格 供應人員收集供應該類產(chǎn)品的23個以上供應渠道的價格、質(zhì)量情況、供貨能力等信息,并掌握市場上同等條件下該產(chǎn)品價格變動情況 根據(jù)所收集情況,提出對產(chǎn)品采購的市場價格建議,在規(guī)定時間內(nèi)上交財務部。 目的在于確定采購價格的合理性及可行性。 目的在于確定采購價格的合理性及可行性。 審核目的在于考察供應管理部產(chǎn)品分類的合理性與可行性。財務部門要對產(chǎn)品采購價格進行備案,以作為對采購合同價格審核的依據(jù),保證公司的利潤實現(xiàn)。 采購基準價格作為產(chǎn)品采購價格的衡量標桿,是考核供應管理部的重要指標 加強與供應商的談判能力,要求供應管理部合同定價以此作為基準,使采購價格盡可能低于已制定的采購基準價格 明確不用核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本的產(chǎn)品,也就是直接采用市場價格比較產(chǎn)生標準價格的產(chǎn)品目錄 非定制產(chǎn)品采購市場標準價格制定流程 3 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類 市場價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 制定市場 標準價格 審核市場 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 收集和整理歷年供應管理部的采購信息,為價格的制定提供歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)。 非定制產(chǎn)品采購市場標準價格制定流程 2 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類 市場價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 制定市場 標準價格 審核市場 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 確定產(chǎn)品價格可直接由市場競爭形成的產(chǎn)品種類。 采購基準價格制定流程(總經(jīng)理) 市場運作部 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 在確認價格制定過程符合程序,結(jié)果合理,并且符合公司利益的情況下,總經(jīng)理審批后簽字,正式下達執(zhí)行采購基準價格。 目的在于保證信息的準確性。 采購基準價格制定流程(供應管理委員會) 市場運作部 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。匯總各部門提供的數(shù)據(jù)(成本會計需要對各類信息進行復核),成本會計要分析產(chǎn)品成本的各個因素,核算產(chǎn)品的各工藝環(huán)節(jié)的人工和消耗、原材料采購價格和消耗、管理費用和利潤等組成,建立產(chǎn)品成本核算的構(gòu)成框架并制定產(chǎn)品的采購基準價格。 采購基準價格制定流程(財務部) 市場運作部 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 收集和整理歷年供應管理部的采購信息,為價格的制定提供歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)。如元器件、包裝材料、臨時性產(chǎn)品等) 目的在于為財務部成本核算提供依據(jù)。 供應管理部根據(jù)返修產(chǎn)品分析處理意見及供應商的協(xié)商條件,提出返修產(chǎn)品具體處理方案 返修產(chǎn)品處理方案經(jīng)總經(jīng)理審批后,組織相關(guān)部門和人員進行產(chǎn)品維修 產(chǎn)品返修報告 審閱 通知裝運 客戶意見反饋 通知客戶收貨 技術(shù)品管部對返修產(chǎn)品進行診斷、處理、維修后而作出的的產(chǎn)品質(zhì)量返修報告 技術(shù)品管部將返修產(chǎn)品質(zhì)量處理后,經(jīng)檢驗合格通知供應部產(chǎn)品準備裝運發(fā)貨 配載出運流程說明 1 供應廠 總經(jīng)理 銷售 供應管理 財務 產(chǎn)品供應日期 有否差錯? 否 是 市場運作 辦公室 合同 信用證 準備單證、訂艙 確認日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風險 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運安排 協(xié)調(diào)、確認 貨物準備 提供證明 信用證處理 辦理退稅手續(xù) 統(tǒng)計、歸檔 合同單證存檔 市場運作部根據(jù)供應部供應日期、銷售合同的發(fā)貨日期以及財務部反饋的信用證開票情況,準備產(chǎn)品出口相關(guān)事宜 市場運作部聯(lián)系貨代及相關(guān)部門,準備報關(guān)、單證等方面的文件資料 市場運作部聯(lián)系貨代,作好產(chǎn)品出口前運輸準備 市場運作部單證員在辦理單證過程中對信用證進行對單、相關(guān)事項審核,規(guī)避信用證議付風險 對每批出口產(chǎn)品的所有文件、資料進行歸類整理、統(tǒng)計存檔,而且上網(wǎng)共享(根據(jù)信息共享級別加以區(qū)分) 聯(lián)系貨代、辦理報關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 合同單證存檔配載員配合貨代辦理商檢、報關(guān)等工作;單證員準備相應的文件,辦理單證相關(guān)事宜 配載出運流程說明 2 供應廠 總經(jīng)理 銷售 供應管理 財務 產(chǎn)品供應日期 有否差錯? 否 是 市場運作 辦公室 合同 信用證 準備單證、訂艙 確認日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風險 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運安排 協(xié)調(diào)、確認 貨物準備 提供證明 供應管理部對產(chǎn)品的供貨日期進行確認,配合市場運作部辦理好報關(guān)手續(xù) 財務部對信用證議付的相關(guān)事項進行審核,規(guī)避議付風險 供應商提供產(chǎn)品出口報關(guān)和裝箱的有關(guān)資料(裝箱單、合格證、產(chǎn)品檢驗單等) 市場運作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務時,與銷售部進行溝通,證實產(chǎn)品是否按時發(fā)貨,是否有其他變故 市場運作部向財務部提供相關(guān)資料,以便辦理信用證議兌和產(chǎn)品出口退稅 聯(lián)系貨代、辦理報關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 統(tǒng)計、歸檔 合同單證存檔 市場運作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務 新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程說明 1 市場運作部 技術(shù)管理會議 技術(shù)開發(fā)組 新產(chǎn)品項目 可行性報告 新產(chǎn)品開發(fā) 項目小組 辦公室 技術(shù)文檔 整理 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃 試產(chǎn)計劃 技術(shù)開發(fā)計劃 工藝設計 產(chǎn)品設計 計劃審核 工業(yè)設計 新產(chǎn)品評審 新產(chǎn)品 開發(fā)報告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關(guān)標準 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報告 市場推廣 質(zhì)量 文件整理 新產(chǎn)品評審 存檔 產(chǎn)品技 術(shù)標準 設計圖紙 工藝手冊 質(zhì)量測試 工業(yè)設計 /工藝設計人員配合新產(chǎn)品開發(fā)人員作好產(chǎn)品外觀設計和產(chǎn)品生產(chǎn)的標準化工作 技術(shù)品管部對可行性研究報告進行分析,作出新產(chǎn)品開發(fā)計劃,經(jīng)技術(shù)管理會批準后開始實施 供應管理部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃要求,制定出新產(chǎn)品試生產(chǎn)計劃 新產(chǎn)品開發(fā)出來之后,供應管理部與供應商協(xié)商,配合技術(shù)開發(fā)人員作好產(chǎn)品試生產(chǎn)工作 技術(shù)品管部針對新產(chǎn)品評審意見對新產(chǎn)品生產(chǎn)方案進行修改 技術(shù)品管部組織相關(guān)部門和人員對新產(chǎn)品性能測試報告、試生產(chǎn)研究報告、批量生產(chǎn)可行性報告等進行評審 技術(shù)品管部在新產(chǎn)品批量生產(chǎn)之后,進行產(chǎn)品移交并整理相應的技術(shù)、質(zhì)量文件并存檔 技術(shù)品管部組織相關(guān)部門和人員對新產(chǎn)品批量生產(chǎn)情況評審 供應管理 品管組 新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程說明 2 市場運作部 技術(shù)管理會議 技術(shù)開發(fā)組 新產(chǎn)品項目 可行性報告 新產(chǎn)品開發(fā) 項目小組 辦公室 技術(shù)文檔 整理 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃 試產(chǎn)計劃 技術(shù)開發(fā)計劃 工藝設計 產(chǎn)品設計 計劃審核 工業(yè)設計 新產(chǎn)品評審 新產(chǎn)品 開發(fā)報告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關(guān)標準 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報告 市場推廣 質(zhì)量 文件整理 新產(chǎn)品評審 存檔 產(chǎn)品技 術(shù)標準 設計圖紙 工藝手冊 質(zhì)量測試 公司針對新產(chǎn)品開發(fā)計劃的有效實施,成立項目開發(fā)小組(成員由各職能部門相關(guān)人員組成),負責新產(chǎn)品開發(fā)計劃的實施和過程審議 技術(shù)品管部對新產(chǎn)品試制生產(chǎn)過程中的性能可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性進行檢測并形成的報告 技術(shù)品管部對新產(chǎn)品試制過程中產(chǎn)品質(zhì)量進行性能測試和質(zhì)量檢測 供應管理 品管組 技術(shù)品管部對新產(chǎn)品批量生產(chǎn)的產(chǎn)品制定相應的質(zhì)量檢驗標準,最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗按其標準執(zhí)行 技術(shù)品管部經(jīng)過新產(chǎn)品批量生產(chǎn)對其性能可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)的安全性等方面進行檢測,形成全面的分析報告 市場運作部對新產(chǎn)品進行重新市場定位,并制定相應的市場推廣方案 技術(shù)改良流程說明 1 市場 供應管理 財務 技術(shù)開發(fā)組 品管組 總經(jīng)理 是否批準 否 是 財務審核 生產(chǎn)問題 質(zhì)量問題紀錄 技術(shù)發(fā)展 市場需求變化 簽字 新技術(shù)方案 成立項 目小組 批量生產(chǎn) 試制 組織實施 質(zhì)檢 改進 質(zhì)檢 整理技術(shù)文檔 市場推廣 技術(shù)品管部收集相關(guān)信息并組織相關(guān)人員對現(xiàn)有產(chǎn)品進行論證,提出產(chǎn)品改良建議 技術(shù)品管部針對新產(chǎn)品評審意見對新產(chǎn)品生產(chǎn)方案進行修改 技術(shù)品管部根據(jù)新產(chǎn)品改良建議提出新產(chǎn)品改良實施方案 財務部對新產(chǎn)品改良實施方案的資金支出總額和產(chǎn)品成本作審核 新產(chǎn)品改良方案經(jīng)總經(jīng)理審批后,負責組織項目實施 新產(chǎn)品改良進行試生產(chǎn)之后,組織審核提出進一步改進建議 采購基準價格制定流程(市場運作部) 市場運作部 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 品牌運作人員要向供應管理部提交公司產(chǎn)品線內(nèi)的產(chǎn)品目錄,并注明產(chǎn)品銷量預測等。 對客戶的財務狀況、各類財務指標、付款習慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進行經(jīng)銷商信用狀況的評價。市場運作部負責提議召開管理委員會
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