【摘要】醫(yī)藥行業(yè)財務(wù)管理戰(zhàn)略分析一、醫(yī)藥行業(yè)分析(一)行業(yè)概述1、行業(yè)特征(1)高技術(shù)。醫(yī)藥制造業(yè)是一個多學(xué)科先進技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體。(2)高投入。新藥研究開發(fā)(Ramp。D)過程,耗資大、耗時長、難度不斷加大。目前世界上每種藥物從開發(fā)到上市平均需要花費15年的時間,耗費8億~10億美元左右。(3)高風(fēng)險。從實驗室研究到新藥上市是一個漫長的歷程
2025-07-17 20:36
【摘要】西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院2010屆本科畢業(yè)論文(設(shè)計)論文題目:西南藥業(yè)財務(wù)報表分析學(xué)生姓名:黃鳴鳳所在學(xué)院:西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院專業(yè):財務(wù)管理學(xué)號:40603207指導(dǎo)教師:柳玉壽
2025-07-15 05:39
【摘要】財務(wù)人員應(yīng)了解流程、工業(yè)企業(yè)報表編制及報表編制公式、財務(wù)報表公式及會計月末工作要求企業(yè)和其他組織會計檔案保管期限明細表、內(nèi)資企業(yè)注冊成立流程及相關(guān)材料準備備忘表、一般納稅人增值稅帳務(wù)處理大全財務(wù)人員應(yīng)該了解流程每個財務(wù)人員都應(yīng)該了解此流程,更應(yīng)該了解相關(guān)的財務(wù)軟件,目前稍有規(guī)模或管理水平高一點的企業(yè)均采信息化管理,你應(yīng)該知道如何使用軟件和如何設(shè)置,只要憑證制作正確,其余一
2025-06-28 10:55
【摘要】全盤會計處理流程!!!一、根據(jù)“原始憑證”填寫“記賬憑證”,具體原始憑證處理的程序如下:1、處理有關(guān)現(xiàn)金的原始憑證2、處理有關(guān)銀行存款的原始憑證3、匯總現(xiàn)金銀行存款借貸是否與“現(xiàn)金、銀行存款收付報告”的現(xiàn)金、銀行存款收支一致4、處理有關(guān)應(yīng)收(銷售發(fā)票)、應(yīng)付(購入發(fā)票)的憑證和其他非現(xiàn)金憑證(如:銀行承兌匯票等)5、處理有關(guān)需要自制的原始憑證
2025-06-22 12:07
【摘要】財務(wù)處工作服務(wù)流程為貫徹落實醫(yī)院質(zhì)量管理工作,端正財務(wù)服務(wù)宗旨,加強財務(wù)管理,改善服務(wù)理念,規(guī)范財務(wù)服務(wù)工作行為,提高財務(wù)服務(wù)工作質(zhì)量,確保財務(wù)工作有序、規(guī)范、正常運行,推進財務(wù)服務(wù)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化進程,替病人著想,替臨床著想,替行政、后勤工作所需著想,真正做到“服務(wù)、指導(dǎo)、管理”服務(wù)的理念,全面推進財務(wù)處的服務(wù)管理工作,特制定財務(wù)處服務(wù)流程:1、處理處內(nèi)科室需要
2025-07-17 23:15
【摘要】財務(wù)分析編制財務(wù)報表匯總報表內(nèi)部調(diào)整入帳編制會計憑證搜集原始單據(jù)會計交易寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程:會計版本:1子流程:無
2025-07-15 10:59
【摘要】財務(wù)會計核心運作流程會計目的-寶潔公司與分銷商一齊標準化及改進財務(wù)工作流程以便支持生意的發(fā)展原則-原始憑證-準時準確的記錄和完成記錄-適當(dāng)歸類匯總生意和會計記錄-根據(jù)某一會計標準和會計原則準備財務(wù)報表-根據(jù)準時準確的會計資料、準備財務(wù)分析及預(yù)測報表
2025-07-15 11:07
【摘要】/MEASURES:1、每星期現(xiàn)金預(yù)測準確度滿足實際財務(wù)需求。步驟:1、按周/月預(yù)測當(dāng)期付款。2、按周/月預(yù)測當(dāng)期收入。3、復(fù)查銀行對帳單并對照上周計劃進行調(diào)節(jié)。4、復(fù)查現(xiàn)金收入并對照上周計劃進行調(diào)節(jié)。5、根據(jù)調(diào)節(jié)表和周度現(xiàn)金流動預(yù)測,復(fù)查并修正未來7/30天現(xiàn)金流動滾動預(yù)測,預(yù)測備用金帳戶和銀行帳戶資金情況。6、根據(jù)30天現(xiàn)金流動滾動
2025-07-15 11:17
【摘要】寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程:會計版本:1子流程:應(yīng)付帳款
2025-07-15 11:16
2025-07-15 11:19
【摘要】費用報銷業(yè)務(wù)流程一、流程概述財務(wù)共享中心結(jié)合股份公司及成員單位管理制度相關(guān)規(guī)定,通過協(xié)同辦公系統(tǒng),實現(xiàn)對各單位費用報銷業(yè)務(wù)進行審核及付款的系統(tǒng)管控。本流程統(tǒng)一規(guī)范各單位日常發(fā)生的、未與供應(yīng)商簽訂采購合同,經(jīng)辦人憑收到的發(fā)票,直接辦理報銷或者支付的付款業(yè)務(wù),具體業(yè)務(wù)如下:二、表單格式費用開支審批單日期系統(tǒng)當(dāng)前日期編號/二維碼自動編號申請人自動
2025-07-18 15:11
【摘要】衛(wèi)生院財務(wù)工作流程1、物資采購報銷流程采購人員按計劃和規(guī)定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續(xù)→經(jīng)采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認(單價萬元以上需院長簽字同意)→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。2、差旅費報銷流程出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經(jīng)財務(wù)科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好
2025-07-17 23:21
【摘要】/方法:1、按照信用限額規(guī)定回收應(yīng)收帳款。步驟:1、公布延遲付款報告。2、對于逾期應(yīng)付款客戶應(yīng)采取的措施與銷售經(jīng)理達成一致意見。3、根據(jù)所采取的措施,復(fù)查客戶名錄和信用額。輸入:應(yīng)收帳款信息輸入:賒銷報告說明:每日控制賒銷狀交操作過程。信用報告跟蹤寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程:
2025-07-15 11:14
【摘要】寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程:會計版本:1子流程:其它會計處理
【摘要】步驟:1、從客戶處取得退貨申請單2、審查申請單/原始憑證內(nèi)容和格式3、恰當(dāng)核準申請單4、得到入庫單5、更正應(yīng)收帳款說明:根據(jù)核實程序更正應(yīng)收帳款貸記憑單的金額。輸入:1、客戶應(yīng)收帳款2、由客戶發(fā)出的退貨申請單退貨和殘損產(chǎn)品處理輸出:1、更正應(yīng)收帳款得到入庫單方法:1、每日在結(jié)帳前最后過帳寶潔公司—中國/分銷商核心工
2025-07-15 11:11