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正文內(nèi)容

基礎(chǔ)會計形考作業(yè)(文件)

2025-07-14 04:06 上一頁面

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【正文】 7000盈余公積21000本年利潤42400利潤分配8000合計24188002418800電達(dá)公司20**年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1. 收到上級主管部門的投資500000元,存入銀行。5. 企業(yè)以銀行存款償還長期借款350000元。) 習(xí)題二一、目的練習(xí)材料采購業(yè)務(wù)的會計處理。4. 以銀行存款支付前欠廣州某單位甲、乙材料的貨款、運(yùn)費(fèi)。2. 根據(jù)會計分錄登記有關(guān)總分類賬戶及“在途物資”明細(xì)分類賬。2. 生產(chǎn)車間為修理機(jī)器設(shè)備領(lǐng)用零件一批,價值2000元;領(lǐng)用工具一批,價值1000元。6. 從銀行提取現(xiàn)金56000元,支付職工工資。三、要求1. 根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。2. 收到某單位前欠銷貨款12000元,存入銀行。6. 本月計算城市維護(hù)建設(shè)稅6120元。 習(xí)題五一、目的練習(xí)權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn)制下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計處理。4. 計提固定資產(chǎn)折舊35600元,其中:生產(chǎn)車間應(yīng)計提折舊25600元。8. 本月份實(shí)現(xiàn)2月份預(yù)收貨款的產(chǎn)品銷售收入55000元。二、資料電達(dá)公司20**年3月份發(fā)生下列需要調(diào)整的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.計算提取固定資產(chǎn)折舊3560元,其中:生產(chǎn)車間應(yīng)計提折舊2560元;公司管理部門應(yīng)計提折舊1000元。5.預(yù)收出租辦公樓(本月份出租)半年租金45000元。 習(xí)題七一、目的練習(xí)制造費(fèi)用、完工產(chǎn)品成本、已銷產(chǎn)品成本的結(jié)轉(zhuǎn)和利潤的形成與分配業(yè)務(wù)的會計處理。3.結(jié)轉(zhuǎn)本月份已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。6.根據(jù)本次作業(yè)習(xí)題一、二、三、四、六的有關(guān)資料計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期利潤。三、要求1.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計分錄。4.編制電達(dá)公司的結(jié)賬后試算平衡表。8.公司按規(guī)定計提盈余公積金7000元。4.收到某單位交來的賠償金3500元,存入銀行。1.根據(jù)本次作業(yè)習(xí)題一、二、三、四、六的有關(guān)資料,結(jié)轉(zhuǎn)本月份發(fā)生的制造費(fèi)用(假設(shè)子、丑兩種產(chǎn)品各占50%)。三、要求1.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的調(diào)整分錄。3.本月份實(shí)現(xiàn)包裝物出租收入1900元(租金已預(yù)收)。2.分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn)制列表計算本月的收入、費(fèi)用和利潤。6. 以銀行存款預(yù)付材料款7500元。2. 以銀行存款支付前期應(yīng)付未付借款利息4000元。2. 根據(jù)會計分錄登記相關(guān)賬戶的總分類賬戶。4. 以現(xiàn)金支付銷售子、丑產(chǎn)品的搬運(yùn)、裝卸費(fèi)1250元。 習(xí)題四一、目的練習(xí)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的會計處理。7. 車間報銷辦公用品費(fèi)用290元,公司報銷辦公用品費(fèi)用560元,均以現(xiàn)金付訖。4. 以現(xiàn)金50元支付車間主任市內(nèi)交通費(fèi)。二、資料電達(dá)公司20**年3月份發(fā)生下列部分產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)::子產(chǎn)品耗用甲材料20000元;乙材料10000元。6. 結(jié)轉(zhuǎn)上述各種入庫材料的實(shí)際成本。(材料運(yùn)費(fèi)按重量比例分配)2. 采購員張某去外地采購材料,預(yù)借差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。三、要求1. 根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。3. 向銀行借入款項30000
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