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電子申報(bào)出口貨物退稅資料要求(文件)

2025-07-04 13:59 上一頁面

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【正文】 法,增值稅專用稅票號(hào)碼在稅票的右上角。2-3位:印刷年份第H、數(shù)量:L、O、退稅率:系統(tǒng)自動(dòng)查找該商品代碼所對(duì)應(yīng)的退稅率;R、在填報(bào)時(shí),發(fā)票號(hào)、開票日期、供貨企業(yè)稅務(wù)證號(hào)、單位、金額、征稅率、征稅稅額等各項(xiàng)按增值稅發(fā)票逐項(xiàng)填報(bào);商品名稱、商品代碼、計(jì)量單位、購貨數(shù)量等項(xiàng),屬原、輔材料的增值稅專用發(fā)票則應(yīng)按出口成品的實(shí)際商品代碼、商品名稱、計(jì)量單位及出口數(shù)量填報(bào)。(二)、消費(fèi)稅專用稅票消費(fèi)稅專用稅票的憑證錄入同增值稅進(jìn)貨憑證,但不填征收率,從量定額的計(jì)量單位不允許更改。企業(yè)代碼:企業(yè)海關(guān)代碼,十位;B、申報(bào)年月:即退稅所屬期的,概念四位,如:9710;F、報(bào)關(guān)單號(hào):9位編號(hào)+3位項(xiàng)號(hào)(001,002,003....);I、商品名稱:系統(tǒng)自動(dòng)顯示;N、委托加工數(shù)據(jù)的申報(bào)  委托加工出口貨物申報(bào)退稅的方法與一般貿(mào)易退稅申報(bào)基本相同,只在出口發(fā)票號(hào)前加WT以示區(qū)別。8 / 8。即對(duì)一筆委托加工出口貿(mào)易,其相應(yīng)組成的原、輔材料及加工費(fèi)各一行分開填報(bào)。代理證明號(hào):委托出口時(shí)取得的對(duì)方開具的《代理出口證明》的編號(hào);其余字段暫不填。核銷單號(hào):9位;中間斜杠不填;K、企業(yè)碼+部門碼+申報(bào)年月+序號(hào)保護(hù)唯一;G、關(guān)聯(lián)號(hào);暫不填;D、主要有出口報(bào)關(guān)單號(hào)、出口收匯核銷單號(hào)、出口發(fā)票號(hào)、代理證明號(hào)、遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)和出口數(shù)量等。配套出口貨物退稅申報(bào)的方法與委托加工貿(mào)易的申報(bào)方法相同。小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票的錄入方法(限于國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的12種貨物)進(jìn)貨憑證號(hào)碼為:字母PT+數(shù)字編號(hào);計(jì)稅金額為:發(fā)票金額/(1+6%);征稅稅率為6%,退稅稅率為3%或6%委托加工、配套出口類業(yè)
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