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正文內(nèi)容

簡(jiǎn)單的年度內(nèi)審計(jì)劃模板(文件)

 

【正文】 日期: 共11條18款?!鹗欠窠邮茴櫩突蚱浯韺?duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)過程的監(jiān)督。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○各部門、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運(yùn)行相適應(yīng)。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:管理者代表 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)123456○檢查是否對(duì)質(zhì)量管理體系文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性?!鹗欠癜匆?guī)定計(jì)劃實(shí)施時(shí)間組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查相關(guān)質(zhì)量清單,抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范?!鹇氊?zé)和權(quán)限是否適宜體系運(yùn)注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修實(shí)施記錄?!饳z查本年度《合格供方名錄》,注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○是否對(duì)顧客(軍品)要求控制的采購(gòu)產(chǎn)品,邀請(qǐng)顧客(或軍代表)參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)?!饳z查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)?!饳z查特殊過程設(shè)備及操作人員確認(rèn)記錄。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否相符標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查軍品交付前的標(biāo)識(shí)管理,核實(shí)產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查關(guān)鍵過程明細(xì)表核對(duì)技術(shù)文件是否對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)○檢查質(zhì)量控制點(diǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄?!饳z查采購(gòu)物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄?!饳z查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。更改標(biāo)識(shí)是否規(guī)范?!饳z查12個(gè)產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng);○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查軍品項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)678○檢查新產(chǎn)品試制記錄。○技術(shù)部應(yīng)確定特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則○檢查顧客提供的財(cái)產(chǎn)是否得到妥善保護(hù)?!饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理?!饳z查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。 審核員: 日期: 共12條31款。○檢查文件更改后標(biāo)識(shí)是否規(guī)范。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!鸶鶕?jù)質(zhì)量記錄清單,抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范?!饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12○檢查是否對(duì)產(chǎn)品和加工工藝進(jìn)行了改進(jìn),以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升?!饳z查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)91011○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控制作業(yè)文件?!馂楸WC加工質(zhì)量,檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制?!饳z查是否對(duì)重要的設(shè)計(jì)更改進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)證,嚴(yán)格履行審批手續(xù)?!鸪椴楫a(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。○檢查復(fù)雜軍品實(shí)現(xiàn)的各階段所承擔(dān)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、故障風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)等方面分析和評(píng)估文件。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查12個(gè)產(chǎn)品(軍品)圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。是否是最新有效版本。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查在線原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)是否有適宜的搬運(yùn)工具和采取合理的搬運(yùn)方式。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況?!饘?duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識(shí)一致?!饳z查是否有對(duì)特殊過程控制監(jiān)督控制記錄。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1011○各關(guān)鍵過程操作人員是否有資質(zhì)。○采購(gòu)文件是否經(jīng)過會(huì)簽審批?!饳z查是否建立了合格供方檔案?!饳z查工作場(chǎng)地是否整潔衛(wèi)生,通道通暢,物料定置管理情況。○檢查新購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備是否組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄?!饳z查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1234○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:管理者代表 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)7○檢查對(duì)潛在不合格和重大質(zhì)量問題的糾正措施情況?!饳z查是否向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況,提出有關(guān)改進(jìn)的需求。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○是否能正常接收到質(zhì)量體系運(yùn)行的報(bào)告?!瓞F(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致?!鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針,并配置了相關(guān)資源。○體系運(yùn)行所需配備必需資源有無(wú)補(bǔ)充和配備?!鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)123○產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)所須的管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等過程是否得到批準(zhǔn)。檢查糾正和預(yù)防措施記錄。檢查糾正措施記錄?!饳z查軍品不合格審理的人員確認(rèn)資質(zhì)記錄。檢查月度績(jī)效考核表注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。檢查年度質(zhì)量方針實(shí)施記錄和統(tǒng)計(jì)圖表?!饳z查各部各類人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系,是否得到有效溝通。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:企管辦 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)34567○檢查質(zhì)量方針是否發(fā)放至各部門,并進(jìn)行宣傳。檢查文件更改單和受控文件。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)是否規(guī)范?!饳z查文件更改批準(zhǔn)實(shí)施過程記錄。 審核員: 日期:共12條17款。檢查顧客滿意度調(diào)查表、服務(wù)總結(jié)報(bào)告。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:營(yíng)銷部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)101112○檢查是否按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度測(cè)量和評(píng)價(jià)工作,并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。檢查售后記錄表。檢查合同評(píng)審報(bào)告、合同評(píng)審會(huì)議簽署表、合同評(píng)審(會(huì)簽)表?!饳z查是否按規(guī)定使用合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式進(jìn)行搬運(yùn)和堆碼。檢查訂單/合同、協(xié)議(委托加工)、訂單/合同評(píng)審報(bào)告。檢查文件更改單和有效版本。○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:營(yíng)銷部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12345○檢查受控文件清單及受控文件?,F(xiàn)場(chǎng)查看。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:財(cái)務(wù)部(倉(cāng)庫(kù)) NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)56○檢查采購(gòu)產(chǎn)品、成品是否有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,存放區(qū)域劃分是否明顯。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表?!饳z查顧客財(cái)產(chǎn)的管理,以及質(zhì)量信息反饋。○檢查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項(xiàng)填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。
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