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20xx年倉庫管理制度倉庫管理制度及規(guī)定(22篇)(文件)

2025-08-10 22:39 上一頁面

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【正文】 管,要時常巡視倉庫每一個角落,及時排查火災隱患,督促倉庫防火措施落實。遇到大雨或持續(xù)下雨,應持續(xù)24小時值班檢查制度,防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。三、防盜所有倉庫,務必人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開倉庫,大門也務必落鎖,嚴禁大門敞開而無人值守。嚴禁隨意代管,嚴禁復制鑰匙,嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門,即構(gòu)成盜竊行為。四、防毒害所有進入倉庫人員,嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,違者每人每次處罰100元。五、防過期變質(zhì)對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等,務必貫徹“先進先用”的出庫原則,即先入庫的先出庫,先到達的先使用。成品倉庫在日常發(fā)貨時,也務必貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則,即先入庫的先發(fā)貨,生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。電工和倉庫管理人員之外的任何人,不得隨意操作倉庫電器。七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生每一天打掃倉庫衛(wèi)生,經(jīng)常持續(xù)地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。貨物擺放要逐步做到“分庫存放,分區(qū)管理,分類擺放,上架編號”。二、程序:物品入庫管理:、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等,均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料,最長不得超過2個工作日。、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔。,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡,以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換。,由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品,由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)。特殊情況可由他人代填,但要部門領(lǐng)導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載)。三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后,可延續(xù)再借用三個月。:先借用物品,由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)。2)超過使用壽命的。2)生產(chǎn)過程中損壞的。4)合同發(fā)貨后,因系統(tǒng)無法升級而退回的。:1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》,由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責任部門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導審批。賬務管理:、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,詳細填寫,不得涂改,成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨。,以便財務入賬。,擺放在指定區(qū)域。,龐大、笨重物品放下方。,以防混亂。三、附則本制度由綜合部起草,公司領(lǐng)導核準,解釋權(quán)屬綜合部。本文就給出一家小公司財務管理制度范本,供相關(guān)朋友參考,公司財務管理制度至關(guān)重要,希望相關(guān)企業(yè)能夠謹慎制定。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,維護公司的合法權(quán)益。負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。1會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,方可由相應部門辦理。其他臨時借款:如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。三、日常費用報銷:公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。補充說明如報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權(quán)力。建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務管理的規(guī)章制度。負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作,合理協(xié)調(diào)各崗位工作,并考核財會人員工作業(yè)績,不斷提高財務人員的業(yè)務素質(zhì)。理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結(jié)合合同督促項目部回款。準確把握各項材料采購、分包勞務合同,按合同執(zhí)行付款。財務部綜合會計崗位職責負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳。按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點。財務部出納員崗位職責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務,嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。二、入庫管理物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料。必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理。對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。c)與要求不符合的采購物資。b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。倉庫管理制度 倉庫管理制度及規(guī)定篇二十為加強成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進一步規(guī)范。由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正庫存信息及時呈報。物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四號定位。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存。必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片。負責裝訂、管理會計檔案。負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會計憑證,登記總帳。工程完工后,準確核算出工程成本,編報工程成本表。每月末及時督促各項目部報帳,核對上月計劃執(zhí)行情況。負責會計監(jiān)交工作。參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結(jié)算。財務部經(jīng)理崗位職責負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。財務部總監(jiān)崗位職責編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效使用資金。報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務部報銷。所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據(jù)實際情況核定,報總裁批準后執(zhí)行。日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務需要借款,到財務部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導布置的其他任務。及時核算和上繳各種稅金。進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。一、財務部職責范圍認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務管理的法律法規(guī),確保財務工作的合法性。敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領(lǐng)導審批后頒布執(zhí)行。、年末,倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數(shù)量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查。,保留間隙及庫房進出通道順暢。、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,并加以明顯的警告標識。、報損的物品,區(qū)分存放,并單獨記賬。,每月底自查,發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務部。:1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管。6)借用/試用后,經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品。2)因技術(shù)更改升級而造成報廢的。4)在承擔運輸中損壞的。:由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認,并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。物品退回與歸還管理:、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款。借用物品管理:,應填寫《物品內(nèi)部借用單》,該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導授權(quán)亦可)。:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后,由倉庫人員發(fā)貨。合同出貨應辦理《成品出庫單》。(非正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導授權(quán)亦可),倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨?!冻善啡霂靻巍返谝宦?lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)由倉庫交遞財務部,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。倉庫管理制度 倉庫管理制度及規(guī)定篇十七一、目的:為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物,及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。節(jié)約用電是每個員工的基本義務。嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,倉庫主管應指定專人專庫保管,該保管員應每一天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標,關(guān)注冷庫機器設備運行是否正常,發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決,嚴防變質(zhì)腐敗。倉庫在計劃滅鼠滅四害之前,務必制訂詳細的操作方案和實施步驟,個性列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等,并報請總經(jīng)理批準后實施。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,可加重處罰。為分清職責,成品倉庫務必嚴格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。違者每人每次處罰30元。堆放成品和箱皮時,務必先在地面鋪墊廢箱皮,以防潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,務必立即報告?zhèn)}庫主管,要求維修或防護。倉庫主管每月務必組織全體保管員學習防火知識,對新入職保管員進行防火知識培訓,讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何救火,如何自救。倉庫主管務必對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號,統(tǒng)一造冊,建立“管理職責制”,明確滅火器所屬倉庫和職責人,并于每月15號例行檢查,查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效,檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用,務必存放在本倉庫內(nèi),滅火器不得對外借出,更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。倉庫管理制度 倉庫管理制度及規(guī)定篇十六一、防火所有進入倉庫人員,嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務部材料會計。(6)直撥物資的收發(fā),同其他人庫物資一樣入賬。(2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶。:(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點。材料會計一份,憑單記明細賬。(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨:①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責。:(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降 到最低限度。(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放。倉庫管理制度 倉庫管理制度及規(guī)定篇十五物品驗收:(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到: ①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。并按要求上報相關(guān)報表。b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準。原材料出庫a
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