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正文內(nèi)容

審計局統(tǒng)計工作匯報(文件)

2025-04-01 01:09 上一頁面

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【正文】  主要采取了五項措施:一是加強組織領導?! ∪峭晟平y(tǒng)計復核程序?! ∷氖翘岣叻治鰣蟾尜|(zhì)量?! ∫皇侵匾暋叭壧顖笾啤?,統(tǒng)計臺賬應由主審填報、審計組長審核后,由統(tǒng)計人員收集、審表、匯制報表,審計組手工填制臺賬要簽字后存入審計檔案中?! ∥迨侵匾暋叭唤右唤虝惫ぷ?,搞好新老統(tǒng)計員之間的工作銜接,確保不因人員更換影響審計統(tǒng)計工作?! ∪侵匾晹?shù)據(jù)的準確性,要嚴格按照審計文書的內(nèi)容數(shù)字,據(jù)實填報審計臺賬和報表,對“違規(guī)金額”和“管理不規(guī)范金額”要按統(tǒng)計指標的范圍、內(nèi)容準確填報?! ∥迨菍ψ珜懡y(tǒng)計分析的人員給予一定的物質(zhì)獎勵,鼓勵審計人員多寫一些高質(zhì)量的統(tǒng)計分析報告。分管領導審核項目有無遺漏、指標填報是否齊全、口徑是否正確、鉤稽關系是否合理等?! 《桥鋫鋵B毴藛T。針對本次自查結果,為進一步改正審
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