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審計工作方案與實施計劃-wenkub

2023-05-25 02:46:12 本頁面
 

【正文】 見審計組長(主審)意見附件憑證制度核查記錄被審計單位: 2008年 月 日制度摘要起效時間目前現(xiàn)狀審計結論深圳市XXXX股份有限公司信息披露制度::深圳市XXXX股份有限公司債券持有人明細資料保管制度::深圳市XXXX股份有限公司章程::深圳市XXXX股份有限公司存貨內部會計控制制度::深圳市XXXX股份有限公司財產(chǎn)清查制度::制度執(zhí)行負責人: XXXX 執(zhí)行: XXXX 復核:XXXX 審計組長:XXXX 審計員:XXXX審議報告征求意見書審計部 對你單位的 購買資產(chǎn)業(yè)務管理 審計已基本結束,現(xiàn)將審計報告初稿送閱,在收到審計報告之日起 5日內提出書面意見并及時送回,逾期及視為同意。 2008年07月15日(蓋章) 收件人簽章: 收件時間: 年 月 日 時 分 附被審單位意見 被審單位(蓋章) 部門負責人(簽字) 年 月 日深圳市XXXX股份有限公司購買資產(chǎn)業(yè)務專項審計報告我們于2008年07月01日至07月15日對公司的購買資產(chǎn)管理制度進行了審計。一、公司購買資產(chǎn)管理制度的基本情況如下:,生效于 年 月 日 深圳市XXXX股份有限公司
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