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淺談國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理_國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)案例-文庫吧

2025-02-06 16:59 本頁面


【正文】 質(zhì)量管理的目標(biāo)要求。   二、強(qiáng)化國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理的對(duì)策   內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)要合理定位。在科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理及法人治理內(nèi)部控制組織框架中,內(nèi)審機(jī)構(gòu)應(yīng)是一個(gè)獨(dú)立部門,它應(yīng)直接對(duì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé),如有必要,遇有重大的內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)或國有企業(yè)內(nèi)部發(fā)生重大的違規(guī)、違法事件時(shí),還可直接向股東大會(huì)及其常設(shè)機(jī)構(gòu)董事會(huì)報(bào)告。在企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制中,內(nèi)審部門應(yīng)有不可置疑的權(quán)威性,并具備股東大會(huì)或其常設(shè)機(jī)構(gòu)董事會(huì)明確授予適度的審計(jì)事項(xiàng)直接處置權(quán),以保證內(nèi)部審計(jì)報(bào)告能引起企業(yè)管理當(dāng)局的足夠重視。針對(duì)內(nèi)審報(bào)告中提出的整改、處置意見和建議,應(yīng)及時(shí)予以研究并給予反饋,這樣才能保證在科學(xué)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制下,最大力度地完成企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。   完善內(nèi)控制度,健全和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理體系。建立健全各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理制度。通過制度規(guī)范審計(jì)行為,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)主體、審計(jì)行為的有效管理。采取審計(jì)巡視制度,由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)定期或不定期深入審計(jì)點(diǎn),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和指導(dǎo),監(jiān)督審計(jì)人員是否按規(guī)范操作,把內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理的各項(xiàng)要求真正落到實(shí)處。國有企業(yè)需進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,規(guī)范審計(jì)行為,加大內(nèi)部管理力度,全面提高審計(jì)工作質(zhì)量,從
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